2022小企业管理制度15篇.docx
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1、2022小企业管理制度15篇小企业管理制度1摘要:随着市场经济的发展,中小企业所面临的竞争日益激烈,想要提高企业的竞争力,必需要重视企业的绩效管理。通过科学合理的绩效管理机制,对员工进行管理,约束激励他们提高个人的工作成果,从而带动整个企业的发展。本文从中小企业绩效管理制度的现状动身,分析探讨了如何对绩效管理制度进行创新。关键词:中小企业;绩效管理;制度;创新我国的中小企业管理中,绩效考核始终都是比较重要的管理制度,但是绩效管理是否就等同于绩效考核呢?诚然,没有科学合理的考核制度,很难激励起员工工作的主动性。但是,传统的绩效考核制度已经无法适应当前市场经济背景下中小企业的发展趋势,只有对绩效管
2、理制度进行创新,才能更好的促进企业的发展。一、现代中小企业绩效管理制度的现状1、对绩效管理制度相识不到位,绩效管理无法发挥其作用。许多企业管理者和员工都认为绩效管理制度等同于绩效考核。管理者将绩效考核作为考核、约束员工的一种手段,并没有在企业的战略发展层面对绩效管理有深刻的相识。管理者将其作为人力资源管理的方法途径之一,在绩效管理的过程中,没有对考核结果进行有效的处理。员工也没有将自身的绩效考核结果与企业的发展目标结合在一起,只是当成公司管理员工的手段。对绩效管理制度相识不到位,使得绩效管理得到的重视程度不够,无法全面发挥其作用。2、绩效管理制度设置不合理,不利于激发员工的工作热忱。绝大多数中
3、小企业都有自己的一套绩效管理制度体系,但是有的企业所设置的管理制度存在漏洞,使得制度的推行遭到肯定的阻碍,更甚者,使得许多员工苦不堪言。绩效管理制度应依据自己企业的发展状况、员工的素养等各方面综合制定,实际工作中,许多中小企业都一味地照搬大型企业的管理制度方法,这样的管理制度没有结合企业自身的实际状况,许多条例规定无法推行,不仅使得管理工作难度加大,也在肯定程度上使得员工无法适应。3、绩效管理考核结果运用不合理。多数中小企业的绩效管理考核结果的应用只是单纯的与员工的薪资挂钩。这样的应用方式明显不够科学。考核结果没有与部门企业的发展相结合,不利于企业的发展。企业的高层管理人员与一般员工实行一套考
4、核标准,但是对于高层管理者而言,更应当将考核结果与企业的发展、竞争力的提高相连,从战略性的角度分析考核结果。简洁的只将考核结果与员工工资挂钩,不利于企业的发展,也无法全面激发员工的工作热忱。二、中小企业绩效管理制度的创新途径1、绩效评估内容的创新。传统的绩效评估关注与员工最终的绩效,将最终结果与员工嘉奖相连,随着管理水平的提高,管理者也相识到了这种方法的局限性。且中小企业的文化组织、人员素养等方面有所欠缺,这样的评估方式,不利于企业的整体评估与发展。因此,绩效评估的重点应转移到人员发展这方面来,关注员工个人的发展,使得他们感受到努力所带来的成果,赐予他们平安感与自信念。2、管理者角色的创新。通
5、常员工看来,管理者是管理他们工作,对他们工作进行评价的人。许多员工不敢在管理者面前表露自己的想法,有的员工将管理者看做高高在上的企业领导人,很少与管理者进行沟通。公司也缺乏相应的沟通机制,管理人员往往会脱离员工工作实际,不了解企业内部员工的工作状况。在绩效管理中,应转变管理者的角色,让他们作为员工实现绩效评估目标的评价者和指导者,由他们指导、引导员工完成果效评估目标。3、绩效管理评估标准的创新。工作的绩效考核标准是否与企业的发展目标一样,是否与员工工作本身有关,是否合理明确都是绩效考核能否达到预期效果的关键。绩效评估标准应与企业的发展组织目标一样,只有满意企业发展需求的目标的绩效考核才有实际意
6、义,才能为企业的发展供应助力。其次,绩效考核的标准应符合员工工作的实际状况,企业有许多部门,每个部门应有自己的绩效考核标准,不能统一设定。依据员工工作性质、内容,设定考核目标,将其作为督促员工工作的手段之一,激励员工工作的主动性。最终,绩效考核中每一个项目都应有单一的标准、原则,用其规范考核行为,假如每个考核项目有不同的标准、原则,会降低评估的效果。4、考核形式的创新。传统的绩效考核都是管理人员对基层员工的工作进行评定,这有肯定的限制性,考核形式可以实行多样性,多种方式相结合,从而达到全面考核评定的效果。首先,员工进行自我评定,让员工比照考核标准,对自己的工作进行评定,相识到自己工作中的不足之
7、处。其次,员工之间进行互评,由同一部门的员工进行相互评定,评价员工在部门之中的表现、工作状况。最终,由主管部门人员对员工进行评估,管理人员依据员工平常的表现,了解其工作成果,对其表现进行评定。这样多方面的评定,有利于管理人员对员工状况的驾驭,也有利于员工进行自我反省,从而促进员工个人的发展。5、对评估效果应用的创新。评估结果不应只单纯的与员工的绩效相关联,这是在“大材小用”,绩效评估的结果应与企业的发展决策、人事调动、人力资源培训等多方面内容相连。将评估结果作为对管理人员、一般员工工作效果的评定,作为人员职位调动的一项依据,嘉奖先进,激励落后,从而使得更多的员工努力奋进,不断完善自我。总而言之
8、,中小企业的绩效管理制度关系着企业的整体发展,有效的绩效管理制度有利于提高员工的工作主动性,规范管理层人员的工作,为企业选拔优秀人才,促进企业的健康发展。因此,企业应结合自身实际,不断总结阅历,创新绩效管理制度,以适应市场经济的发展,提高企业在市场上的竞争力。参考文献:1王奇.绩效管理系统提升我国中小企业竞争力探讨.中国市场.20xx2胡伟.基于平衡记分卡的创新型中小企业绩效管理探讨.安徽农业高校学报.20xx小企业管理制度2为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,依据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定,结合公司实际状况,特制定本制度。一、财务部职责范围1
9、、财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,确保财务工作的合法性。敬业爱岗,不做有损于公司的事。2、建立健全公司各种财务管理制度,严格根据财务工作程序执行。3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的平安,维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支安排,提前预警资金需用状况,确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预料、核算、考核和限制,督促有关部门降低投资、节约费用,提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策供应有效依据。7、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、平安、有效。8、加强本部门管理,进行内部培训,
10、提高本部门工作人员素养。9、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。二、借款审批及标准1、出差借款:出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”,具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者,不得再借款。2、日常费用借款:各部门因办理业务须要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。3、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在1000元以上,运用年限在一年以上者
11、,办公设施单价20xx元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后,方可由相应部门办理。购置固定资产必需开具正式发票。4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,详细由各部门依据实际状况核定,报总经理批准后执行。全部备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其他临时借款:如业务费、款待费、周转金等,审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。7、全部借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款,特别状况需由公司部门经理以上级
12、别人员做担保并由总经理批准后方可借支。三、日常费用报销:1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的状况,需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导及总经理签字后到财务部报销;4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销;5、遇报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。四、
13、附则1、全部费用支出实行总经理签批制。2、本制度自董事(股东)会议通过之日起起先施行。小企业管理制度3第一章:总则第一条:为保证顺当完成各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。其次条:规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、平安制度等。第三条:本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。其次章:行政办公制度第四条:依据公司实际运作状况,定期召开生产安排、产品质量、人员培训会议。第五条:公司每一位员工必需按公司要求参与会议第六条:卫生管理制度1、生产操作人员必需根据公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作,保持清洁整齐。2、各类原材料的堆放必需有各自干脆运用者负责堆放整齐、平安
14、、卫生、清洁。3、每台设备由干脆操作者负责保养、基本修理、清扫工作。4、必需听从公司统一支配,做好公司环境卫生工作,保证厂容厂貌的整齐。5、食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员干脆负责,预防食物中毒。第七条:公司的办公用品严禁运用与本公司无关的事宜。第八条:生产、办公场所严禁吸烟第九条:任何员工不能泄露公司的商业隐私和技术隐私。第十条:不说任何不利于公司和有损公司形象的话。第十一条:不作任何有害公司的事第十二条:工作期间,严禁串岗、离岗,出入厂物品人员必需填写出入厂证,同意核准方可进出。第十三条:宿舍里严禁大声喧哗,以免影响他人休息,严禁打架斗殴、聚众赌博。第十四条:必需按公司值日规定和要求
15、清扫宿舍,保持其清洁卫生。第三章:考勤制度第十五条:严格遵守公司时间,不准迟到、早退,发觉迟到、早退,视时间长短作相应惩罚。第十六条:有事请假者,必需向负责人启示,批准同意后休假,未办理请假手续者作旷工处理。第十七条:任何请假以不影响公司生产为前提,由所在部门负责人批准,得到公司认可后方可休假,不行强行要假。第四章:平安生产管理制度第十八条:严格根据操作规程操作,任何岗位都树立“平安第一”的思想,违反操作规程造成后果者,责任自负。第十九条:未经允许不得擅自操作他人岗位,擅自操作他人岗位造成后果者,责任自负。其次十条:各自岗位操作人员有责任报告潜在的担心全因素,以便刚好发觉、解除。其次十一条:修
16、理机器、电器、电线必需关闭电源或关机,并由相关技术人员或电工负责作业;其次十二条:收工时要整理机械、器具、原材料及产成品等,确认火、电、气的平安,关好门窗、上好门锁。第五章:员工的权利其次十三条:同等就业的权利。其次十四条:参与企业民主管理的权利。其次十五条:按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。其次十六条:按公司规定休息和休假。其次十七条:享受劳动平安、卫生和爱护。其次十八条:恳求劳动争议处理的权利。第六章:员工的义务其次十九条:保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。第三十条:遵守国家法律法规,公司规章制度的义务。第三十一条:执行劳动规程,按规定操作的义务。第三十二条:员工有义务提高劳动技能水
17、平第七章:奖罚制度第三十三条:按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖,奖金:300元。第三十四条:整月全勤者,嘉奖全勤奖,奖金100元。第三十五条:违反公司管理制度的赐予全厂通报的处分,对于通报惩罚不认可的赐予打扫厂区卫生处分(工作时间以外,不计酬劳)。第三十六条:员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议,经公司领导考虑其可行性后,赐予现金嘉奖(10100元)。看过中小企业管理制度范本的人还会看:1。公司日常管理规定范文2。小公司制度范本3。公司管理规章制度范本4。图书借阅管理制度范本5。办公室规章制度范本小企业管理制度4第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,依据
18、企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司详细状况,特制订本规定。其次条仓库管理工作的任务1、做好物资出库和入库工作。2、做好物资的保管工作。3、做好防火、防盗各种防患工作,确保物资的平安保管,不出事故。其次章仓库物资的入库一、工具库1、对于选购人员购入的材料物资,仓管人员必需凭送货单仔细验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必需通知选购人员负责处理。2、材料物资入库,仓管人员填
19、制“进仓单”一式三份,“进仓单”的填开必需正确完整,供应单位名称要与送货单位一样,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。3、对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视详细状况报告选购科和生管部经理处理。4、因质量等缘由而发生的退货,必需由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。二、半成品库1、大车间产品入库,必需由生产部计数员开具入库单(隔行填写),单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。2、入
20、库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库,以标示卡上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必需核对标示卡上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者,仓管员有权拒收,否则后果由仓管员担当。3、仓管员凭单验收,称重时务必留意扣除毛重(如托盘、蛇皮袋、板库等)。4、产品入库后仓管员必需刚好入帐(手工帐及ERP)。对于在车间周转(产品不经过半成品库的入库手续),仓管员必需保留相关入库单据和记录,同样须刚好做帐。5、入库产品的标识卡,须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月,不得遗失。6、材料物资入库,仓管人员填制“实物入库单”一式三份,经手人及仓管人员双
21、方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。三、原材料库1、对于选购人员购入的材料物资,仓管人员依据选购员填写的外购产品送检单,仔细验收物资的数量、名称、规格型号、选购单号是否与送货单相符,同时请品管部验收材料质量,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必需在短期内通知选购人员负责处理。2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人
22、及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。3、对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视详细状况报告选购科和生管部经理处理。4、因质量等缘由而发生的退货,必需向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细,仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。5、由各生产车间暂放在仓库的物料,必需主动向仓管员供应精确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息,否则有权拒收。四、零配件库1、对于选购人员购入的材料物资,仓
23、管人员依据选购员填写的外购产品送检单,仔细验收物资的数量、名称、规格型号、选购单号是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必需通知经办人员负责处理。2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。3、对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象
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