2022年模板范文不符合项整改措施(汇总6篇) .doc
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1、2022年模板范文不符合项整改措施(汇总6篇) YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版不符合项整改措施(共6篇)第1篇:3C不符合项整改措施整改措施:根据7258-2012尺度中8.5.3条例光束照射位置要求;对检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011;进行修改;明确前照近光灯照射在10M的屏幕上;光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H;确保在检测时满足国家尺度要求;并对相关工作人员进行尺度培训;加以了解熟悉相关尺度;杜绝再次发生此类情况.原因分析:由于对7258-2012尺度认识水平不够;使得编写检测线检验作
2、业指导书编号NEOC-PG-QJ-011时;没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度.第2篇:不符合项整改讲演不符合项整改讲演编号:JC2007大连中信建筑设计装饰项目有限公司二00八年三月纠正措施及整改实施情况的讲演质量管理体系运行三年来;公司采用纠正措施;一直纠正质量管理体系和施工过程中的不符合;使质量管理体系得到了持续改善;使项目质量得到了稳定提高了.在本次内审中;共发现了两项不符合;对二项不符合;均采用了纠正措施;及时弥补;消除了不符合存在的原因.其中资料部针对项目合格供方的提供资料未做评定;学习了尺度7.4条款和公司相关规定;采用措施对现有项目供方进行了全面分析.综合部对人员
3、培训方面记录不全面;针对此;也进行了相应条款的学习.另外针对去年外审的不符合项;公司在当时已做了纠正措施讲演.采用了有效的纠正措施;经跟踪验证;上述问题未再发生.质管部2008年3月第3篇:不符合项整改讲演分歧格项的整改讲演天津市食品药品监督管理局医疗器械处:2011年10月18日;局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查尺度对我公司进行了质量体系考核.在考核检查中;查出我公司在质量体系运行中存在的问题;并具体提出了12次方面的问题.公司领导对此非常重视;及时召开了分析会;本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则依照质量体系控制程序立即采用了整改措施.现将整改过程和整改内容汇报
4、如下:一、10月20日;我公司组成内部审核组并召开内部管理评审首次会议;依据质量体系控制程序的纠正和预防措施控制程序;对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采用整改措施.将存在的12次方面的问题分别填写分歧格项目讲演单;责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核.二、12次分歧格项的整改情况:1、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表2.3条款检查评定存在问题描述;即:“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范;检查时企业提供资料中产品名称和注册检验讲演的名称不符;申请注册的产品具体治疗功效;但在工业文件中对治疗用水未作要求”.分析分歧格的原
5、因:公司疏于常规化管理;未形成文件.针对分歧格的纠正措施:立即责成办公室提供作业指导书、检查规范;已将产品名称和注册检验讲演名称统一;在文件中对治疗用水提出要求.纠正措施的处理情况:已经提供作业指导书、检查规范;已经产品名称和注册检验讲演名称统一;在文件中对治疗用水提出要求(详见附件).2、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表3.1.1条款检查评定存在问题描述;即:“企业建立的洽购控制程序文件中对洽购物资的分类不明确;未将外协的资料进行分门类;不能对洽购物资有效控制”.分析分歧格的原因:公司的洽购控制规划已确定;属于常规化管理;没有形成文件.针对分歧格项的纠正措施:公司将
6、洽购程序控制文件中的洽购物资明确分类;将外协的资料分门类.纠正措施的处理情况;已经对洽购程序控制文件中的洽购物资明确分类;将外协的资料分门类;能对洽购物资有效控制(详见附件).3、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表3.2.1条款检查评定存在问题描述;即:“合格供方名录和现实供方不一致”.分析分歧格的原因:公司办公室疏于常规化管理;未形成文件.针对分歧格项的纠正措施:企业严格核查供方名录;做到准确、真实.纠正措施的处理情况:公司完成了供方名录和现实名录的一致.4、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表3.2.2条款检查评定存在问题描述;即:“检查现场未
7、能提供合格供方档案”.分析分歧格的原因:公司疏于常规化管理;未提供必要的资料.针对分歧格项的纠正措施:企业严格核查供方档案;做到准确、真实.纠正措施的处理情况:公司提供了供方档案.5、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表4.1条款检查评定存在问题描述;即:“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程;成产现场未能提供作业指导书”.分析分歧格的原因:公司疏于常规化管理;未形成文件.针对分歧格项的纠正措施:公司将确定关键过程/特殊过程;生产现场将提供作业指导书.纠正措施的处理情况:公司已确定关键过程/特殊过程;生产现场提供了作业指导书.6、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查
8、评审情况记录表4.3条款检查评定存在问题描述;即:“现场未能见到生产产品所需的工装工具”.分析分歧格的原因:公司技术部疏于常规化管理;未形成文件.针对分歧格项的纠正措施:公司在生产现场已提供生产产品所需的工装工具.纠正措施的处理情况:公司在生产现场准备提供生产产品所需的工装工具.7、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表4.6条款检查评定存在问题描述;即:“未对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定”.分析分歧格的原因:公司疏于常规化管理;未形成文件.针对分歧格项的纠正措施:公司已对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定.纠正措施的处理情况:公司将对产品要求的作业环境、产品清洁
9、作出规定.8、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表4.8条款检查评定存在问题描述;即:“未能提供该产品的批生产记录”.分析分歧格的原因:公司疏于常规化管理;未形成文件.针对分歧格项的纠正措施:公司将提供批生产记录.纠正措施的处理情况:公司已提供批生产记录.9、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表4.10条款检查评定存在问题描述;即:“生产现场、仓库标识不全(无设备状态标识、检验标记、分区标记、分区标识、物料卡)”.分析分歧格的原因:公司疏于管理;未形陈规范制度.针对分歧格项的纠正措施:公司已使生产现场和仓库添加无设备状态标识、检验标记、分区标记、分区
10、标识、物料卡.纠正措施的处理情况:公司强化管理;对现场和仓库标识进行检查;能够达到尺度.10、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表5.1条款检查评定存在问题描述;即:“无耐压测试仪、漏电流测试仪”.分析分歧格的原因:公司疏于常规化管理;未能提供必要的设备.针对分歧格项的纠正措施:公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪.纠正措施的处理情况:公司已提供无耐压测试仪、漏电流测试仪.11、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表5.7条款检查评定存在问题描述;即:“无耐压测试仪、漏电测试仪”.分析分歧格的原因:公司疏于常规化管理;未能提供必要的设备.针对分歧格项的
11、纠正措施:公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪.纠正措施的处理情况:公司已提供无耐压测试仪、漏电流测试仪.12、依据市药监局医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表6.1条款检查评定存在问题描述;即:“未制定检验、检测仪器使用记录”.分析分歧格的原因:公司疏于常规化管理;未进行必要的记录.针对分歧格项的纠正措施:公司将进行制定检验、检测仪器的使用记录.纠正措施的处理情况:公司已完成制定检验、检测仪器的使用记录.不符合讲演编号:wk-1篇二:不符合项讲演整改不符合项讲演不符合项讲演(续)(由受审核方填写)篇三:不符合项整改讲演2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改讲演2008年12月
12、我厂向省局认证监管处提出换证复查申请;2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审;在评审过程中;发现了8项不符合项;针对评审组指出的不符合项;我厂高度重视;立即组织实施整改;现整改完毕;就整改情况讲演如下:不符合项一:更衣室私人物品和工作服混放原因分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚;整改措施:里间更衣室不再放置任何次人物品或衣服;在外间单独放置;整改完成(自检验收情况)情况:次人物品和衣服放在外间;里间更衣室放置和更换工作服;达到卫生要求;相关证明附件:见照片一.不符合项二:洗手消毒处为手动龙头原因分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚;忽视硬件设施要求;整改措施:已更换为
13、脚踏式水龙头整改完成情况(包含自己检查验收情况):可以做到手不接触龙头;达到卫生要求;相关证明附件:见照片二.不符合项三、八:内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分;原因分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚;忽视不同卫生区域应分开控制卫生;整改措施:隔断车间;分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理;整改(自检验收情况)情况:整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通;符合卫生要求;相关证明附件:见照片三.不符合项四:加工车间灯无防爆设置;原因分析:对食品生产企业卫生要求重视欠缺;硬件更新不迭时;整改措施:更换有防爆罩的日光灯;整改(自检验收情况)情况:光照充足;如灯管爆裂不会散
14、落到车间或产品上;符合卫生要求;相关证明附件:见照片四.不符合项五:成品库存放产品无信息标识;原因分析:仓库保存对食品生产企业卫生要求理解不够清楚;内部监管不严格;整改措施:印刷标识卡;成品库所有产品明确标识;整改(自检验收情况)情况:已标识清楚;相关证明附件:见照片五.不符合项六:内包装库存有礼品袋等物品;原因分析:对内包装管理重视不够;整改措施:将礼品袋等其它物品转移到其他仓库;整改(自检验收情况)情况:已将其它物品转移;经检查整改措施有效;不符合项七:厂区平面图局部和现实不符.原因分析:沿用了老的建筑平面图;忽视所致;整改措施:已重新绘制;相关证明附件:见附件(平面图2).通过此次评审和
15、整改;我厂提高了了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识;在今后的工作中;强化过程管理和硬件投入;保障生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求.整改单位:*整改完成时间:2009年1月16日纠正措施包含的是纠正和以后的预防措施;整改只是针对当前状况;没有如何以后不发生的措施.另外;原因分析也有些说不外去;基本都是对规定重视不够;理解不够;那当初的审核能过关;就说明是附后条件的;建议把原因写成人为因素会好一些;如第一条;更衣室私人物品和工作服混放;可以分析为已有明确文件规定;对相关人员已进行过培训;但次别新员工未严格执行.整改措施:按规定在指点区域挂放工衣和燕服;对员工进行卫生知识培
16、训;进一步重申相关卫生要求.相关证明文件包含:整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等.某危险化学品三级保险尺度化评审不符合项整改讲演临沂市保险生产监督管理局:2010年11月18号;临沂市保险生产监督管理局组织相关专家;邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家;对我公司进行危险化学品三级保险尺度化评审;对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审;评审结论;对于保险尺度化建设公司领导能够重视;也有一定的认识;成立了相关的组织机构.建立的保险尺度化体系能够满足企业的生产、经营需求.保险尺度体系符合国家标尺度能够贯彻执行;提高了效率.建议提高了认识;进一步充实、完善公司保险尺度化系统;整合尺度体系文件;依据
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