2022年原材料管理制度.docx
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1、2022年原材料管理制度 第一篇:原材料管理制度 原材料管理制度 1、选购 1)项目开工前由项目部有关人员依据设计图纸及招投标件编制选购件,包括材料标准及选购安排,经项目经理审批后进行备案。 2)对于所选购的各种原材料,物资部门必需对供货单位质量保证实力进行调查和评价,根据择优的原则确定供货单位。 3)依据选购安排依法与供货方签订选购合同,合同内容包括:材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。 4)选购的原材料必需符合设计要求和有关标准规定,材料必需具有有效的质保单、合格证等,严禁选购“三无”材料,无证不选购。 2、保管 1)材料进场时必需经材料员及有关人员协作
2、按合同要求及有关标准规定进行验收,并要求供货方供应材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。须要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。 2)依据材料的特点选择相宜的储存场所,并实行分类堆放,并设立标识牌。储存条件应符合材料要求,如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。 3)管理人员应定期对储存的原材料进行检查,确保原材料在储存过程中的质量,一但发觉变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验,对已不能用于工程中的材料马上清场。 3、运用 1)材料的运用发放应遵循先进先出的原则。 2)原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入
3、运用。 3)运用过程中应留意对原材料的爱护,防止在运用中对其的损坏。 4、检查 1)物资到货单后,由材料管理人员对供货方供应的质保件证明进行相应的验证检查,经确认质量保证时,才允许进场。 2)对工程质量有干脆影响而须要进行检验、试验的物资,有工地试验室或托付国家认可的地方质检部门进行,并出具“检验报告”,不允许紧急放行。 3)对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离,并做相关记录。 其次篇:大宗原材料管理制度 宁夏 华辉活性炭股份有限公司 大宗原材料管理制度 件编号 :q / hh 30032022b版n0 : 1. 目的 为了加强公司大宗原材料的管理,努力降低产品成本,特制定本制度。
4、2. 适用围 适用于本公司外购炭化料、洗精煤、焦油、烟煤 等 的管理。 3. 职责 由生产供应部负责组织实施,工艺质检部、各分厂 炭化车间、活化车间、锅炉房帮助协作。 4. 工作程序 4.1. 大宗原材料 到厂后,由供应部的装卸工按指定库房位置卸货,焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。 4.2. 炭化料的管理 4.2.1 炭化料进厂后由供应部装卸工刚好向运货司机收取供方出库单及过磅单,负责清点数量、袋数, 在出库单和磅单上签字,并开具数量单 (暂用出库单代替)一式三份,分别交给库管员、活化车间、自留一份。 数量要 注明到货日期、供方车号、袋数及签字 ,收取验收签字的供方出库单及磅单刚好交给库
5、管员。 4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人, 在接到供应部装卸工开出的数量单后,三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。 4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐,备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。 4.2.4库管员依据供货单位出库单、 磅单及三方认可数量单登记入帐, 出现数量误差刚好通知供应部负责人进行处理,并挂标记牌。 4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查,拿出处理看法。如需筛分由活化车间负责筛分。 4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算, 异物每块按元计算。 工艺质检部写出书面看法交供应部供应负责人与供方 联系扣款。 4.3原料煤
6、 4.3.1 洗精煤到原料场后先进行晾晒。 依据化验报告的灰份等级: a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、<4%、<5%及原煤产地和种类不同分别堆放并放置明显标识牌不得混料。 4.3.2库管员每天对上一天进厂原料煤进行核实,并登记上流水帐。登帐必需按供方记明供应时间、数量、 车号或司机姓 名、磅单号,并按化验结果如水分、灰份等级分别列明细帐。对有水分、灰份等指标超标准的应计算应扣数量并在磅单上注明。 4.4 检化验 4.4.1 化验室取样进行炭化料、洗精煤化验时, 化验单上应注明到厂时间、车号、供方数量,以备库管员进行复查核实。 4.5 烟煤、焦油 4.5.1
7、 库管员每天对上一天进厂烟煤、焦油进行核实、 登记流水帐并记明供货单位、到厂时间、车号、 或数量并应收取磅单。 4.5.2 炭化车间对进厂焦油应在焦油卸车后马上进行记录,内容同4.5.1。并在磅单上签字将规定交库管员的联交库管员。 4.6 凭证的管理 4.6.1 库管员应刚好向运货司机、装卸工、炭化焦油工收取 供方出库单、过磅单、数量单。假如司机不刚好供应供方 出库单、过磅单,库管员应对不交磅单的车次报告供应 部车次负责人不予结算运费或出车补助。 对不刚好交凭证的装卸工,焦油工报告供应部供应负责人实行经济责任制考核。 4.6.2库管员应按规定刚好收取4.6.1的单证以放止重复计算。 4.6.3
8、如有特别缘由不能按规定交付单证的司机、装卸工、焦油工应刚好写出理由足够的报告并负责核实日期、数量等交库管员认可后由供应部供应负责人签字后可由 库管员记入流水帐。 4.6.4对入库的烟煤、洗精煤、焦油、 炭化料等大宗原材料应按入厂时间依次进行记录。 4.6.5锅炉房应对每车烟煤到货在交接班记录上登记, 内容包括到厂时间、车号、供方、数量,以备库管员进行复查核实。 4.6.6对未在钢厂过磅的磅单,库管员应不定期进行抽检, 详细方法由供应部负责人支配. 4.6.7库管员每月日(月日)上午10时前,应将流水帐汇总,结出本月出入库数量及累计出入库数量。 4.6.8对以上应作记录的管理人员,应切实负责,发
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