2022年事业单位内部审计工作总结5篇.docx
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1、2022年事业单位内部审计工作总结5篇 作为审计的我们,应当明白自身职责的重要性,完成今年的审计工作以后还要进行总结,这样才能积累工作阅历。我们该怎么去写工作总结呢?下面我给大家带来事业单位内部审计工作总结,可以点击“单位总结”查看更多相关的单位总结。 事业单位内部审计工作总结1 在我高校毕业之后,我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后,我感受到了社会的残酷,工作不顺心,前程不光明,使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛,我确定透过自我的努力考取国家公务员,果真皇天不负有心人,我最终胜利的成为一名公务员。之后我被安排到了审计局工作,成为一名审计局工作人员,这一晃工作就是几年过去了。
2、一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,坚固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律状况报告如下: 一、廉洁自律、清廉从审。 作为一名审计工作者,能够充分相识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,仔细学习贯彻党章、中国共产党党内监督条例(试行)、中国共产党纪律处分条例等精神,始终对自我高标准、严要求,切实加强自我的品
3、德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路途、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个共产党员的标准规范自我的言行。留意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增加了自觉抵挡腐朽思想侵蚀的潜力和反_的道德防线。 二、加强理论学习,不断提高自身素养。 为了进一步提高
4、政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增加实行党的方针、政策的自觉性、坚决性,一年来,仔细学习贯彻重要思想、党的十六大和十六届及党的十七大会议精神,仔细学习领悟市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。透过学习,增加了用科学的理论武装自我的头脑,用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚决社会主义、共产主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益动身,坚决贯彻、模范践行重要思想的要求,自觉抑制不正之风和_现象的侵袭,正确行使手中的权力。同时,还注意审计业务理论学习,除参与了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关学问、专项审计调查报
5、告写作等资料,特性是参与了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。透过学习,理论素养得到了进一步的提升,志向信念更加坚决,审计工作思路更加开阔。 三、注意党性熬炼与修养。 自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自我的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府持续高度一样,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚恳做人,踏实做事。始终以剧烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上,比较留意把握自我的主角定位,自觉地维护大局,维护团结。 信任自我透过这么多年的努力,我已经明白了社会上存在的各种现实了。以后的道路还要怎样走,我已经规划好了,我想我会
6、接着不断的努力,在审计局的审计工作中,我会尽我的努力。争取自我在十多年的努力后,成为一名审计局领导,接着带领工作人员前进,我信任自我能够做好,我信任以后的道路上,我会走的更好,我会在审计局接着努力,为国家的审计工作作出我的贡献! 事业单位内部审计工作总结2 一、努力学习,全面提高自身素养 为适应不断发展改变的审计工作须要,提高领导水平,我注意加强自身学习,在抓好其他工作的同时,坚持“工作学习两不误”的指导原则,挤时间学习,坚持自学与组织培训相结合,坚持工作实践与理论探讨相结合,努力提高自身素养。 一是加强政治理论学习,不断提高政治思想素养。透过超多的文献、报刊、杂志、书籍,仔细学习重要思想、社
7、会主义荣辱观和十六届及党的十七大会议精神,运用其立场、观点和方法,紧密联系工作实际,探讨解决工作中遇到的突出问题,根据“科学执政、民主执政、依法执政”的要求,不断提高自我的工作潜力。透过学习,本人坚决了志向信念,增加政治敏锐性和政治鉴别力,加强了艰苦奋斗、居安思危的意识,进一步坚决社会主义、共产主义信念,坚固树立了“立党为公、执政为民、领先垂范”的思想,强化了党和人民群众血肉联系的使命意识,自觉抑制不正之风和_现象的侵袭,正确行使手中的权力。 二是自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自我的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府持续高度一样,不说不该说的话,不做不该做的
8、事。在处事为人上,坚持醇厚做人,踏实做事。始终以剧烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上,能充分调动班子成员度专心性,自觉地维护大局,维护团结。 二、求真务实,依法审计,努力做好审计工作 根据“全面审计,突出重点”的方针和塔城市经济工作会议提出的以经济建设为中心的要求,在审计工作中,能够仔细贯彻执行审计法给予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到深化审计一线,刚好协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难,帮忙年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深化到基层进行审计调研、了解,把握第一手资料;同时,大力弘
9、扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。 1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行状况审计过程中,坚持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注意规范财政收支行为,优化财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地运用,削减损失奢侈。透过审计,促进了财政部门进一步加强对资金的治理,推动公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政治理水平的提高。 2、领导干部经济职责审计工作进一步推动。依据自治区、地区经济职责审计联席会议精神,全面贯彻“专心稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指导方针,根据我市经济职责审计联席会议支配,量力而行,确保质量度要求稳步推动。透过审计,促进
10、了财务核算的规范和相关制度的建立和完善,增加了领导干部财经法规意识和经济职责意识,加强了对领导干部权力制约和监督,为市委治理、评价和考核运用干部服务。 3、加强了专项资金审计调查工作。透过审计调查,摸清专项资金资金归集、治理和运用状况,公正地揭示了专项资金在归集、治理和运用中存在的问题,并针对性地提出了审计看法和举荐,促进被审计单位进一步完善制度,规范治理,防范风险,确保资金平安运作。同时,也为领导机关带给了决策依据。 4、国债资金审计重点突出。在审计中,我们结合资金走向,做好跟踪工作,全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、合同签订等方面弊端,严厉查处损失奢侈等问题。 5、国外援贷款项目审
11、计稳步推动。以提高利用外资质量和降低政府偿债风险,促进有关部门履行外资治理职责为目标,重点揭露挤占挪用外债资金、配套资金不落实、损失奢侈等问题,督促项目单位严格执行国家法规和项目协议,规范财务治理和会计核算。对审计中发觉的普遍性、倾向性问题进行重点剖析,从治理机制上分析产生问题的缘由,提出加强和改善治理的举荐。 透过努力,审计工作取得了必需的成果,也得到了市委、_、政府及社会的认可和赞许。近年来,累计支配审计项目56个,审计97个单位,查处违规金额百万元以上案件1起,移送纪检部门3人。累计查处违规金额1248万元,治理不规范金额3320万元,其他治理不规范资金672万元。已上交财政26万元,已
12、作调账处理810万元。先后被自治区审计厅、人事厅评为“自治区审计机关20_20_年度审计工作先进群众”;20_年度塔城地区审计工作先进群众;20_年6月塔城地区审计学问竞赛第一名;累计获塔城地区优秀审计项目8个。 事业单位内部审计工作总结3 近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下,根据局党委的统一支配部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹支配,以加强资产、资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深化开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资选购、供应、管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的主动协作下,审
13、计工作得以顺当进行,较好地完成了各年度制定的各项工作任务,在完善内部管理,促进廉政建设,改善经营工作,提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作状况总结汇报如下: 一、内部审计管理工作 我局内审股成立于4月,内部审计工作由局长干脆管理,纪委书记分管。岗位设置为股长1名,审计专责1名,先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准)。 二、我局审计工作目标及原则 工作目标:内部审计工作以科学发展观为指导,全面实行“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于订正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计
14、调查为主要方式,以揭示损失奢侈问题为主要内容,以促进提高资金运用效益、削减损失奢侈、节约资源为主要目标。 三、我局审计项目的完成状况 审计工作坚持以财务收支审计为基础,以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点,不断拓宽审计领域,加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下: 1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计,对被审计人在任期内的业绩和存在的问题赐予了正确的评价,并出具了审计报告。 2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等状况的审计,共计22项。 3、完成营销审计12项,通过审计发觉个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报
15、账的问题。供电所资料管理不规范,不刚好装订、不归档,甚至有丢失的现象,个别供电所对预收电费管理不到位,对存在的问题进行了限期整改。 4、完成了局属多经企业审计3项,重点对多经企业财务管理,经营管理等审计,通过审计发觉帐务处理不规范,总账和分类账不相符,生产费用(材料领用)管理混乱,规范局属各单位生产材料的审批程序励志网、资金核对,建议由物资公司会同相关股室协调解决。 5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量,配套的电器材料等审计,共计9项。协作工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发觉部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符,并对以上工
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