2022年企业年度生产计划范文3篇.docx
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1、2022年企业年度生产计划范文3篇 企业在制定年度生产安排的时候会受到许多因素的影响,年度生产安排的制定状况好坏对公司明确目标,提高生产效率具有重要意义。本文是学习啦我为大家整理的企业年度生产安排范文,仅供参考。 企业年度生产安排范文篇一: 一、_年的经营方针 在仔细谛视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将_年的经营方针确定为: 敏捷策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必需始终不逾地围绕经营方针绽开、贯彻
2、和执行。 二、_年的经营目标 (一)核心经营目标 _年,公司的核心经营目标是: 年度销售收入3800万元,增长率93%,保底销售收入2000万元;年度税后利润580万元,增长率228%,税后利润率15%,资产回报率20%,保底利润300万元。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表 (计算单位:万元,人民币) 三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必定选择。因此,公司将_年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、
3、争取订单。对此,应实行下列措施: 1.全公司必需以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,激励全体员工参加营销工作。 2.发达商场和刘阁商场必需整合各项资源,在_半年,实行一切措施,集中精力做好经销商的开发、签约工作。 3.公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。 4.建筑模板市场 应以“强势推动、快速占据”的策略,集中力气发展渠道经销商(安排10家,力争12家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占据九县一市房地产建筑模板。 (二)产品策略 市场策略须要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 _年公司的整体产品策略是“亲民路途”,即:在确
4、保品质的基础上,在设计、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为动身点和归属点,以适销对路为原则,降低单套产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应实行下列措施: 1.办公家具为主打产品,从实木产品向现代产品过渡,以做协助材料为主(如柜身及门板)。 2.民用市场的产品策略按产品系列推动: 1)针对民用产品,应“加强研发、推陈出新、完善细微环节”,为满意二、三级市场,适度扩充2、2、3系列,必要调整4、5、6系列,少量改进7、8、9系列,增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。 2)针对上民用产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推动”的策略,以行业低价位推广产品,新上茶几批发
5、产品。 3.生产中心应依据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、选购和品质保证的相应安排,实行必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 (三)品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十五年的经营,好居家”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;同样,经过多年的运作,“好居家”也已成为“公司”旗下的优质品牌,在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,_年,公司必需集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用平面、电波、网络等通路,集中力气向省外市场。 四、实现目标的保障措施 (一)生产资源保障 1.公司新增投资400万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产380
6、0万元和各项营销策略的实现。 2.生产中心作为二线部门,理应成为办公和民用营销中心的坚毅后盾,必需始终围绕客户要求而非生产要求运转,必需根据一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料选购、产品生产和品质限制等各项生产管理活动。 3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立相宜的品质目标,实行相宜的限制措施,以相宜的品质成本,为经营一线准时供应合格产品。 4.生产成本特殊是材料成本的限制,将是考验生产中心各级干部的关键所在,必需列入各级干部的首要议事日程,必需以特别手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料选购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、
7、采纳计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本限制在46%以内。 (二)人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供应,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源中心2022年的三大任务。为此,必需从以下四个方面做好人力资源管理工作: 1.加快人才引进:以_年人力配置标准安排为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和安排,在_年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。 2.加强教化训练:建立培训体系,以
8、素养培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素养。 3.建立合理的安排体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公允性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的安排体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。 4.建立合理的绩效管理体系:根据“有安排、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源总监牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,根据分级管理、分层考核的原则,_年1月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于_年4月1日起,各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必需与安排体系联动推行,以确保目标管理切实落实。 (三)综合
9、管理保障 市场竞争的加剧,必定在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将_年定义成为将来35年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。 1.由人力资源总监主导,集合内外资源,自_年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增加公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。 管理体系的建构,必需以“理顺脉络、提升效率”为目标,注意先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。 2.根据分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推动管理团队建设、骨干队
10、伍建设、经营目标落实检讨等工作。 (四)财务资源保障 _年,公司将为一线部门供应优势财务资源,在广告、人力、费用、收益安排等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务中心必需从下列四个方面加大监测和监控力度: 1.逐步下放费用审批:在_年已经下放部分权限的基础上,财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长),以便形成权责对等机制;财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。 2.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必需更多地“走出去”,干脆参加市场调研,或组织各类专项活动,帮助、指导相关部门降低成本。 3.整合多个公司资源:由财务中心主导
11、,对工商、银行、税务、资源进行整合,为一线部门供应便捷的财务沟通和结算通道。 4.建全财务监测体系:财务中心必需主动参加“建构管理体系,增加管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。 (五)组织管理保障 1.由董事长(总经理)负责,与经营团队签定目标经营责任书,明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。 2.由各责任中心总监(厂长)负责,_年2月20日前,对各项目标进行层层分解,并与各级干部签定目标管理责任书,逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的目标管理责任书统一汇合于人力资源中心,实施归口管理。 3.由财务经理负责,_年2月20日前,出台财务预算和成本责任限制
12、方法,明确各类责任人的成本限制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。 4.由人力资源总监负责,_年2月12日前,以董事长(总经理)为授权方,与各责任中心总监(经理)签定平安生产责任书,明确年度平安生产特殊是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故限制为零。 5.由营销总监负责,组织每月/季 “经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。 五、总体要求 公司高层醒悟地相识到:_年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充溢机遇和机会的安排,也是一个具有挑战和风险的安排;要将这一志向变为现实,须要全体员工的共同努力。 (一)更新观念,创新管理 公
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