酒店风险评估和控制管理制度.doc
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1、酒店风险评估和控制管理制度1 目的 为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率,确定公司风险承受能力及限度,认定该等风险所可能带来的损失,制订本制度。2 适用范围本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、门店,要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为风险管控部。3 术语 本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险,包括战略环境风险、程序风险(业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险)和战略决策信息风险。4 职责4.1公司各职能部门与业务单元、下属门店应当在本制度的框架下制订各自的风险评估管理办法,设立专人与风控部沟通信息,汇报各自在运作过程中所出现的风险
2、及其可能的解决方案。4.2财务中心协助风控部审核公司风险,为风险审计监控部门,在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报风控部从战略上研讨、评估该等风险,风控部与财务中心密切合作,审核、监控并管理风险。4.3风控部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险,并对该等风险提出具体的管理方案。4.4 财务中心负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况,并向风控部通报提交有关风险评估文档。4.5各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元(或项目)的财务风险、运作风险及其他综合风险,向风控部提交有关风险评估文档。4.6产品部及营运部就公司整体发展战略的技
3、术性风险、技术创新风险及运营管理中所存在的各类风险进行评估,提交相应文档至风控部。4.7风控部汇总各职能部门及业务单元、下属门店、具体项目小组的风险评估文档,展开相应的评估研究,向CEO及总经办提交战略风险评估报告及相应的防范措施。5 风险评估工具方法、程序及指标体系的一般性选择5.1成立评估小组5.1.1各业务单元及门店的风险评估小组组长由负责各项业务的主管(或者门店店长)担任,组成人员需要包括风控部风险评估小组成员、财务中心也应当派人参加。5.1.2评估公司整体战略风险的评估小组组长由CEO担任,风控部总监担任副组长,小组成员应当包括内部审计人员及财务人员以及有关主管市场与技术的领导。5.
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