工分制管理计划-专项制度章程(范文样式).doc
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1、+工分制管理-专项制度(范本)综合(人资)部专项制度1、召集并主持工作会议,未按要求督办公司布置的各项工作任务的(-A0.5起) 2、根据各部门缺编情况,在时间节点内员工招聘不到位,不及时的,每推迟1天(-A0.5) 在时间节点内完成人员招聘的,每提前1天(+A1) 3、每月组织新员工入职培训2次,每少一次的(-A1),每多一次的(+A2) 4、每月组织一次公司管理干部培训,未完成的(-A1),每多一次的(+A2) 5、每月审查一次公司员工流失、缺编、入职情况,每月3日完成上月审查报告,未按时、 按质完成的(-A1) 6、每季度组织1次公司内部人员的选拔、晋升评估工作,并在次季度2日前完成,未
2、按时、 按质完成的(-A1) 7、未按时、按质完成每月4次外检的,外检表填写不合格的(-A1/项) 8、每月未收集齐各部门的内检表并完成月度质检报告的(-A0.5/份) 9、每年1月5日前完成年度质检报告,未按时、按质完成的(-B2) 10、每年1月15日前组织公司“制度评审会”, 未按时、按质完成的(-A1起) 11、人事主管未按规定格式进行离职谈话,每起(-B1) 12、每周一晨点例行检查工装、胸牌、出勤、纪律,并上报、公示检查结果,每少1次或执 行不公(-B1) 13、人事主管每天9:30之前上报人员异动表,每月22号上报月度异动汇总表,每延迟1次或 错报1次(-A1) 14、人事主管未
3、按流程办理入职、离职、异动手续,每发现一起(-A1) 15、人事助理每月进行不少于4小时的新员工培训,每少1小时(-B1) 16、人事助理保证人员及时到岗,到岗时间每超出要求时间1天(-A0.5) 17、各办公室主管每天对办公设备检查一次,完成所有办公室点检,每少一处或异常情况、未及时发现(-B1) 18、内勤接报修须积极响应,热情服务,每发生一次投诉(-A1) 19、内勤助理每月第一个工作日统计考勤应及时发送给财务部,每延时一天(-B1) 20、内勤助理对办公用品进行管理,保证帐物相符,按流程领用,每发生1次异常(-A1) 21、综合部各项报表(工资表、薪资确认表、工资产值比例分析表、通信录
4、、保险名单、失业动态分析表,每出现1次错误(-B1) 22、司机按时出车,按时对车辆进行保养,凡出现延误每次(-B1) 23、司机违章或发生主责交通事故者,自行承担损失,并(-B2起) 财务部专项制度一、收银 每日营业收入收取,登记收入明细账,款项表;每日记账人员未按规定及时记录,每漏一项 (-B1) 二、付款申请 填好领款表(随时),申请审批。相关人员未按照规定流程办理付款支付的。承担相应损失 并(-B1)三、信贷考核 应收账款应控制在月收入的3%以下,每超过0.1%(-B1),达到5%以上,每超过0.1% (-B2);应收账款在3%以下,每低0.1%(+B1.5) 四、提成核算 每月10日
5、前,各部门业绩报表及业绩提成报表未能按时完成统计影响提成发放的,每笔(-A0.5)五、借支管理 每笔借支均需相应授权人(财务总监10000以内)审批方可办理,出纳违规借支的(-B1起) 保管借支凭单,并及时登记好支出明细借支栏(随时),出纳未能及时登记的(-A0.5起) 六、费用报销 每周四统计好企业一周的报销原始凭证及时审核付款,登记支出明细(每周一次),出纳因 个人原因未按时完成的影响报销款发放的,每次(-A0.5) 七、现金对账 款项明细账,领款明细表,支出明细账,核算表(每月1次),数据有误的。(-A0.2) 八、月底报表 按要求每月一次填制好对内的经营收支明细表和对外的资产负债表、损
6、益表、现 金流量表,出纳银行对账单上报及银行存款未达账项调节表,未能在次月5日前内及 时、准确上交报表的,每项(-A0.5) 九、采购 企业所需行政物资统一汇总至行政部,由财务送相关领导签字后购买(随时),报批手续审 批完成后,紧急物资3日内,普通物资一周内完成采购,拖延采购的,每笔/每次(-A1) 十、罚款管理 配有企业手机的员工月初(每月3日出账单)上报手机话费。超出报销标准的扣款。每月迟 到员工扣减的B分处罚及其他B分处罚等,次月初考勤统计后计收,每错一笔(-A1 ) 生产部专项制度1、严格执行作业指导书、工艺文件,违者,赔偿相应损失并(-B1) 2、严格执行日清管理,检查合格方可下班,
7、未经检查合格批准下班,每次(-B2) 3、不服从生产调动或临时性工作安排(-B1起) 4、休息期间关闭与罐装设备有关的所有设备,班后关电、关水、关气。违者每次(-B1) 5、责任设备、设施按要求做好5S、润滑保养并规范使用。未按要求进行,违者每次(-B1) 6、严格按职业健康标准作业流程操作,违者每次(-B0.5) 7、严禁跑冒滴漏,违者每次(-B0.5起) 8、严格按照设备操作规程操作,严禁超速、超负荷作业,违者每次(-A1起) 9、责任区域和工作现场符合5S标准要求,物料、生产工具、卫生工具不符合要求每次(-A1) 10、每日及时清理生产结束后废物,清点其中的不合格品退回仓库销账,工装清洁
8、入库、违 者每次(-A1) 11、每阶段或每型号生产结束后,余料应当天退回消帐,违者每次 (-A1) 12、生产部门每日下班前,把次日所需的所有相关原辅料领料单填写好,违者每次 (-A2) 采购部专项制度一、成本控制 1、采购员经过比价,A类物资每降价2%或B类物资每降价5%或C类物资每降价10%奖励/ 全月至少3个降价项,每少于1项(+B2 /-B1) 2、每周一完成上周材料仓库报表中应处理呆滞物料的处理工作,每延迟1天(-A1) 3、采购助理每月询价6种原辅材料并上报,每月更新价格库,1项未完成(-B1) 4、无申购单或申购单未批的物资,不得采购,违规一次,自行处理并(-B1) 5、采购数
9、量应不低于申购数量,且不高于申购数量10%,每发生一次不符(-B1) 二、质量控制 1、采购员未按合格供方名录采购物资,每发生1次(-B2) 2、采购助理负责建立合格供方名录中的供应商档案。每月22日前更新资质,失效或资 料不全者,每项(-A1) 3、每月22日前对合格供方名录中供应商进行评价,发生1例未按时评价(-A1) 4、当合格供方发生变动时,2天内更新合格供方名录,每延迟一天(-B1) 5、如遇检验不合格,须按采购流程处理,每次罚款物资总价1%-5%,书面知会供应商 整改。并根据具体情况办理特许放行或退货。1次执行不力(-B1) 三、交期控制 1、采购员未按采购周期交货,每延迟1天(-
10、B1) 2、延迟到货,须提前至少1天通知所需部门负责人,如未提前通知,每发生一次每次当天 (-A2) 3、及时准确上报申购流水账,每缺1项(-A1) 四、其 它 1、自付款之日起20日内收回发票/收据,每月25日完成上月应付账款、维修费用及完工工 程入账。每项每延迟1天。(-A1) 2、采购助理配合材料库对购买物资及时入账;如配合不到位者每次(-B1) 仓储管理专项制度1、保证账物相符,1项不相符(-B1) 2、严格核实物料到货数量(重量),出现误差除赔偿损失外,每次(-B2) 3、保证物料的先进先出。一次未做到(-B1) 4、保证原材料库存在设定下限以上,低于下限不申报,每次(-B2) 5、
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