2022年财务自查报告及整改措施范本(2).docx
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1、2022年财务自查报告及整改措施范本(2) 财务自查报告及整改措施范本篇4 依据深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知(深证局发20_139 号,以下简称“通知”)的要求,XXX公司(以下简称“公司”)仔细、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动,形成了欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告(以下简称“自查报告”)。 2022年8月,公司起先对自查报告中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展情 况、自查发觉的问题及整改状况报告如下: 一、规范财务会计基础工作专项活
2、动的开展状况 公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有安排、有步骤地进行,详细开展状况如下: 1、2022年6月25日,依据通知要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。 2、2022年6月26日8月15日,财务中心和各子公司财务中心绽开了全面、深化的自查活动,并对自查活动的开展状况、自查内容及自查发觉的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议。在此期间,对自查阶段发觉的问题,财务中心和各子公司财务部门根据自查报告中发觉的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导看法,逐一落实整改方案,责任到人。 3
3、、2022年8月16日20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。 4、2022 年 8 月 31 日,出具整改报告,提交审计委员会和董事会审议。 二、自查问题的整改状况 依据整改方案,公司对自查报告中的问题进行了仔细整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容: (一)财务人员和机构设置基本状况 1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际实行了回避,但未形成书面制度。 整改状况:公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人
4、员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担当公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担当出纳工作。 (二)会计核算基础工作规范性状况 1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。 整改状况: 加强了会计档案调阅的管理,拟订了会计档案调阅申请单, 会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续。 (三)资金管理和限制状况 1、未对支票购买、注销进行记录。 整改状况:加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买、注 销进行了登记记录。 (四)财务管理制度建设和执行状况 1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相
5、应的责任追究条款。 整改状况:完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。 2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批 程序,暂无明文规定会计重大差错更正、预料负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。 整改状况:修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序,明确会计重大差错更正、预料负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。 三、本次专项自查活动工作总结 规范财务会计基础工作是一项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,接着仔细学习相关法律、法规和有关部门规章制度,进一步增加财务会计基础工作规范的意识,接着
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