2022年电子商务公司物流部业务手册 2.pdf
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1、电子商务有限公司物流中心业务手册时间: 2013 年 12 月 29 日版本:V1.0 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 33 页文档控制文档名称物流中心业务流程手册文档代码DC 001文档描述为了使物流部业务操作有所遵循,使其标准化,规范化,(为了更详细地说明电子商务物流流程图地工作关键节点,更好地让大家了解各个环节地工作细节)特制定本流程.版本信息修改日期版本描述作者2013 年 12 月 29日V1.0王金龙文档审阅职务姓名签字日期运营总监总经理精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - -
2、- - - - -第 2 页,共 33 页目录1 物流部1.1 物流中心业务流程1.1.1目地1.1.2范围1.1.3职责1.1.3.1 物流经理工作职责1.1.3.2 仓储主管工作职责1.1.3.3 仓库文员(系统账务员)工作职责1.1.3.4 分拣员工作职责1.1.3.5 复核员工作职责1.1.3.6 仓库收货员工作职责1.1.4 物流部人员架构1.1.5 流程图1.1.5.1 入库流程图1.1.5.2 出库流程图1.1.5.3 配送与退回流程图1.1.5.4 移库流程图1.1.5.5 盘点流程图1.1.6 流程节点简要说明1.1.6.1 入库流程说明1.1.6.2 出库流程说明1.1.6
3、.3 配送与退回流程说明1.1.6.4 移库流程说明1.1.6.5 盘点流程说明 (物流部内部盘点) 1.1.7 涉及表单精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 33 页1.1.8 涉及制度规范2 附件 : 流程表单2.1.1 入库单2.1.2 退货入库单2.1.3 库存吊卡2.1.4 事故报告单2.1.5 销售单2.1.6 批量发货单2.1.7 快递面单2.1.8 交接单2.1.9 退供货商明细单2.2.0 移库申请单2.2.1 动态盘点表2.2.2 盘点差异表3 附件 : 制度规范3.1.1 产品分拣标准规范3.1.2 产品
4、复核地标准3.1.3 货物包装规范制度3.1.4 货运公司地选择标准3.1.5 产品入库、检验标准3.1.6 盘点制度3.1.7 单证整理归档标准3.1.8 仓库安全管理制度3.1.9 环境卫生与库容库貌3.2.0 员工手册1 物流部1.1 物流中心业务流程精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 33 页1.1.1 目地为了使物流部每天地业务操作有所遵循,使其标准化,规范化,(为了更详细地说明物流部业务流程图地工作关键节点,更好地让大家了解各个环节地工作细节)矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。1.1.2 范围适用于物流部所有地业务操作. 1
5、.1.3 职责1.1.3.1 物流经理工作职责1.管理物流中心地日常工作,保证物流中心所有业务合理有序地进行. 2.库存维护,保障库存损溢在可控范围内. 3.监控各岗位执行操作流程,保障各岗位操作质量在可控范围内. 4.保障商品地流通在高速、准确、低耗地状态下有序进行. 5.制定和完善物流中心地各项管理制度与业务流程、员工绩效管理等. 6.严防发生人员和货物安全事故,认真做好防范和指导工作. 7.部门突发事件地处理. 8.完成上级领导交付地其他工作. 9.负责组织每周1,3, 5 召开例会,例会主要内容为“ 总结前天仓库工作中出现地问题及解决方法,表扬先进个人和事迹,安排以后地工作和传达公司对
6、物流部工作地要求等”.聞創沟燴鐺險爱氇谴净。10.负责与公司其他部门地沟通与协调,与之建立和谐地关系. 11.负责新运输供应商与包装供应商地开发、刷选、合作,原有运输供应商与包装供应商地管理、沟通、协作、考核等工作.残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。1.1.3.2 仓储主管工作职责1.组织培训新员工仓库工作地各项技能及行为规范,使新员工能快速上岗胜任工作. 2.严格按照规章制度认真准确、按时完成各项工作任务,协助上级领导与其它部门地沟通、协调工作. 3.熟悉仓库地每个工作环节,系统操作、物流设备使用熟练,仓库工作做到“5有” ,有数、有据、有手续、有制度、有秩序.酽锕极額閉镇桧猪訣锥。4.监督收发货质量,
7、严格检查收发货人员收发是否及时、准确,数量是否正确. 5.监督员工商品及时上架,堆放整齐、有序,保证商品安全,合理使用库位. 6.检查仓库工作中各种单据地准确性与有效性. 7.监督复核包装环节,严格按照操作流程与包装标准对产品进行复核与有效包装,杜绝浪费. 8.监督仓库文员出库单是否有重复打印现象. 9.定期对仓库进行盘点,对有问题商品及时上报,并提出处理与改进意见. 10.服从上级工作安排. 1.1.3.3仓库文员(系统账务员)工作职责1.仓库文员负责订单相关地销售单,发货单与快递面单地打印,账目登记和统计,传递仓库与其它部门地信息等工作.彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 2.对所有订单要认真核对,确
8、认无误后,才能出单,避免重复打单、漏打等,每天应认真准确及时录入公司规定地所有系统账目和数据 . 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。3.所有文件,表格,账单应认真整理,做到有序、整齐、分类存放. 4.及时传达接收其他部门与仓库地信息,主动配合好其他部门与自己岗位工作有关地各项精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 33 页工作 . 5.当天系统内地订单(从每天上班到下午16:30 时段内)应全部打印完毕,并打印动态盘点表 . 6.应保证设备运转正常(电脑,打印机,监控)如有故障无法处理,应及时报主管部门维修处理 . 7.服从上级工作安排.
9、1.1.3.4 分拣员工作职责1.根据仓库文员打印地发货单进行配货,并填写吊卡,签名.把配好地货物放在待发货区. 2.货物出库应按照出库单认真核对:客户姓名,电话,地址,货名,规格,生产日期,数量(七对),后才能出库厦礴恳蹒骈時盡继價骚。3.负责与快递公司对发货产品进行交接,清点发货包装地件数与撕面单,把面单与发货单签上当事人地名字,交接给仓库文员.茕桢广鳓鯡选块网羈泪。4.服从上级工作安排.1.1.3.5 复核员工作职责1.对分拣员配好地产品与销售单进行核对,确定无误后根据产品地大小、重量、特性用合适地包装进行包装,并做好产品地固定,禁止过度包装,浪费资源、资金.鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。2.把
10、销售单放在包装箱里,按照包装标准打包完毕,把快递面单贴在包装箱上,称重量,根据报价单计算快递价格,写在面单上.籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。3.完成之上操作之后,把产品堆收在待发货区. 4.服从上级工作安排. 5.与快递公司进行交接. 1.1.3.6 仓库收货员工作职责1.对公司采购来货,收货人员必须对照货物与采购单,提货单(发货单),所列型号,数量,规格,颜色是否相符,货物是否完好无损,如有不符,应立即与部门领导和采购部门相关负责人联系处理,遇下班时间无法联系,应在第二天早上班时间上报处理(可以先把货收下).預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。2.收货后,应把货物收在待检区,并在相关手续上签字把相关单据交给QC,
11、并告知采购部货已到仓,告诉他们货物目前所处地状态.渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。3.待 QC 检货完毕把合格品入在合格品库区,放在相应地库位上,并填写吊卡,不合格品入在待处理区,并填写吊卡,在手续上注明入库产品所处地库区, 排号,层号,库位与作业时间,完成入库后,把相关手续交接到仓库文员.铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。4.服从上级工作安排. 5.与快递公司交接退货,把退回货物放在退货处理区,并把相关退货信息通知销售人员. 6.通知 QC 检验退货,把QC 检验过地产品,放在退货区二次出售区或疵品区,可以二次出售产品换包装,并通知配货人员发上海本地或江浙地客户.汇总疵品区产品发给上级领导 .擁締凤袜备訊顎轮烂蔷
12、。7.服从上级工作安排. 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 33 页1.1.4 物流部人员架构物流经理物流专员仓库主管仓库文员仓库收货员仓库分拣员仓库复核员精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 33 页1.1.5 流程图1.1.5.1 入库流程图贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。采购下单通知到货时间供应商供货仓库收货员检验、清点、签收PDA 扫描上架,入系统合 格 品入立体库区不 合 格 品入 次 品 库区按 规 定 填写库存卡打印“入库单”原始单据上交财务入库完成P
13、DA扫描上架 , 入系统合格品按 规 定填 写 库存卡打 印 退货 入 库单”原 始 单据 上 交财务入 库 完成顾 客 原因申 请 销毁快 递 原因快 递 索赔快递把退货退回仓库仓库检验,清点不 合 格品精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 33 页1.1.5.2 出库流程图仓库文员对订单筛选,分类易碎液态粉末(只可汽运)普货(可空运、汽运)选 择运 输方式选 择运 输方式选 择 分拣 车 与框号选 择 分拣 车 与框号打印销售单、批量发货单、面单打印销售单、批量发货单、面单分 拣员 拣货分 拣员 拣货复 核 员对 产 品订
14、 单 复核复 核 员对 产 品订 单 复核复核员特殊包装,称重、贴面单复核员,包装、称重、贴面单通 知 快递 人 员提货复核员与快递人员交接物流部总经办采购部供货商安排物流快递公司与 仓库 交接ERP 系统处理相关 单 据交给财务退货完成供货商自提供货商不自提到 仓 库提货,交接退 货 单 据上交财务送到 供 货商指 定 仓供货商签收相关信息返回仓库ERP 系统处理退货完成代收货款已付款普货(可空运、汽运)易碎液态粉末(只可汽运)选 择运 输方式选 择运 输方式选 择 分拣 车 与框号选 择 分拣 车 与框号打印销售单、批量发货单、面单打印销售单、批量发货单、面单分 拣员 拣货分 拣员 拣货复
15、 核 员对 产 品订 单 复核复 核 员对 产 品订 单 复核复核员特殊包装称重、贴面单复核员,包 装称重、贴面单通 知 快递 人 员提货复核员与快递人员交接复核员与快递人员交接复核员与快递人员交接通 知 快递 人 员提货通 知 快递 人 员提货发货完成打印与快递公司地交接单打 印 与 快递 公 司 地交接单打 印 与 快递 公 司 地交接单打 印 与 快递公 司 地交接单精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 33 页坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。1.1.5.3 配送退回流程图快递收货顾客顾客代 收 货款已付款顾客签收顾客拒收顾客签收
16、付款顾客拒收快递代收货款返款配送完成快递把签收信息反馈到物流部财务收到货款快递把信息给到物流部客服顾客签收顾 客确 认拒收快递把信息给到物流部客服顾 客 签 收付款顾 客确 认拒收配送完成快 递 取 回退货快 递 与仓库交接上架ERP系统处理退回完成精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 33 页蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。1.1.5.4 移库流程图買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。1.1.5.5 盘点流程图(动态盘点)PDA 扫描条码,输入新库位分拣员填实物移库PDA 扫描条码填写库存吊卡填写库存吊卡上传 ERP 移库跨库与库区库位移动库区内
17、库位移动主管批准写移库单实物从库位移出填写库存吊卡放进新库位移库完成ERP 生成盘点表导入 PDA 盘点实物输入 PDA 填写库存吊卡上传 到ERP帐实卡不符帐实卡相符查找分析原因填写盘点差异表上级领导报老板审批库存调整盘点完成盘点完成精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 33 页綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。1.1.6 流程节点简要说明1.1.6.1 入库流程节点说明步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注PO 入库1采购下订单通知到货时间采购采购下订单到供货商,并在系统生成同样地订单,通知仓库到货时间 .应最晚提前一天通知仓库到货时
18、间2供应商供货供应商按照采购订单要求供货,并提供送货清单与产品彩色图片 .3仓 库 收 货 员 检 验 、 清点、签收仓库收货员仓库收货员当收到供货商提供地送货清单后,应于系统订单进行核对,对产品进行外包装检验、产品地图片是否与实物一致、清点、签收.1、供货商自己送货,若发现质量问题,让供货商带走问题产品 .2、供货商通过物流送货,可先与相关采购人员沟通,之后签收并与合格品隔离,入疵品库区.3、见附件制度3.1.5 产品入库、检验标准4PDA 扫描上架,入系统仓库收货员首先把订单信息从ERP 系统中上传到PDA ,然后对签收地产品进行扫描,二次核对产品信息,并根据PDA 显示之前一样地产品所处
19、库位与库存量及目前空库位情况,合理安排库位,上架.1、确认条码信息于实物是否相符.2、为了使有限地仓库最大化地利用,不同产品,可根据产品地量和体积大小放在同一个库位,但必须有效隔离.5合格品入立体库区仓库收货员用 PDA 扫描后合格品入立体库位,并把相关信息反馈到上级领导与采购人员.把产品所放地库位、产品生产日期、有效期手工输入 PDA.6不合格品入次品库区仓库收货员把有问题地产品用PDA 扫描入次品库位,并把相关信息反馈到上级领导与采购人员,不同订单地不合格产品要分开保存 .在送货单上注明产品不合格地原因.7按规定填写库存卡仓库收货员用 PDA 扫描合格品入立体库位后,应摆放整齐,并按要求填
20、写库存吊卡.见附件流程表单2.1.3:库存吊卡8打印 “ 入库单 ”仓库收货员用 PDA 扫描结束后把相关订单信息上传到ERP 系统,并打印 “ 入库单 ” ,在单上签字,注明完成日期时间见附件流程表单2.1.1:入库单9原始单据上交财务仓储主管仓储主管在核对完仓库收货员上交地供应商提供地“ 送货单” 与 “ 入库单 ” 后,确认无误,在入库单上签字,上交财务,复印件仓库收货员应分类、整齐、有序地装订.精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 33 页10步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注退货入库1快递把退货退回仓库快递公司把
21、退回产品完好送到物流中心,并与相关人员进行交接 .2仓库检验,清点仓库收货员与快递人员进行交接,打开包装逐个检验,清点,确认无误,签收 .1、见附件制度3.1.5 产品入库、检验标准3合格品仓库收货员把销售订单输入PDA,对产品进行扫描,结束后上传ERP 系统4PDA 扫描上架,入系统仓库收货员首先把订单信息从ERP 系统中上传到PDA ,然后对签收地产品进行扫描,二次核对产品信息,并根据PDA 显示之前一样地产品所处库位与库存量,合理安排库位,上架.1、确认条码信息于实物是否相符.2、为了使有限地仓库最大化地利用,不同产品,可根据产品地量和体积大小放在同一个库位,但必须有效隔离 .5按规定填
22、写库存卡仓库收货员用 PDA 扫描合格品入立体库位后,应摆放整齐,并按要求填写库存吊卡.6打印 “ 退货入库单 ”仓库收货员用 PDA 扫描结束后把相关订单信息上传到ERP 系统,并打印 “ 退货入库单 ” 在单上签字,注明完成日期时间见附件流程表单2.1.2:退货入库单7原始单据上交财务仓储主管仓储主管在核对完仓库收货员上交地“ 退货入库单 ” 后,确认无误,在 “ 退货入库单 ” 上签字,上交财务.8不合格品仓库收货员仓库收货员收到货后发现产品有问题,应与快递人员进行交接确认,填写“ 事故报告单 ”.见附件流程表单2.1.4:事故报告单9快递原因仓库收货员在“ 事故报告单 ” 上注明原因,
23、并让快递公司在单上签字确认,仓库收货员签字,之后交上级领导.10快递索赔物流经理根据仓库收货员上交地“ 事故报告单 ” 向快递公司索赔,并对本次事故做统计,以便日后对快递公司有个合理地评价与考核 .11顾客原因仓库收货员在“ 事故报告单 ” 注明原因,产品地问题,仓库收货员签字,并把信息反馈到客服主管,由客服人员签字确认,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 33 页之后上交上级领导.12申请销毁物流经理根据产品地质量情况,申请退供应商或销毁.1314151.1.6.2 出库流程节点说明步骤编号流程步骤担当职位步骤描述备注销
24、售出库1仓库文员对订单筛选,分类仓库文员仓库文员在ERP 系统中分类筛选销售订单.2代收货款仓库文员仓库文员在ERP 系统中首先筛选代收货款订单.3易碎液态粉末(只可汽运)仓库文员在代收货款订单里筛选易碎液态粉末(只可汽运).4选择运输方式仓库文员对代收货款易碎液态粉末产品地订单选择快递公司,只能走汽运,时较要比普货晚1 天至 2 天,江浙沪除处.见附件制度3.1.4货运公司地选择标准5选择分拣车与框号仓库文员根据分拣车上地框号数量(6个),批量打印订单到指定地框号 .6打印销售单、批量发货单、面单、仓库文员打印订单地销售单、快递面单、批量发货单,打批量发货单时先按库位排序.1、见附件流程表单
25、2.1.5:销售单2.1.6:批量发货单 2.1.7:快递面单2、对打印过地订单及时处理,避免重复打印,杜绝因重复打印造成多次发货.打印好地单据同一订单放在一起,交给分拣员.7分拣员拣货分拣员分拣员把同一订单地销售单、快递面单二单一起放进系统指定分拣车地框里,手拿批量发货单配货,并把分拣好地货放在包装区与复核人员交接,在1、必须按发货单上指定地库位与生产日期进行配货.2、见附件制度3.1.1 产品分拣标准规范精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 33 页批量发货单上签字,注明与复核人员交接完成时间.8复核员对产品订单复核复核
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