2022年财务支出及报销制度 .pdf
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1、优秀办公范文欢迎下载财务支出及报销制度一 目的规范公司财务及报销制度二适用范围公司所有人员三内容1 现金/ 借款申领制度: 1.1 员工因工作需要领取现金及支票时,应填写“借款单”经公司领导审批后,到出纳处领取。 1.2 若借支金额较大时,应提前三天提出申请。 1.3 凡属于出差借款的,在填写“借款单”之前,还应填写“出差申请表”,交上一级主管审批。 1.4 员工所借款项,使用完后,应及时报账,不得无故拖欠。 1.5 若发生支票遗失,应立即通知财务人员办理支票挂失手续。2. 报销制度: 2.1 原则:员工在报销有关费用时,应严格遵守公司的商务支出规定,以诚实,公平的态度据实报销。 2.2 报销
2、流程:2.2.1 差旅费报销:出差申请报告 -填写“差旅费报销表”各项明细和出差费用报销单- 部门经理审批签字 -出纳核对金额和票据,并填写支出凭单总经理审核、签字 到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字;2.2.2 市内交通费用报销:填写“出租车明细表”填写费用报销单 部门经理审批签字 -出纳核对金额和票据,并填写支出凭单总经理审核、签字 到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字;2.2.3 其他费用报销:填写费用报销单 部门经理审批签字 -出纳核对金额和票据,并填写支出凭单 总经理审核、签字 到出纳领取现金并在支出凭单领款人上签字;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总
3、结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页优秀办公范文欢迎下载2.3 各项费用报销规定 : 2.3.1 商务旅行支出规定: 2.3.1.1 政策:公司迅速报销员工履行公司公务所花费的实际,合理,适当的费用。期望您在花公司的钱的时候就像花自己的钱一样,也希望您在旅途时在尽量不奢侈的情况下过得舒服些。 2.3.1.2 报销程序 : 员工所有的商务旅行支出须使用“差旅费报销表”报销费用,并按照公司“报销流程”进行报销。 2.3.1.3 出差前计划 : 员工出差前均需填写“出差申请报告”,在呈报上一级部门主管批准后可向财务部门支取出差预支款。任何预支款需在旅行前24小时向财务部门提出申请。现
4、款或支票的丢失或被盗都由个人负责。如销售人员和工程师已领有备用金,则不再领取出差预支款。(备用金的具体规定,请见备用金管理规定) 2.3.1.4 出差标准:公司员工出差需尽可能利用公共交通工具,如大巴,火车等,如需搭乘航班应由公司统一购买机票。由于被拒绝登机,飞机推迟或航班取消所得到的任何赔偿都是公司的财产。任何形式的赔偿(钱,餐,酒店房间,租车等)都应按其他项目列入费用报告。未使用的机票应还给公司的旅行代理以便记账。员工应自己保存经常飞行者的公里累计,但是飞行航线的决定应是对公司最有利的决定,其次才是考虑公里累计奖励因素。短途出差如需使用公司车辆,须说明理由并由上级主管同意。一律不允许包乘出
5、租车。每日酒店房价不超过 180元/ 人, 所有的酒店预定须通过公司进行。若与客户人员同往 , 可入住同一酒店。离开酒店结账时 , 需索取电脑明细单与总额税务发票以备报销。明细单中可报销范围 : 房租, 城市建设费 , 电话费 , 上网费 , 出差时间超过五天可报销洗衣费。在酒店使用的电话,可以报销公司业务电话。私人电话的报销仅限于打回家的电话。国内出差补贴为每天 120元, 早餐20, 午餐50,晚餐50。若房价中已包含早餐, 则无早餐补贴,相应的出差补贴为100元/ 天。若午饭或晚饭宴请客户或客户请客, 则无相应补贴。在外地发生的交通费 , 应注明起始点和目的地 , 并说明原因。长途旅行,
6、一律不得包乘出租车。除非是由于运送公司的公司物品而产生的行李超重,丢失或损坏,公司不会报销任何应个人原因造成的行李超重,丢失或损坏而产生的费用。任何由于公司业务出差旅行所得到的旅行奖励(如:优惠券,回扣,免票,等)都被认为是公司的商务折扣,须还给公司,或记入你的费用报告中。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页优秀办公范文欢迎下载在个别情况下,个人费用的发票无法与公司费用分开的情况下,(例如,两人住的酒店房间),这些费用必须清楚地用以下方式列出:A)从报销总费用中标明“员工支付”并扣除这部分;或B)交费用报表时附上个人交
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