2022年销售部报销制度及报销流程 .pdf
《2022年销售部报销制度及报销流程 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年销售部报销制度及报销流程 .pdf(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、优秀办公范文欢迎下载销售公司财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范销售公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用销售公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定( 一) 出差借款:出差人员凭审批后的 出差申请表按批准额度办理借款,出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。( 二) 其他临时借款
2、,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。( 三) 各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。( 四) 借款销账规定: (1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5 个工作日内办理销帐手续。( 五) 借款未还者原则上不得再次借款。第一条借款流程( 一) 借款人按规定填写借款单 ,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改) 、支票或现金。( 二) 审批流程:主管部门经理审核签字总经理审批。( 三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部
3、办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页优秀办公范文欢迎下载累计支出原则上不得超出预算。第三条费用报销的一般规定( 一) 报销人必须取得相应的合法票据( 相关规定见发票管理制度), 且发票背面有经办人签名。( 二) 填写报销单应注意 : 根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容
4、或事由。( 三) 按规定的审批程序报批。( 三) 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条费用报销的一般流程 : 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。第五条差旅费报销制度及流程。(一)费用标准 : 职务住宿标准伙食标准一般员工 120元/ 天30 元/ 天部门负责人 200元/天50 元/ 天总经理助理300 元/ 天80 元/ 天(二)费用标准的补充说明:1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,超出住宿标准部分由员工自行承担。2. 实际出差天数的计算以所乘交通发票出发及到返
5、时间为准。3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制, 依据实际出差天数结算, 原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20、午餐或晚餐 40)扣减出差人当天的伙食补贴。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页优秀办公范文欢迎下载5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿等将不予报销相关费用。(三)报销流程1. 出差申请:拟出差人员首先填写出差申请表,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等, 出差申请单由总经理批准。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年销售部报销制度及报销流程 2022 销售部 报销 制度 流程
限制150内