电梯公司地程序文件汇编(齐全版).doc
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1、-_*电梯有限公司程序文件汇编文件编号:Q/YJDT CXHB -2013 2013-01-01批准 2013-01-3实施 *电梯有限公司目 录编号 文件名 页码Q/YJDT CX 01-2013 文件控制程序1Q/YJDT CX 02-2013 记录控制程序7Q/YJDT CX 03-2013 用户满意控制程序11Q/YJDT CX 04-2013 合同评审控制程序15Q/YJDT CX 05-2013 设计改造控制程序27Q/YJDT CX 06-2013 材料采购控制程序23Q/YJDT CX 07-2013 电梯安装维修改造程序39Q/YJDT CX 08-2013 焊接控制程序43
2、Q/YJDT CX 09-2013 电梯的检验与试验控制程序46Q/YJDT CX 10-2013 设备和检验与试验装置控制程序51Q/YJDT CX 11-2013 不合格品控制程序58Q/YJDT CX 12-2013 质量改进与服务控制程序目标控制程序62 Q/YJDT CX 13-2013 人力员培训及管理控制程序67Q/YJDT CX 14-2013 执行特种设备许可制度控制程序71Q/YJDT CX 15-2013 内部审核控制程序76Q/YJDT CX 16-2013 管理评审控制程序81Q/YJDT CX 17-2013 质量目标控制程序87Q/YJDT CX 18-2013
3、预防措施控制程序89Q/YJDT CX 19-2013 产品安装质量验收程序 94*电梯有限公司文件控制程序文件编号:Q/YJDT CX 01-2013编 制: * 审 核: *批 准: * 2013-01-01批准 2013-01-03实施 *电梯有限公司1、目的对与质量体系有关的文件进行控制,确保质量管理体系在运行中所使用的文件均为有效版本。2、适用范围适用于与质量管理体系有关的所有文件和资料。文件和资料可以是任何媒体形式。3、职责3.1总经理负责质量保证手册的批准。3.2总经理负责质量保证手册的审核和程序文件及其支持性文件的批准。3.3公司办公室负责上级有关部门发送的与质量体系有关的文件
4、的管理及公司级质量文件的归档。3.4各部门负责本部门使用的质量管理体系有关文件的控制。3.5各部门负责本部门自用文件的编制和使用保管。部门负责人负责本部门的文件批准3.6 办公室负责归档文件的管理。 4、 工作程序4.1文件的编号4.1.1办公室对质量保证手册程序文件及支持文件进行编号标识。a.质量保证手册编号: 发布年号Q / Y JD T SC企业代号(用汉语拼音字母表示)质量手册企业级b.程序文件编号:文件发布年号Q/ YJDT CX 文件序号(用01、02、03表示) 程序文件企业代号(用汉语拼音字母表示)企业级c.工艺文件编号:文件发布年号Q/ YJDT GY 文件序号(用01、02
5、、03表示) 工艺文件企业代号(用汉语拼音字母表示)企业级d.外来文件编号:文件发布年号Q/ YJDT WL 文件序号 外来文件文件企业代号(用汉语拼音字母表示)企业级 e.管理文件编号:文件发布年号Q/ YJDT GL 文件序号(用01、02、03表示) 管理性文件企业代号(用汉语拼音字母表示)企业级4.2文件的编写、审批4.2.1质量保证手册和程序文件及其支持性文件由办公室组织编写。质量保证手册经质量保证工程师审核后报总经理批准,程序文件及其支持性文件由总经理批准。4.2.2职能部门编制的质量文件由各职能部门审核后,报主管经理批准。4.2.3 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。4
6、.3文件的发放4.3.1发放范围的确定a公司级质量文件的发放范围由总经理确定。b职能部门编制的质量文件发放范围由办公室主任确定。c技术文件发放范围由技术负责人确定。4.3.2发放a文件发放前,发文部门应对文件的有效批准进行确认。b文件发放时,发文部门和收文部门均应填写“文件收发记录”。c受控质量保证手册,程序文件发放应加盖红色“受控”印章,并编写受控编码。d. 提供给客户的质量文件不加盖“受控”印章,不进行更改控制,但提供文件的质量部门应做好发文登记。e、公司办公室负责将公司级质量文件原稿归档。4.4文件的使用的管理4.4.1各部门应正确使用受控文件,不得在文件上乱涂乱画,不得私自外借、复印或
7、带出公司。4.4.2对于使用过程中损坏的文件,文件使用部门可用损失的旧文件到发文部门换取新文件,新文件仍沿用原编号。4.4.3若文件使用人将受控文件丢失,使用人应申请补发,并报总经理批准发文部门在补发文件时应施以新的编号,并在“文件收发记录”上注明丢失的文件编号作废。4.4.4借阅文件时,须经文件所在部门的负责人批准。借阅者在规定日期内归还文件,逾期不还者文件管理员有权将文件收回。4.5 文件的修改、回收a) 质量管理体系文件的更改,由办公室组织实施填写“文件更改通知单”经总经理(或质量保证工程师)批准后实施;b) 其他文件的更改,由相应部门填写“文件更改通知单”,经原审核人员审批。若指定其他
8、人员审批时,应获得审批所需依据的有关背景资料;c) 文件更改时,要按规定做好记录,保存更改单,使用时收回相应作废文件,确保使用的文件为有效版本;d) 文件更改的方式,如换版、换页、局部修改等,需在“文件更改单”中注明。4.5文件的保存及作废a) 与质量管理体系相关的文件,应分类存放在干燥、通风、安全的地方;b) 质量管理体系文件、管理文件及其“文件发放清单”由办公室统一保存,并设专人负责保存,以方便存取和查阅;c) 管理类作废文件由办公室收集,按规定统一销毁;d) 损坏和作废文件加盖注明日期的“作废”印章,由发文部门按“文件收发记录”收回并记录,与有效受控文件隔离保存;e)作废留用的文件,应办
9、理手续,加盖“作废保存”标识,并单独存放;f) 需销毁的文件列出清单,报上级主管领导批准方向进行销毁。4.6外来文件的控制4.6.1公司办公室负责接受和传递外来文件。并催办文件的执行,完成后交办公室集中保管。4.6.2办公室应建立外来文件有效版本清单,确保现行使用的外来文件为有效版本。4.6.3办公室按文件发放的规定控制外来文件的分发。4.6.4对作废的外来文件,按文件的作废管理规定处理。相关记录:JL0302文件发放、回收登记表JL0303文件借阅、复印登记表*电梯有限公司记录控制程序文件编号:Q/YJDT CX 02-2013编 制:* 审 核:* 批 准:许朝阳 2013-01-01批准
10、 2013-01-03实施 *电梯有限公司1、目的为产品符合要求及为质量管理体系有效运行提供客观证据,为质量追溯和分析提供信息。2、适用范围适用于涉及产品形成全过程和质量管理体系运行的各种记录管理。3、职责3.1公司办公室负责内部审核、管理评审记录的管理。3.2各部门负责本部门各种质量记录、计量记录的管理并监督公司质量记录的有效性。3.3各部门均设兼职质量记录员,负责本部门质量记录。4、工作程序4.1记录的标识4.1.1 公司的质量记录标识如下质量记录代号与TSG Z0004-2007标准相对应的章节号质量记录序号 JL-4.2对质量记录的要求4.2.1填写质量记录时,记录内容应与栏目标题相一
11、致。4.2.2记录要及时,即在质量活动过程中或完成后立即进行。4.2.3记录要真实、详尽、字迹清楚,不得随意涂改。4.2.4如发现记录错误需更改时,应采用“划改”方式,即用笔划掉记错的内容,将正确的内容补写有原位置的后方或上方或下方。不得采用涂改方式更正。以数据方式表示的质量记录需更改时,更改人要签名。4.2.5采用数据表达方式的质量记录,应按要求填写具体数据或数据范围。4.3记录和贮存4.3.1记录应贮存于适宜的环境中,防止损坏和丢失。4.3.2记录的贮存,应便于检索。4.4记录的检索一般不准将记录带离保管场所。确需将记录带离保管场所,需征得保管员的同意,并在“借阅登记本”上登记。4.5记录
12、的保管4.5.1记录在整个传递过程中应得到妥善的保管。4.5.2记录保管员应对质量记录进行管理。按月或季或年对记录进行收集、分类、归档进行标识。4.5.3记录保管员应按规定期限催还直至收回借阅记录。4.6记录的处理4.6.1根据记录的实用价值,公司应规定记录的保存期限,各部门应按规定的期限对本部门所管记录进行保存和处置,对到期的记录应经质量部门领导审核并报主管领导批准可进行销毁。4.6.2记录保管员应填写“记录销毁清单”并由有关人员签字。相关记录:JL0301质量记录表格清单*电梯有限公司用户满意控制程序文件编号:Q/YJDT CX 03-2013编 制:* 审 核:* 批 准:许朝阳 201
13、3-01-01批准 2013-01-03实施 *电梯有限公司1、目的追求顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。是对质量管理体系的业绩进行评价的一个重要依据。2、适用范围本控制程序适用于公司所有产品。3、职责3.1公司总经理在实施质量管理时,应以增强顾客满意为目的。3.2营销部门负责收集用户质量反馈意见,用户申诉,并详细准确地做好记录。3.3办公室和技术维保部负责对用户进行调查(或抽样调查),发送顾客满意调查表及有关产品使用情况的所有质量信息的收集。并对上述质量信息进行综合分析,编写综合分析报告。4、工作程序4.1获取顾客满意(或不满意)信息种类:顾客对产品质量和服务的意见、用户投诉、顾客
14、满意度调查等。4.2收集信息的手段:召开用户座谈会、走访用户作产品质量调查、满意度调查及收集媒体消息。收集有关信息的方法可采用定期和随机方式进行。如:可定期召开用户座谈会;随机抽样进行问卷调查。4.2.1用户座谈会:公司每年至少召开二次用户座谈会,公司总经理或技术总负责人参加。营销部门组织技术、质量、生产、供应等有关部门参加。会议应准备充分,主题明确。4.2.2公司根据年度用户调查计划或必要时质量部门组织进行走访用户活动。4.2.3顾客满意调查。公司质量部门编制顾客满意度调查表,并发送到用户。满意度调查表内容包装: a售前服务 权数5b施工进度 权数5c施工管理 权数3d安全管理 权数5e施工
15、人员技术水平 权数5f环境(含施工噪音) 权数5g施工质量 权数15h施工人员态度 权数5I维修的及时性 权数10j. 产品性能 权数30k产品价格 权数124.3汇总和分析:每年管理评审前营销部应将所收集的质量信息进行汇总并进行分析。4.3.1公司产品由于质量问题而造成人身伤亡事故或被媒体所披露,则判顾客满意度为零。4.3.2顾客投诉率可用排列图进行分析。4.3.3产品故障原因可用因果图进行分析。4.3.4顾客满意度调查表应采用加权法进行计算。对于调查表中所显示的顾客不满意应采用排列图进行分析。4.3.5对综合分析结果,项目部应作出分析报告,报告中应特别注意对“关键少数”描述及外部故障成本分
16、析。5、归档分析报告完成后,由质量保证工程师审批,报公司总经理。办公室应将分析报告及原始资料归档管理。6、用户满意调查分析报告应作为公司管理评审的输入。相关记录:JL-15-01用户满意度调查表JL-15-02质量信息反馈单*电梯有限公司合同评审控制程序文件编号:Q/YJDT CX 04-2013编 制:* 审 核:* 批 准:许朝阳 2013-01-01批准 2013-01-03实施 *电梯有限公司1.目的1.1为加强产品销售过程管理,提高项目操作能力,增大项目签约成功率而制定。1.2 通过对产品销售及安装合同的洽谈、签订、初审、传递、修改、更改、归档全过程进行控制和管理,消除双方在供需要求
17、上的差异,确保合同的全面履行。1.3 确保产品合同生效后,在履行中始终处于受控状态。2.适用范围 2.1 本标准规定了产品销售及安装合同的签订、初审、发改、更改、归档全过程管理的方法和要求。同时也规定了公司营销部在销售工作中各个环节的管理方法和要求。2.2 本标准适用于公司营销部以电梯厂家名义洽谈和签订的各种产品销售及安装合同的全过程管理。3.术语、符号、代号3.1 合同初审:公司为满足合同要求而对合同所作的初步的评审,并形成文件的过程。3.2 标准产品合同:产品技术参数规范,交货要求正常的订货合同。3.3 非标准产品合同:技术规格、土建尺寸等非标,价格或交货要求特殊的订货合同。3.4 重点合
18、同:国家重点工程项目和投标项目的订货合同。4.产品销售、安装合同签订程序4.1 签订产品合同的原则4.1.1 产品合同内容符合国家法律政策规定。4.1.2 坚持平等互利,协商一致的原则。4.1.3 签订合同双方代表均有法人委托人资格。4.1.4 双方对合同内容,包括产品技术性能、品种、规格、数量、质量、交货期、交货方式及条件、价格、支付方式条件、责任等的理解和认识已经统一。4.1.5 销售产品属于电梯厂家可供货产品范围4.2 产品销售计划4.2.1 项目预报4.2.1.1公司销售员随时将新的项目的“项目情况预报/跟踪表”上报公司营销部主管人员。4.2.1.2公司营销部主管人员根据上述报表进行校
19、对后,编制项目总的汇总表“项目预报/跟踪汇总表”,并报公司总经理审核。审核通过后由主管人员将上述资料输入电脑系统。4.2.2 项目整理4.2.2.1由公司营销部主管人员根据“项目预报/跟踪汇总表”和“项目情况预报/跟踪表”向项目预报单位和个人了解核实预报项目的详细情况和将项目按近期、中期、远期初步分类。近期:三个月以内签约;中期:三个月以上半年以内签约;远期:半年以上一年以内签约;4.2.3 项目分配4.2.3.1由公司总经理根据“项目情况预报/跟踪表”,在每周公司销售例会上将汇总表中近期、中期项目分配至业务员。各业务员根据所分配的项目建立各自的销售跟踪台帐及每个项目详细的情况报告。4.2.3
20、.2远期项目一般不做分配。4.2.4项目跟踪4.2.4.1公司业务员每月25日将近期、中期跟踪项目的“项目预报/跟踪汇总表”和“项目情况预报/跟踪表”上报电梯厂家对口业务员。4.2.4.2近期、中期项目原则上由公司业务员跟踪,填写项目详细情况报告。并及时将项目最新动态汇报公司总经理,以便制定切实可行的销售策略。4.2.4.3远期项目原则上由公司专人进行定期跟踪,并由公司业务员根据需要进行支援,由公司专人填写项目详细情况报告,其目的便于公司人员随时掌握项目动态和及时督促公司专人进行项目跟踪。4.3 业务洽谈5.3.1 产品性能、技术参数等 业务员向用户提供产品样本,并详尽进行技术交底,介绍产品性
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