4、国有资产管理内部控制制度.docx
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1、4、国有资产管理内部控制制度 国有资产管理内部控制制度 (一)国有资产请购管理制度 第一章总则 第1条目的 为了明确国有资产请购部门和审批部门的职责权限及相应的请购与审批程序,特制定本制度。 第2条范围 国有资产的请购包括一-般国有资产请购、重大国有资产的请购和办公设备的请购。 第二章一般国有资产请购管理 第3条一般国有资产指购置价格每台(件)在5万元以下的国有资产。 第4条请购流程 1.一般国有资产的请购由国有资产使用部门提出申请并填制“国有资产请购单”。 2.“国有资产请购单”由单位负责人审核签字后,若属预算外采购,还需递交预算外国有资产请购说明。 3.校长对使用部门提交的请购单进行审核,
2、签字后上报主管局。 4.主管局长审核签字后提交至局长。 6.局长签字后学校进行采购。 第5条请购环节控制 1.国有资产使用部门应根据年度国有资产预算以及实际的使用需要详细填列“国有资产请购单”。 2.“国有资产请购单”的内容应包括国有资产名称、规格、型号、预算金额、实际价格、主要制造厂商以及购置原因等。 3.预算外请购应详细说明购置原因。 4.请购审核审批的内容包括购置目的、购置金额大小、购置的数量、是否符合实际需要、请购申请是否由部门负责人审核、是否属于预算外购置、是否超预算和超预算原因等。 第三章办公设备请购管理 第6条办公设备指电脑、打印机、复印机、传真机和扫描仪等。 第7条办公设备请购
3、流程 1.办公设备的请购由各科室提出申请并填制“国有资产请 购单”。 2.“国有资产请购单”由各科室负责人审核签字后交至财务室,若属预算外采购,还需递交预算外国有资产请购说明。 3.财务室对使用部门提交的请购单进行审核,提交校长,报教育局。 4.主管局审核签字后报财政采购部门审批。 5.手续健全后,财务室进行采购。 第8条请购环节控制 请购审核审批的内容包括购置目的、购置金额大小、购置的数量、购置品牌、购置价格与市场价格比较、是否属于预算外购置、是否超预算和超预算原因等。 第四章附则 第9条本制度由学校资产管理部会同公司其他有关部门解释。 第10条本制度自2022年7月1日起实施。 (二)使用
4、与维护管控规范 1、国有资产日常管理办法 第1条目的 为了加强国有资产的日常管理,使国有资产日常管理工作制 度化、规范化,特制定本办法。 第2条范围 国有资产日常管理包括国有资产的领用、内部转移和日常维 护三部分。 第3条国有资产领用管理 使用部门领用国有资产应办理国有资产领用手续,由资产管 理部填制一式三联的“国有资产领用单”,一联由领用部门留存 以登记本部门资产台账,一联由资产管理部门留存登记明细台账,一联作存根备查。 第4条国有资产内部转移管理 1.因部门间人员调整、变动,使得国有资产在单位内部调整、转移的,应由资产管理部统一办理资产变动手续,使用部门不得 擅自转移在用的国有资产。 2.
5、发生国有资产内部转移时,由资产管理部门统一填制一式 四联的“国有资产内部调拨单”,调出部门、调入部门各留存一 联登记本部门资产台账,资产管理部门留存一联登记明细台账, 存根一联备查。 第5条国有资产日常维护管理 1.国有资产使用部门应加强资产的日常维护,对高精密、贵 重设备的使用要进行人员专门培训,严格按要求规范操作,提高 设备使用寿命,减少维护修理成本。 2.一般设备的日常维护由国有资产使用部门负责,专用(大型)设备的日常维护则由资产管理部或委托专业服务单位定期对其进 行检查和专业维护。 3.资产管理部门对重要设备应建立专门的管理档案,详细记 录其购入时间、供应商名称、质保期以及使用维修情况
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