内部管理-某公司质量手册及程序文件之质量管理体系内部审核程序 精品.docx
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1、内部管理-某公司质量手册及程序文件之质量管理体系内部审核程序 精品 质量管理体系内部审核流程图 1. 目的 规定内部质量管理体系审核的要求,确保质量管理体系持续地保持符合性和有效性,并为质量体系的改进提供依据。 2. 适用范围 适用于公司质量管理体系内部审核的控制。 3. 职责 3.1 质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。 3.2 管理者代表审核、总经理(最高管理者)批准质量管理体系年度审核计划。 3.3 质量部负责内部质量管理体系审核的组织工作。 3.4 各部门接受内部质量审核活动,并对发现的和潜在的不合格项及时采取纠正和预防措施。 4. 工作程序和要求 4.1 内部质量管理体系审核
2、的前期工作 4.1.1 质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。 4.1.2 总经理批准内部质量管理体系审核计划。 4.1.3 管理者代表提名经过培训、具备审核资格的内审员组成审核组并任命审核组长。 4.1.4审核组长主持召开审核组会议,并进行分工。 4.1.5审核员按分工,查阅有关资料,并编制检查表。 4.1.6制订和实施内部质量管理体系审核计划。 审核组长制订内部质量管理体系审核具体实施计划,计划内容应包括: a. 审核的目的和范围; b. 审核依据、过程要求; c. 审核组成员; d. 审核的日期; e.审核范围必须覆盖质量管理体系运行的所有部门、场所和班次。 4.1.7审核组应将审
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