xxx公司财务管理制度-新.docx
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1、xxx公司财务管理制度-新.doc xxxx有限责任公司财务管理制度 第一章财务工作准则 第一节总则 一、为了规范公司内部财务行为,加强财务管理和经济核算,实现财务管理的反映、监督、协调、决策支持乃至保值增值的功能,依据会计法、企业会计制度的相关规定,结合本公司的实际情况,制定本制度。 二、本制度适用于总公司及下属公司的财务管理。 第二节财务机构设置及岗位职责 一、财务机构设置 1、总公司设财务部,由财务总监、会计、出纳各一名组成。全面负责总公司的会计核算和会计监督,并领导和指导下属分公司的财务工作。下属分公司设财务室,负责组织实施分公司的会计核算和会计监督。财务室设会计、出纳各一名,全面负责
2、分公司的财务工作。财务室在业务上有独立性,并在公司总经理和总公司财务部的领导和指导下开展工作,公司其他部门或个人不得干预,行政上由总公司行政部门及建筑公司进行考核和统一管理。 2、公司仓管的业务指导和监督由财务负责,仓管每月向财务呈报各项数据、报表并对其负责。仓管的行政管理归属公司行政部门。公司根据业务量的需要,设一名或多名仓管。 二、财务部门职责 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律执行情况。 3、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用
3、资金。 4、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。 5、对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。 6、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。 9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案 10、完成公司交给的其他工作 三、财务人员岗位职责 1、财务总监岗位职责: 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; 进行成本费
4、用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; 建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析; 负责对下属公司的财务实施指导及监管工作; 负责协调银行及税务各项工作; 依据公司财务管理制度对各类合同、协议及相关承诺的审核工作; 承办公司领导交办的其他工作 2、会计岗位职责: 认真贯彻执行公司的财务管理和会计制度。 负责公司费用的初审,严把财务审核关,规范费用报销制度。 负责公司会计凭证的填制、记账、汇总,编制和报送会计报表,并对报表的真实性、准确性、时效性负责。 办理纳税申报、配合做好税务查证工作等事宜,出席税务会议 核对公司往来帐务,及时
5、作出应收帐单交相关人员催收,抓好资金回笼,做出应付款计划表,确保公司资金运作顺畅。 对公司日常财务事项实时跟踪,掌握公司资金流向及库存动态,对公司财产安全与完整负责,并对公司经营成果进行分析,定期向公司总经理和财务部汇报工作。 组织公司财务预算、决算,并对预算执行情况进行跟踪、分析,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 负责对出纳、仓管人员的培训、指导、监督和考核工作。 完成公司领导交付的其他工作。 3、出纳岗位职责: 认真执行公司的财务管理和会计制度。 严格执行库存现金限额,超过部分须及时送存银行
6、,不坐支现金,不认白条抵压现金。 处理日常现金、银行存款收支活动,登记现金和银行日记帐,现金、银行存款帐务 做到日清月结,发现问题及时解决。 严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。 配合会计做好各种帐务处理。协助会计做好资金计划安排,确保公司资金运作顺畅。 负责每月工资核算。 清收应收帐款,抓好资金回笼,对难收的、长期拖欠的应收帐款及时向会计、公司经理反映,以便采取措施,确保公司资金安全。 完成公司领导交付的其他工作 第三节内部牵制与稽核 一、内部牵制制度 1、任何一项经济业务,必须有两人以上参与,不应有脱离监督的经济行为。 2、会计管账、管票,不管钱,不管物
7、;出纳管钱,不管帐(除现金、银行存款日记帐外),不管物,不管已做帐的记帐凭证。 3、仓库保管员管好财产,物资,包括生产材料,维修用品及零配件等。 4、办公用品指定专人购买,专人保管并发出登记。 5、收款时,由会计开票,出纳收款;付款时由会计审核发票后,经总经理签名后,出纳才能付款。 6、出纳每月末应对现金、银行存款明细帐与会计的现金、银行存款总帐核对,并盘点库存现金。 二、稽核制度 1、根据会计法27条和会计基础工作规范规定,制度本制度。 2、稽核工作由专人完成。 3、按月对原始凭证和记账凭证审核一次,对会计帐簿、会计报表复核一次。 4、按月盘点现金一次,并核对会计、出纳的现金、银行日记帐。如
8、有不符应查明原因,及时处理。 第二章货币资金管理 第一节货币资金日常管理 一、货币资金包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。对货币资金必须有效控制,各单位不得将生产经营资金挪作他用、不得以任何理由为外单位垫付资金和货款。 二、公司财务部对货币资金实行计划管理,对其收支进行综合平衡,严格控制,确保生产经营所需资金及时筹措和合理使用。货币资金的支付,必须根据公司的审批权限经由公司主要负责人或分管领导审批,并在财务部内部银行办理相应手续后才能支付; 三、财务部(含分公司财务部)根据各职能部门提供的货币收支计划,进行综合平衡,按月编制公司资金平衡计划,经领导批准
9、后,严格按计划执行,并认真做好货币资金收支的日常管理工作; 四、财务部有权拒绝支付计划外资金。特殊情况须经有关领导批准,办理追加计划手续,财务部视其当时资金状况,予以安排支付。 五、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息,必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议,应向财务部提交一份原件,以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议),财务部有权拒绝办理; 第二节、现金管理 一、本制度所指现金使用范围包括以下具体内容: 1、职员工资、津贴、奖金; 2、个人劳务报酬; 3、出差人员必须携带的差旅费; 4、结算起点以下
10、的零星支出; 5、总经理批准的其他开支。 二、出纳人员应当建立订本式现金日记帐,逐笔登记现金收付。帐目应当日清月结,每日结算,保证帐款相符。 三、公司购置固定资产、办公用品、劳保、福利及其它工作用品必须采取转帐决算方式,不得使用现金。 四、日常零星开支所需库存现金限额为5000元,超额部分应存入银行(如遇银行下班、休息时除外)。外出收款及银行大额取款时,必须有两人或两人以上同行,并派专车接送。款项收取后应立即返回公司,不得在外逗留。因款项提取人的疏忽造成公司款项被盗、被抢的,由其本人及陪同人按责任大小比例承担。 五、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支。因
11、特殊情况确须坐支的,应事先报总经理批准。 六、财务人员从银行提取现金,应当填写备用金申请表,并写明用途和金额,办理相关审批手续后提取。 七、公司职员因工作需要借用现金,需填写借据,经会计审核;办理相关审批手续后方可借用。且必须按期归还或报销(五天内),超过还款期限将从当月工资中扣还。 八、符合本规定第四条的,凭发票、差旅费报销单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,办理相关审批后出纳支付现金。 九、公司的大额款项应通过银行直接收付,小额收付或必须通过现金收付时,必须有公司会计、出纳在场,款项经会计和出纳两人查验后进行收付。在收款时应认真验币,防止收到假币。如收到假币,收款经手人
12、按百分之五十的比例进行赔偿。 十、公司不得设立小金库进行账外现金收支活动。 十一、出纳不得利用职务之便挪用公司资金。公司会计必须每月对出纳库存现金进行盘点,平时不定期抽查。发现帐实不符的不论何种情况均视为贪污挪用,并视情节轻重处以相应罚款或开除。 第三节银行存款管理 一、认真做好银行存款的管理,遵守银行结算制度。为减少沉淀资金,总公司及下属公司每半年应对现有银行帐户进行一次清理,对不再发生资金进出的帐户要进行销户处理,销户前应书面向上级报告,经同意后方可办理,销户资金全部转入公司基本帐户。 二、出纳人员应当建立订本式银行存款日记帐,对银行存款的收付结存进行序时登记。“银行存款日记帐”的月末余额
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