某公司采购管理制度及流程.docx
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1、某公司采购管理制度及流程 XXX公司采购管理制度 一、目的: 为规范公司物品采购流程,同时符合上级集团的相关规定,以及达到成本控制的目的,特制订本管理制度。 二、职责: 1)申请人(由各管理处部门主管统一提出申请)负责正确填写采购申请单(一式三联),并由申请人本人签字。申请人应对物品的后续使用情况提供反馈。 2)综合管理部采购专员负责物品采购(由各管理处相关部门协助)。主要负责按采购申请单中的采购内容和要求,撰写关于采购物品的请示文件,并填写物业公司内部签报单,按顺序上报审批,经批准后方可执行采购。 3)综合管理部主管负责在内部签报单上经办部门意见处,对采购计划进行审核并签字。 4)财务部负责
2、保障经批准后,采购物品有资金可用。财务经理负责在内部签报单上拟办意见处,对采购计划进行审核并签字。 5)总经理负责在内部签报单上分管领导意见处,对采购计划进行审批并签字。 6)董事长负责在内部签报单上领导批示处,对采购计划进行审批并签字。 7)公司各管理处相关部门配合仓库管理员负责对采购物品的验收及入库工作。 三、日常采购审批流程: 申请人填写采购申请单采购专员采购物品的请示+内部签报单+采购申请单第2联红联综合管理部主管内部签报单签字财务经理内部签报单签字总经理内部签报单签字 董事长内部签报单签字采购专员执行采购(若是固定资产采购,则须在OA系统上申请,经审批通过后,方可执行采购)仓库管理员
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