2022年报帐程序及要求 4.pdf
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1、财务报销管理制度为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度, 完善财务管理, 结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度报销原始单据的注意事项一、 原始凭证需由部门报账员或经办人在计划财务处统一提供的单据粘贴单上进行粘贴、整理、签字后,方可到计划财务处报账。二、为规范会计凭证, 办理报帐的员工必须用黑色的签字笔书写工整,涂改无效,书写的报账内容要详细、完整,大写金额的数字不得用阿拉伯数字代替,小写金额前用“¥”封口,单据粘贴单的反面不得用于粘贴原始凭证。三、原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理,不得随意、无序粘贴1. 原始凭证
2、进行粘贴时,必须使用计划财务处统一提供的单据粘贴单、差旅费报销单等相关单据。2、所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在票据左侧背面,从装订线(粘贴单左侧2 公分位置)开始粘贴,将票据向右边均匀排开横向粘贴, 注意不要将票据集中在粘贴纸中间,以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象; 每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上,而不能发票粘在发票上, 以免日后全部脱落丢失; 粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内, 上方及右方不得超出粘贴线,个别规格参差不齐的凭证, 可先裁边整理后再行粘贴,但必须保证原始凭证内容的完整性。3、原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理
3、,如办公费、招待费、差旅费、教学业务费、实验教学维持费等等,应按照类别分别粘贴,把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。4、如果同类票据大小不一样,可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴;票据比较多时可使用多张粘贴纸;对于比粘贴纸大的票据或其他附件,粘贴位置也应在票据左侧, 沿装订线粘贴, 超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。5、出差报销凭证(如住宿费、过桥过路费、车船票等),均应使用差旅费报销单做封面。 粘贴时,应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上,然后加贴差旅费报销单,不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销凭证。出差期间因工作需要支出的招待费凭证需单独粘贴,不得混同于差旅费报销。名师资
4、料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 6、票据粘贴完整后,经办人在票据上签名,汇总票据金额,注明票据的张数,由经办人与审批人签字后 (审批人应写清同意报销多少金额,最好为大写) ,经办人与审批人的签字应写在票据的右上角便于装订,到财务处报销。7、所有到计划财务处报销业务的教职工,都要按照以上要求将原始凭证粘整理好。对于原始凭证粘贴不合格的,请重新粘贴。8、原始凭证粘贴单样本(请参照附件)发票单据要求1、经办人员取得各类发票时
5、,包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据,应严格审核其真伪、内容开具是否合规。2、业务人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后 15 天内(不超过发票开具日期30 日内)提交财务入账。若出现发票滞后入账,使增值税进项不能抵扣(一般发票抵扣期为90 天),不能税前列支的问题,应追究有关当事人的责任。3、差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的15 天内到财务办理报销手续。 本年度发票应在本年度结束之前提交财务挂账或付款,每年 1 月 1日起不再报销以前年度各类发票及票据。4、财务部门在进行账务处理时将发现的假发票,退回经办人员,由经办人负责联系客户进行发票的
6、更换。如不能更换, 财务部拒绝付款, 并提请总经理追究相关人员的责任。5、发票必须是正式发票或行政事业单位统一收据,坚决杜绝白条或收据入账的现象,如遇特殊情况需要使用替代凭证的,必须由副总和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法, 另外替代凭证要求做到时间合理、 摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险.。6、根据规定,凡是购买办公设备及办公家具等,都必须先到后勤处固定资产管理负责人办理固定资产入库领用手续,方能在财务部办理报销。 若购买设备,单价在 500 元以上的属固定资产要开具“ 固定资产入库单 ” ;单价在 500 元以下的要开具材料入库单。7、购买办公用品必须附有
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