内审员培训教材(ppt 51页).pptx
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1、内审员培训教材内审员培训教材授授 课课:徐湘江电电 话话:13798673709Email :ISO 1、审核概论、审核概论 2、审核实施、审核实施 3、审核员资格、审核员资格审核要领审核要领审核概论审核概论审核分类审核分类审核目的审核目的审核活动的特点审核活动的特点审核时机审核时机审核依据审核依据审核方法审核方法审核内容审核内容按审核主体分按审核主体分按受审内容分按受审内容分第一方第一方( (内部审核内部审核) )质量体系审核质量体系审核第二方第二方( (顾客审核顾客审核) )产品审核产品审核第三方第三方( (认证公司审核认证公司审核) )过程审核过程审核1. 审核分类审核分类2. 审核的目
2、的审核的目的客观评价质量体系执行的状况客观评价质量体系执行的状况顾客的要求是否被充分识别、实施及完全满足顾客的要求是否被充分识别、实施及完全满足明文规定的管理体系是否符合质量体系标准的要求明文规定的管理体系是否符合质量体系标准的要求所有的管理规定所有的管理规定、办法、作业指导书等是否被遵守办法、作业指导书等是否被遵守和执行和执行发现质量管理问题的一种手段发现质量管理问题的一种手段自我完善的一种机制自我完善的一种机制审核内容审核内容 符合性:满足审核准则符合性:满足审核准则 有效性:达到预定目标有效性:达到预定目标 适合性:适于目标实现适合性:适于目标实现3. 审核活动的特点(审核活动的特点(1
3、)审核活动属性审核活动属性 系统性:正式的、有序的活动系统性:正式的、有序的活动 独立性:客观地、公正地独立性:客观地、公正地 文件化文件化3. 审核活动的特点(审核活动的特点(2) 抽样抽样 审核是一个抽样过程,在审核过程中一审核是一个抽样过程,在审核过程中一般抽样般抽样312个。个。3. 审核活动的特点(审核活动的特点(3) PDCA 审核过程按审核过程按P(计划)计划)D(实施)实施)C(检检查)查)A(改进)过程进行改进)过程进行3. 审核活动的特点(审核活动的特点(4)4. 审核的时机审核的时机 1)1)发生了严重的质量问题或用户有严重申诉;发生了严重的质量问题或用户有严重申诉; 2
4、)2)组织的领导层,隶属关系,内部机构、产品、质量组织的领导层,隶属关系,内部机构、产品、质量 方针和目标,生产技术及装备以及生产场所等有较大方针和目标,生产技术及装备以及生产场所等有较大改变;改变; 3)3)即将进行第二,第三方审核或法律、法规规定的审即将进行第二,第三方审核或法律、法规规定的审核;核; 4)4)第三方审核后获得认证注册资格和证书第三方审核后获得认证注册资格和证书。 ISO/TS16949:2002质量体系要求质量体系要求 质量手册、质量手册、程序文件程序文件/管理文件、管理文件、 指导书指导书/办法办法/技术文件技术文件/操作文件操作文件 质量计划质量计划 合同合同 国家有
5、关法律法规国家有关法律法规/顾客要求顾客要求 其他其他5. 审核的依据审核的依据IATF建议的建议的“乌龟图乌龟图”顾客导向顾客导向过程过程输出输出 (我们(我们将输出什么)将输出什么)输入(我们将输入(我们将收到什么)收到什么)判断准则是什判断准则是什么?(测量么?(测量/ /评估评估/ /绩效绩效/ /指指标)标)如何做?(方如何做?(方法法/ /程序程序/ /技术)技术)谁什么时候进谁什么时候进行?(能力行?(能力/ /技巧技巧/ /培训)培训)使用什么方式?使用什么方式?(材料(材料/ /工具工具/ /设备)设备)6. 审核时采用的方法审核时采用的方法7. ISO/TS16949审核的
6、内容审核的内容至少至少12个月的运行绩效趋势指标个月的运行绩效趋势指标 生产力 不良质量成本 过程有效性和效率 生产输出 质量绩效和设备利用率 内外部顾客的满意 供方业绩审核实施审核实施审核准备审核准备现场取证现场取证效果追踪效果追踪审核报告审核报告不合格项不合格项纠正要求纠正要求审核技巧审核技巧1. 准备准备 1)成立内审小组:选择审核员)成立内审小组:选择审核员 2)拟订内审计划:)拟订内审计划: 确定审核目的确定审核目的 范围和标准范围和标准 审核的计划安排和频率审核的计划安排和频率 审核行程审核行程/时间表时间表 3)编制检查表)编制检查表 4)审核前小组会议、)审核前小组会议、 审核
7、通知审核通知/起始会议起始会议内审组长职责内审组长职责 全面负责审核工作全面负责审核工作 对文件审核负责对文件审核负责 协助选择审核组其它成员协助选择审核组其它成员 制定公司审核计划制定公司审核计划, 组织、指导编制检查表组织、指导编制检查表 控制审核过程并对审核观察结果作最后结论控制审核过程并对审核观察结果作最后结论 提交审核报告提交审核报告 组织整改效果跟踪审核及确认组织整改效果跟踪审核及确认内审员职责内审员职责 实施具体的审核工作;实施具体的审核工作; 按分工编制相应的检查表并准备按分工编制相应的检查表并准备审核文审核文件件; 收集客观证据并将结果形成文件收集客观证据并将结果形成文件 报
8、告审核结果报告审核结果 验证所采取纠正措施的有效性;验证所采取纠正措施的有效性; 收存和保护与审核有关的文件,收存和保护与审核有关的文件, 配合并支持审核组长的工作。配合并支持审核组长的工作。顾客相关过程顾客相关过程1) (过程特性)(过程特性):是是否否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是是否否是否已确定过程的所有人? 做什么? 是否已对过程加以定义? 谁做? 过程是否已文件化? 用哪些指标衡量? 是否已对过程的接口加以定义? 在哪里做? 过程是否监控? 记录是否保存? 2) 顾客相关的主要过程和顾客相关的主要过程和支持性过程支持性过程3)输入
9、输入/ 输出输出4) 绩效绩效指标指标5) 相关相关质量文质量文件件6)相关相关的的ISO/ TS 16949: 2002条条款款7) Audit observations, objective evidences and findings8) Rating(NR, OFI, nc, NC) NR 检查表检查表检查表的好处:检查表的好处: 确保准备工作的完整性确保准备工作的完整性 审核的客观依据和证据审核的客观依据和证据 作为审核员的审核引导及备忘录作为审核员的审核引导及备忘录 减少记录时间和记录的真实性减少记录时间和记录的真实性 帮助撰写审核报告帮助撰写审核报告2. 执行执行 文件审核文件审
10、核 现场审核现场审核现场审核现场审核会议目的会议目的参加人员参加人员会议内容会议内容 收集证据收集证据审核观察结果审核观察结果 目的和范围目的和范围报告报告局局限限性性提交不符合项提交不符合项总结总结受审方确认受审方确认建议建议1. 首次会议首次会议2. 现场检查现场检查3. 末次会议末次会议4. 审核报告审核报告内部质量体系审核的阶段内部质量体系审核的阶段执行执行 沟通沟通 观察观察/收据证据收据证据 评审评审抽样技巧抽样技巧 1)分层次抽样,具有代表性、覆盖面全面(产品上分)分层次抽样,具有代表性、覆盖面全面(产品上分层、时间上分层、场地上分层层、时间上分层、场地上分层) 2)随机抽样;)
11、随机抽样; 3)自已抽取;)自已抽取; 4)适宜的抽样数。)适宜的抽样数。如如: 在作文件审核时在作文件审核时,所抽的样本应包括已换版过的所抽的样本应包括已换版过的,这样才能确认这样才能确认其修改是否符合要求其修改是否符合要求;还应包括外来文件还应包括外来文件,这样才能确认外来文件的这样才能确认外来文件的控制是否符合要求控制是否符合要求.如如: 在作检验审核时在作检验审核时,所抽的检验作业最好包括结果为不合格的所抽的检验作业最好包括结果为不合格的,这这样方便同时确认不合格品的控制和纠正预防措施两项目样方便同时确认不合格品的控制和纠正预防措施两项目.内部质量体系审核的阶段内部质量体系审核的阶段执
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