医院财务科预算、财务分析岗位绩效考核指标.docx
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1、财务科预算、财务分析岗位绩效考核指标序号KPI指标定义评分计算标准信息来源1预算的准确性(1科室实际发生值预算值)100%1)在目标值高5%及低15%的区间内浮动,得100分2)比区间最高值每提高 %,减 分,累计最低至50分3)比区间最低值每降低 %,减 分,累计最低至50分4)介于其中按线性关系计算财务科统计报表2预算编制完成的及时性预算编制完成的时间比规定时间延迟的天数1)=目标值,得100分2)比目标值每延迟 天,减 分,累计最低至50分3)介于其中按线性关系计算预算编制记录、签收确认记录3财务费用控制率计算公式为:地坛医院实际发生的财务费用财务费用预算标准100%1)=目标值,得10
2、0分2)比目标值每降低 %,加 分,累计最高至120分3)比目标值每提高 %,减 分,累计最低至50分4)介于其中按线性关系计算财务科财务费用预算及财务费用科目记录4资金计划制订的及时性资金计划制订完成的时间比规定时间延迟的天数1)=目标值,得100分2)比目标值每延迟 天,减 分,累计最低至50分3)介于其中按线性关系计算资金计划签收确认记录5预算执行情况分析报告完成上报的及时性预算执行情况分析报告完成上报延误的天数1)=目标值,得100分2)比目标值每延迟 天,减 分,累计最低至50分3)介于其中按线性关系计算财务科预算执行情况分析报告6财务分析报告上报的及时性财务分析报告上报延迟的天数1
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