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1、2022三公经费及公务卡自查报告三公经费及公务卡自查报告1依据市纪委、市委组织部20xx全市领导干部廉洁自律工作实施看法要求,我区对20xx年公务接待费、公款出境费用、公车购臵及运行费进行自查,现将详细状况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查机制依据市有关规定,我区成立了以党委书记xx为组长、纪委书记xx为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的“三公”经费管控工作领导小组,特地下发xx区严格限制“三公”经费的通知,从制度上对全区“三公”经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议,分析探讨自查中发觉的区“三公”经费偏多的状况,要求区各部门加强协同协作,形成工作合力,建立长效机制,扎实推动“三公”经
2、费专项检查工作的开展。二、狠抓落实,严控各种预算外支出1、公务接待费用我区20xx年公务接待费预算为15万元,1-6月实际支出52,600元,占全年预算比例62.50%。我区对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必需同时有区长和纪委书记共同签署的会务接待会签单,财政所才予以报销。我区严格按程序和规定标准限制支出,经费收入支出状况单独记账、单独结报,每季度在党务政务公开栏进行公示。经查,我区上半年不存在公款大吃大喝及参加高消费消遣、健身等状况,占全年预算比例偏高的缘由是上半年创文、创卫工作任务重、检查多,公务接待相应增多;加之全区上下不分节假日倾力工作,加班餐费
3、增多等共同导致。2、公款出国(境)费用上半年我区没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。3、公车购臵及运行费用我区20xx年车辆购臵及运行费用预算为35万元,1-6月实际支出165,987元,占全年预算比例47%。我区对公车购臵及运行费用实行单列记账,定点修理、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。其中,今年4月由于遏止私搭乱建的须要,运用区下拨的20万元专项经费购臵哈飞双排车一辆,价值40,389元,严格根据控购手续,由区财政局控购办公室发放询价表,取三家中最低价购买。截至目前,该车的16,320元燃修费用均从专项经费中支出。经查,在公车管理及专项治理中,
4、我区在自查自纠阶段照实登记上报公务车辆状况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;实行政府选购购臵公务用车;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。4、其他公务费用我区20xx年会议支出预算8万元,1-6月实际支出32,30元,占全年预算40%;通信费用预算6万元,1-6月实际支出23,168元,占全年预算38.61%。其中,4月份召开的区第九次党代会会务费用,是由区申请,区财政拨付的党代会专项经费5万元。三、完善监管,防控共建长效机制依据自查结果,我区对严格“三公”支出管理,提出了十项强化措施。一是提高工作效能。
5、增加行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。限制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的肯定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。限制出市、区参与会议、考察的人数,担心排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和限制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车运用效率。五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公,削减纸张运用。七是限制公务接待费用。严格“三单”制度,限制接待标准。八是规范激励工作。建立奖惩机制,嘉奖与工作业绩挂钩,以精神激励为主。九是规范大宗购臵及办公用
6、品管理。大宗商品购臵一律按政府选购规定实施,办公用品选购实行定点选购。十是规范财务管理。公务费用支出实行安排管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。三公经费及公务卡自查报告2依据区纪委等部门关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案要求,我中心对20xx年上半年“三公经费”的管理运用和公务卡制度执行状况进行了自查,现将详细状况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查机制依据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。二、狠抓落实,严控各种支出(一)“三公”经费支出状况1。因公外出学习考察。
7、上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。2。公车用车费。中心20xx年有公务用车1辆。中心对公车运行费用实行定点修理、定点加油。经查,在公车管理及专项治理中,中心照实登记上报公务车辆状况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。3。公务接待费用。我中心严格按程序和规定标准限制支出,公务接待费用报销时必需同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参加高消费消遣、健身等状况。(二)公务卡制度执行状况本单位的公务卡尚在申领当中。三、完善监管,防控共建长效机制依据自查结果,中心对严格三公支出管理,提出了几项强化措施。一是加强对考察及差旅费的管理。限制出市、区参与会议、考察的人数,担心排没有实际意义的公务考察活动;二是加强对公务车辆的管理。规范和限制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车运用效率;三是全力推行无纸化办公,削减纸张运用;四是限制公务接待费用。严格限制接待标准;五是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府选购规定实施,办公用品选购实行定点选购;六是规范财务管理。公务费用支出实行安排管理,规范批报手续,实行一支笔审批和财务公开制度。
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