xxxx年度决算信息公开工作方案.doc
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1、成都市新都区木兰镇人民政府2018年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能木兰镇政府是新都区人民政府下属的基层行政机构。负责本辖区内的各项经济社会事业发展工作。主要工作职能如下: 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机构的决定和命令。 3、协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,促进经济发展。 4、加强土地使用管理和环境综合整治,合理利用自然资源,保护改善生态环境和生活环境。 5、依法管理镇财政、执行本级预算。 6、管理和发展文化、教育、体育、卫生等事业。 7、开展社会主义与法制教育,管理治安、司法行政工作,
2、加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。 8、推行计划生育,控制人口增长,保护妇女儿童和老人的合法权益。 9、管理民政行政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,做好征兵工作。 10、办理上级人民政府交办的其它事项。 (二)2018年重点工作1.优化规划,推动科学发展。在规划定位上,以国家中心城市功能定位、环城生态区建设、天府动力新城建设、成(金)青等外连道路提升为契机,找准自身在“北改”、“中优”中的位置,科学确定区域人口规模和产业承载能力,加快由乡镇经济向中心城市经济转型,进一步完善提升“两轴四片”的产业空间格局,大力发展中高端商贸业、文化创意、生态游憩和现代农业。2.主动作为
3、,发展壮大镇域经济实力。积极促进龙和茶城、汇发机械、中塑一期等项目提升运营服务水平,盘活中塑二期、龙和茶城商业综合体存量资源,狠抓二次招商。围绕“快、好、专、大、多”五字工作思路,加大力度招商选资,重点做好木兰山片区项目包装和项目策划,积极开展精准招商、靶向招商,全力做好人才公寓、科伦医贸总部及仓储物流基地、木兰二小、卫生院迁建、派出所建设、环城生态带、中车配套项目拆迁等相关工作,持续开展“企业服务和项目攻坚”活动,完善党政班子成员对口联系服务企业制度。3.深入推进城乡社区发展治理“五大行动”。启动实施全功能系统化网格建设,实现“领导功能、服务功能、稳定功能、发展功能、监督功能”等五大功能。建
4、立“岗位明确、调度有序、信息共享、考核有据”的工作体系,实现“社区治理全覆盖、网格服务零距离、居民诉求全响应”,转变干部作风;所有“财政人员”下到网格服务,按照“1+1+N”的方法,通过“结对子、走亲戚”的方式,充分发动群众参与,提升城乡发展治理水平。4.纵深推进全面从严治党。严格执行党内政治生活制度,常态化制度化开展“两学一做”学习教育。健全干部日常监督制度,大力加强重点部位的常态监管。认真落实“两个责任”,深入推进专项治理“微腐败”工作,持之以恒正风肃纪,巩固落实中央八项规定精神成果,推动解决群众反映最强烈、矛盾最突出的问题。二、部门预算单位设置及人员情况(一)机构设置从预算单位构成看,新
5、都区木兰镇人民政府属一级预算单位,无二级预算单位。其中行政单位1个。木兰镇下设四室(党政办公室、经济发展办公室、群众工作办公室挂社会治安综合治理办公室牌子、城镇建设管理办公室)一所(财政所)一中心(社区管理服务中心)。 (二)人员情况截止2017年12月,共有编制41人,实有在职人员41人。其中:行政编制27名,实际24人;事业编制13名,实际16人;工勤编制1名,实际1人。三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算2162.42万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2162.42万元。支出包括:一般公共服务支出634.19万元、社会保障和就业支出68.38万元
6、、医疗卫生与计划生育支出18.75万元、城乡社区支出906.2万元、农林水支出534.9万元。四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况木兰镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款2162.42万元,比2017年预算数1651.03万元增加511.39万元,增长30.97%,变动的主要原因是农民集中居住小区物业管理费及体制结算增加。(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务(类)支出634.19万元,占29.33%;社会保障和就业(类)支出68.38万元,占3.16%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出18.75万元,占0.87%;城乡社区支出(类)支出
7、906.2万元,占41.9%;农林水支出(类)支出534.9万元,占24.74%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2010301(行政运行)预算数为309.2万元,比2017年预算数274.3万元增加34.9万元,增12.72%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于行政人员工资福利支出、日常公用经费等。2、2010350(事业运行)预算数为169.99万元,比2017年预算数150.8万元增加19.19万元,增长12.7%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业人员工资福利支出。3、2010399(其他
8、政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为150万元,属2018年新增预算。新增原因是测算的2018年非税收入。主要用于弥补农民集中居住小区物业管理费。4、2010602(一般行政管理事务)预算数为5万元,与2017年预算5万元持平。5、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)预算数为48.84万元,比2017年预算数51.97万元减少3.13万元,下降6%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员相应的社保缴费变动。6、2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)预算数为19.54万元,比2017年预算数20.8万元减少1.26万元,下降6.06%,变动的主要原因是国家政策变化引起
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