实物资产内部控制制度.docx
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1、实物资产内部控制制度 实物资产内部控制制度 第一章总则 第一条:为加强单位资产管理,强化对实物资产的配置、使用和处置等环节的管控,确保资产有效使用和防止资产流失,根据事业单位国有资产管理暂行办法、行政事业单位会计制度等制度,结合工作实际特制订本制度。 第二条:本办法所指的实物资产(以下简称资产)包括固定资产、办公用品和低值易耗品。 第三条:资产由后勤统一管理。 第四条:资产审批、保管、资产核算和资产清查等不相容岗位相分离。 第二章分工与授权 第五条:单位资产的配置、处置实行一把手审批制度,大型资产配置和处置还应由领导班子研究决定。 第六条:院办具体负责资产记录、日常管理、清查盘点、统计分析,督
2、促各科室按照资产内部管理制度的规定使用资产,定期检查资产使用情况,配合财会开展政府采购预算和计划的编制及审核工作,定期与财会部门核对资产信息,按照有关规定办理资产处置等工作。 各科室是资产的使用和保管部门,负责资产的有效使用和安全保管。会计根据会计制度进行资产核算,建立固定资产台账或卡片。 第三章实施与执行 第七条:资产配置。各科室根据工作需要提出配备办公设备申请,经单位负责人签批同意后报后勤,后勤提出拟购置资产的品目、数量,测算经费额度,报单位一把手签批同意后,按程序统一进行购置,达到政府采购目录标准的按照政府采购规定执行。 日常办公用品(包括打印纸、笔记本、油笔、铅笔、书钉、曲别针、大头针
3、、毛巾、香皂、拖布、脸盆等)由后勤根据工作需要统一向院长请示和配发。 第八条:资产领用和保管使用。对新购置的实物资产,后勤根据验收清单对资产进行验收和登记保管明细账。有关科室根据需要填制物品领用单并签字,领用资产。后勤根据物品领用单登记保管明细账。 本着谁使用谁保管的原则,各科室要妥善保管和使用资产,防止保管和使用不当导致资产丢失、毁坏等损失发生。发现资产损失的,保管人员应及时报告后勤,后勤按规定的审核审批权限进行处理。人员工作发生变动时,必须进行资产清理和移交。一般工作人员由科室负责督促清理和移交,科室负责人变动时由院长负责督促清理和移交。 单位拟将占有、使用的国有资产对外出租、出借的,经校
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- 关 键 词:
- 实物 资产 内部 控制 制度
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