学校财务管理制度范本〔通用5篇〕.docx
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1、学校财务管理制度范本通用5篇学校财务管理制度范本通用5篇在学习、工作、生活中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展,按照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想必很多人都在为怎样制定制度而烦恼吧,下面是我为大家整理的学校财务管理制度范本通用5篇,欢迎大家共享。学校财务管理制度1一、加强预算管理,坚持审批制度1、学校年初要遵循“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡的原则做好预算。每月要编制月份计划,报总校审批,方可施行。2、学校根据总校安排报账时间,及时
2、报账。报账同时,报下月支出计划,经总校批准后方可施行。3、固定资产购建和日常修理,单价在3000元以上或总造价在1万元以上的支出,在年初预算时要负有专项讲明,执行前必须事前提出书面申请二、加强学校收费管理1、严禁设立“小金库,不得将收入作为往来款项进行核算。2、对不符合规定的票据,学校财产机构不得使用。3、严禁违背规定,巧设项目向学生收取费用。如统一发动、购买练习册,按人头收取班级活动费,强迫保险等。4、不扣留、挪用各种收费,足额、及时上缴总校。三、支出管理1、学校的财务收支实行“一支笔审批制度。学校的一切重大开支和重要的经济事项的决策,应经学校领导班子集体研究决定,并做好会议记录备查。2、财
3、务机构内部分工做到帐、物分开,报账员不兼任档案管理、财务保管工作。3、禁止在支出经过中变通、变造现象,保持原始凭证的真实、合法、有效。4、因总校取消了小学招待费,需要烟、饮料、水果等招待物品时,及时到总校联络购买,总校不予购买或不批准购买,则任何人来校不特殊招待。否则谁擅自购买谁付账。5、培训费报销程序及标准:1教育局文件填培训卡学区校长签字会计处核销。2县内培训,车费10元,住宿费20元下面有票据;市内70元下面车费,30元下面住宿费有票据。没有统一伙食安排的,市内天天补助5元,市外天天补助8元。3培训回来及时到总校核销培训费,过月单据不予核销。6、为保证学校正常运转,学校领导积极向总校反映
4、,申请小额备用金,以保证学校急需的临时性支出需要。四、财产管理1、低值易耗品学校建立明细帐,由学校保管员及时记录、存档。2、固定资产管理责任到人,发生人员变更时做好交接手续,具体盘点。物品非正常损坏或丢失,责任人照价赔偿。3、学校物品一律不许外借,外借不能收回时,保管员、外借人平均折款赔偿。五、档案管理1、报账员对文件、制度、报表、预算决算及重要合同,定期归档、审查、整理立卷。2、档案要有目录,并装订成册,防止丢失或毁坏。学校财务管理制度2为了使学校财务管理工作制度化,规范化,财务工作有据可查,有章可循,根据相关的法律法规和上级有关财务管理制度,结合我校实际,特制订本财务管理制度。一管理原则学
5、校财务管理实行集中管理原则,全学区的财务收支,在校长领导下,根据财务制度,由中心校财务室统一收支,各村组办学经费按校内分配制度由中心校统一下拨,村组负责人管理使用,同时要向中心校财务室报帐,接受其管理和监督。二财务收支管理体制1、学校财务管理坚持收支“两条线,一个口子进,一个口子出,做到增收节支,节俭办学,严禁辅张浪费,将有限的资金用在刀刃上。2、实行实记入帐制,坚持做到收支有依有据,严禁收入不出据,收入不入帐,多收少记和“小金库,严禁支出无凭据,使用无效票据和多支多报。3、严格执行上级规定的收费项目和收费标准,杜绝老师私自乱收费现象发生。4、严格执行上级规定的报销制度,坚持报销标准,控制出差
6、人次数,出差人员须经学校派遣方可出差,否则不予报销费用。5、学校财务收支应有计划,避免盲目支出,保证学校教职工基本福利待遇的落实,保证学校的正常运转,保证有计划的归还下欠债务和学校的进一步发展。6、实行帐款分离,会计管帐不经手现金,出纳经手现金不管帐。三现金管理1、学校现金实行银行开户管理,任何收入必须坚持先入行后支出,杜绝坐收坐支。2、学校出纳手中现金原则上不得超过1000元,否则若因现金被盗,后果自负。3、学校出纳必须按时收好学校一切经费并及时入库,按学校规定时间完清一切经费,严禁任何人抓挪学校公款。4、学校职工原则上不得借用学校公款,若因特殊情况借款300元下面可由出纳视其情况借支,但必
7、须保证按期如实收回,否则由出纳自行负责。300元以上借款需经校长签字同意后方可借出,如经办人不按规定办理借款属个人行为,后果自负。四支出票据的使用和管理教职工福利,津补贴发放,使用工资发放清册或领条,节假日加班补贴和有关活动补助,由经办人开条,校长审核,会计制单后,校长签字发放。对外收费、购物、乘车、住宿、招待等业务开支必须使用国家规定的有效票据,务工开支必须使用税务票据。坚持报销票据要素齐全,所有支出票据须有经办人签字,校长审核后方能报销。五购物管理大宗物品严格根据教育局购货渠道、质量、价格进行购置,严禁任何人私自订购教仪,桌凳,校服,教辅资料等大宗物品。严禁任何人以私人名义私自向学生推销教
8、辅资料,学生用品或其它商品。学校购置办公设备,教学设备设施,金额500元下面,由分管人员安排,经请示校长同意后执行,500元以上1000元下面,由行政办公会研究决定后执行;10000元以上大宗物品由学校行政办公会研究报教育局领导审批后执行。学校购置的一切物品发票,须注明经办人和验收人,校长审核签字后方能报销。六财务监督自觉接受上级各部门的检查监督,保障财务人员的财务监督,财务人员根据(会计法)对违背国家财经纪律的行为有权提出意见,催促学校纠正。加强民主管理和民主监督,财务人员按月注好帐,交校长审阅后,定时在校务公开栏公布,期初财务收支计划,期末财务决算,提交全体老师会或教代会审议。七学校建设和
9、资产管理学校修建含职工集资房30万元以上工程,严格按国家规定程序办理。小型维修和排危工程,在保证质量的前提下,要尽量从节约出发,精打细算,用较少的钱办较多较好的事。所有学校建设工程按教育局文件自学接受职能部门的审计和监督。学校资产必须按(国有资产管理办法)管好用好,做到分类造册进入固定资产帐目,杜绝资产流失。学校财务管理制度3一、严格财务管理,严肃财经纪律,做到财务管理规范化、制度化。二、各校各项收入必须交会计室,由出纳会计开具(行政事业单位收款收据)作收入。三、出纳做到每学期的收入现金必须在开学一个月内存入账户,出纳的周转金不超过5000元。四、各校账目必须做到日清月结,学期末各校将组织领导
10、、老师代表进行清理,并向体教职工公布每学期的各校财务收支情况。五、各校财会人员必须做到身正、口稳、手直。主管会计每月应向分管财经领导汇报财经收支、结余情况,并实行月报表汇报制度,协助各校领导管好财、理好财。六、严禁各校乱收费、乱摊派、乱推销。如有违者,将责令退还,并予以总金额的50罚款,中心学校通报批评。情节严重者报上级部门处理。七、坚决执行一本账收支,一个专户银行存款,一支笔审批的财务管理制度,各校购买物品一般由出纳会计负责,当事人核实签字,主管领导审批方可入帐,会计对不符合财经手续、不合理开支或不正规的单据发票有权向分管领导指出,并不予报销。八、公款不准借支,特殊情况经批准后才可借支。但数
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