2022年程序文件内部审核控制程序 .pdf
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1、XXXXXXXX公司程序文件文件编号QB/XXX XXX 版本号A/0 编制: XXX 审核: XXX 批准: XXX 生效日期: XXXX 年 X月 X日内部审核控制程序页码第 1 页共 4 页内部审核控制程序1 目的1.1 有计划的进行内部管理体系审核,以验证所开展的质量活动和结果是否符合管理体系标准、公司管理体系文件要求及策划的安排。1.2 确定现行公司管理体系实现规定的质量目标的有效性。1.3 及时发现运行中的问题,采取纠正和预防措施,提高公司质量管理水平。2 适用范围本程序适用于公司内部管理体系审核工作。3 术语3.1 质量术语采用 GB/T19001 ISO9001:2008 标准
2、的术语。3.2 各专业的技术术语采用国家和部颁有关标准、规范、规程的定义。4 职责4.1 管理者代表负责组织领导内部质量体系审核工作。4.2 管理者代表负责组建内部质量审核组,并确定审核组组长、审核员名单,并规定其职责。4.3 审核组组长负责组织实施内部质量审核。4.4 质检部负责本程序的制定、修订和实施的归口管理。5 措施和方法5.1 内部质量审核方案的制定5.1.1 审核方案的策划,应考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。5.1.2 年度内部质量审核方案由公司管理者代表制定,报总经理批准后实施。5.1.3 内部质量审核每年进行12 次,必要时,由公司领导提出或被审核部门/
3、单位申请,随时进行。5.1.4 年度内部质量审核计划内容:审核的目的、范围和依据、受审部门/ 单位、审核工作时间安排、审核频次。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - XXXXXXXX公司程序文件文件编号QB/XXX XXX 版本号A/0 编制: XXX 审核: XXX 批准: XXX 生效日期: XXXX 年 X月 X日内部审核控制程序页码第 2 页共 4 页5.2 审核准备5.2.1 审核组组建由管理者代表负责组织审
4、核组,任命审核组长。审核组成员不少于2 人,审核组成员应由具有内部审核员资格的人员担当,并确保审核实施过程的客观性和公正性。5.2.2 审核实施工作方案制订每次审核实施前,审核组长制订内部质量审核实施工作计划报管理者代表批准。 内部质量审核实施工作计划内容包括:受审核部门 / 单位、审核目的、范围和依据、准则和方法、审核日程安排、审核依据的文件、审核组的组成和审核员的分工、审核报告编号和分发等。5.2.3 下达审核通知由质检部提前一周向受审核部门、单位发出本次审核通知及审核实施工作计划 ,受审方应作好迎审准备,如有异议,应在收到审核通知后两日内商定另行安排。5.2.4 审核所依据的文件准备5.
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