公司采购申请的流程及相关管理制度1完整篇.docx
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1、公司采购申请的流程及相关管理制度1完整篇.doc 公司采购申请的流程及相关管理制度1 1 - 值得拥有值得下载文档word精品- - - 公司采购申请 管理制度及流程 一、申购制度 为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支,所有办公用品、 低值易耗品等的购买和工程类项目的发包,须由各部门提出采购计 ,属工程类的采购项目需附上工程划,部门主管填写采购申请表 合同或报价表。并经各部门经理(主管)审批,后移交总经办文员统 ,最终交由采计汇总,再经有关领导一并审批后编制申购 总清单 购专职采购负责人进行采购。 数物品入库时需严格检查进货品种、办公物品由文员负责管理, 量、规格、单价、总额等是否与申购总
2、清 单相符,按手续验收入 库,登记上账。没有经审核的采购申请表或未办入库手续,财务 一律不予报销。出库的管理及公司调离人员办公用总经办负责入库、 品的收回。 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:、1 文具用品分为个人领用和部门领用两 种:、2 、部门领用:系公司或部门b、个人领用:系个人使用保管用品,a 共同使用用品, 、经可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)消耗品、3 验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工 作状况调整发放基准。 应限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消管理消耗品、4 2 - 值得拥有值得下载文档word精品- - - - 耗品如(
3、复印纸、传真纸)不在此限。 管理品、5即人员岗位变动及离职时应办理移交手续,列入移交, 应以旧品如有故障或损坏,将剩余及列管办公物品一并缴回总经办。 换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 采购申请表由各部门提交号前25每月办公用品的申购应于、6 然后由各个部门办公物品原则上由公司统一采购入库,由文员汇总。 如属必需品、领取。由总经办酌量申购存库,采购不易或耗用量大者, 可经总经理同意后授权部门如公司无法统一采购的急需品或特殊品, 自行购买。 各部门可到总经办领取采购申请表或表格电子档,于申、7 各部门人员领由各部门自己管理,购时填写或编辑打印并保存备案, 取时做好登记,严格控制办公物品的申
4、购。 办公用品领用登记表对库、文员另设办公用品登记表、8 以便统计消耗情并及时做好领用登记,存办公物品的领用进行管理, 况。办公物品严禁领取回家私用。 新进人员如需领用办公用品的,在符合领用条件的情况下,、9 如另有需要可申请自行购买或于本月可先向文员领取办公 必备物品, 底统一申购。 二、申购流程 ,经使用人员提出采购需求,其部门主管审核、填写采购申请表 部门经理(主管)审核签字确认交总经办文员汇总,由总经办做好 3 - 值得拥有值得下载文档word精品- - - 经有关领导审批后文员或总经办申购总清单采购预算后填写 提请公司购买 注:物品购置必须按流程办理,如无特殊情况不得擅自购买;使用人
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