物品采购领用管理制度.docx
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1、物品采购领用管理制度 巩义市鑫辰汽车贸易有限公司 物品采购领用管理制度 一、总则 为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应,确保采购质量,降低采购成本,提高采购效率,防范采购过程中的舞弊行为,特制定本管理制度。 本制度适用于对外采购与经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。 二、职责权限 1、王总负责采购管理制度的审批; 2、经营性材料、配件等由售后服务部备品库计划员采购;其他消耗品,劳保用品、办公用品的采购由行政部负责采购;广宣物料由市场部拟定采购计划采购。 三、采购原则 1、一致性原则 采购人员定购的物品必须与计划申请单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足、请购部门
2、要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致,经审核后可进行调整。 2、优质低价原则 同等质量和服务条件下,应选价位较低者 3、廉洁原则 (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 4、量入为出的原则 原则上其他消耗品,劳保用品、办公用品的采购要量出而入,小批量备货,以免造成积压,对非重复性耗材和原材料要在当期维修结束后立即退货,严禁积压。 5、信息化”原则 为提升效率及环保办公,公司推行信息化办
3、公,公司的采购全部流程均在钉钉APP系统上进行申请及审批。 四、采购报销流程 申请人钉钉发部门经理审核王总审核张总审核 起请购单 厂家要求物料 样市场部发起物 王总审 抄 送稿料请购单 核 行政公司活动物料 行政选定制作 物料送 采 购制作 商制作 到 行政检验入 无孟会计签 关键控制库制入库单 字不能支付 孟会计审 填报销凭证、制单(入库 出纳报账 核签字 单、清单、发票) 使用部门领料单 安装使用,行政验收 领料 1、采购申请 物品需求部门根据生产或经营的实际需要,在钉钉系统填写通用审批单,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须 注明相关参数、
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