京东 仓储标准作业管理流程操作手册 .docx
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1、京东 仓储标准作业管理流程操作手册 京东360仓储标准作业管理流程操作手册 目录 1收货流程. 1.1收货员主要职责. 1.2收货员的岗位要求. 1.3收货操作步骤. 1.3.1打印采购单 . 1.3.2理货分箱 . 1.3.3验收 . 2入库流程. 2.1入库员主要职责. 2.2入库员的岗位要求. 2.3入库操作步骤. 2.3.1定义箱子. 2.3.2入库扫描. 3采购上架流程. 3.1采购上架员主要职责. 3.2采购上架员的岗位要求. 3.3采购上架操作步骤. 3.3.1箱子交接. 3.3.2摆货上架. 4散货处理流程. 4.1散货组主要职责. 4.2散货上架员的岗位要求. 4.3散货处理
2、操作步骤. 4.3.1扫描. 5盘点维护流程. 5.1维护/盘点主要职责. 5.2维护/盘点的岗位要求. 5.3维护/盘点操作步骤. 5.3.1盘点计划. 5.3.2盘点盈亏处理. 6查货流程. 6.1查货主要职责. 6.2查货员的岗位要求. 6.3查货操作步骤. 7内部收货流程. 7.1内部收货上架员主要职责. 7.2内部收货上架员岗位要求. 7.3内部收货上架操作步骤. 7.3.1内部送货. 7.3.2 核对送货单 . 7.3.3配货收货. 7.3.4 摆货上架 . 8内部配货. 8.1内部配货操作步骤. 8.1.1采购配货. 8.1.2配货单配货. 8.1.3定义箱子. 8.1.4理货分
3、箱. 9出库流程. 9.1出库员主要职责. 9.2岗位要求. 9.3出库操作步骤. 9.3.1订单打印. 9.3.2出库员登记. 9.3.3按集合单出库. 9.3.4按面单分货. 10扫描开票流程. 10.1扫描员与开票员主要职责. 10.2扫描开票操作步骤. 10.2.1扫描. 10.2.2开票. 11打包流程. 11.1打包员主要职责. 11.2打包岗位要求. 11.3打包操作步骤. 11.3.1分类打包. 11.3.2打包录入. 12退货流程. 12.1退货员主要职责. 12.2 具体操作流程说明. 12.2.1 客户退货 . 12.2.2 系统入库 . 12.2.3 退货商品交接 .
4、12.2.4 返修处理 . 13投诉处理流程. 13.1主要职责. 13.2投诉处理操作步骤. 13.2.1 收集投诉信息 . 13.2.2信息传达. 13.2.3 分析投诉内容 . 13.2.4 按照客户要求处理投诉 . 13.2.5 将补发单号反馈客服部 . 14问题单处理流程. (72) 14.1问题单处理步骤. 14.1.1系统查询. 14.1.2问题单汇总表. 1 收货流程 1.1收货员主要职责 依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验,准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。建立收货信息档案。 1
5、.2收货员的岗位要求 收货员除了履行自己的职责外,还要涉及到财务知识、供应商小金额款项的支付、票务的基础知识、财务的基础知识及管理;除物流部本身外,还要服务于采购、客服、财务三大部门、全力配合各部门工作。正确受理供应商送达的货物、保证货品数量、规格、型号、质量等与采购单完全一致,保证信息的高效流通,降低运营成本,填制与货物入库相关单据,积极配合库房保质保量完成采购货物的入库,完成上级交办的其他工作。 1.3收货操作步骤 1.3.1 打印采购单 1.3.1.1页面 1.3.1.2菜单位置 ERP仓储管理入库组管理采购订单扫描等待入库订单 1.3.1.3操作说明 轮到入库的供应商提供订单号,入库人
6、员根据订单号、商家简码、商家名称、采购单中商品编号、商品名称、采购员、订购时间、入库机构、库房等信息找到相应的采购单; 在采购单列表中选择相应的采购单,点击操作按钮,进入采购单页面(具体如下):点击“打印货架号”按钮,即可打印采购单。 1.3.1.4打印订单注意事项 (1)有单无货。有时采购单先行到达收货地点而商品迟迟未到,应与运输方联系查明原因,如查无来货,应及时将采购单退回或注销。 (2)有货无单。货物送达仓库时,收货员有时并未收到相应的单证,此时应将货物暂存,及时联系采购并通知采购人员将单证补齐再进行收货。 如采购不能将单证补齐或拖延补齐时间,收货员有权拒收货物并及时 上报。 1.3.2
7、 理货分箱 1.3. 2.1操作说明 供应商按照地区、采购单分成3*n份:其中地区为北京、上海、广州三地;n为采购单数量。 操作人员 供应商送货人员 1.3.3 验收 1.3.3.1操作说明 收货员按照采购单收货验货,工作职责为: (1)打印商品ID号; (2)核对商品品种、数量、规格、型号等信息,并观察商品外包装是否完好。如核对信 息正确而且商品外包装完好,则签字确认。点收时对包装有疑问的(如可能已被拆过或已破损),收货员应会同运输人员开箱查验,如发现有缺损情况应立即做好有关记录,破损商品一律拒收;错送(品种、规格或型号等信息不完全正确)的商品一律直接退回供应商,并取消该订单的采购,信息由系
8、统反馈采购部; 多送的商品多送的部分直接返回供应商,然后签字确认;如果供应商少送商品,则修改采购单数量,然后签字确认。 点货方法: 货物到达库场后、收货员应根据供货商或运输承运单位开具的有效凭证(如货物运单、交接清单)先将大件(整件货品)数量清点核准。大数验收可以采用逐件点数计总和集中点数计总的方法清点。逐件点数时可以借助计算器帮助记忆以免出错;对于货物品种单一、包装大小一致,数量较多的货物(如三菱盘片等等)采用集中堆码点数方法较好。集中堆码点数是先将货物按一致的堆形整齐的堆放,然后根据长、宽、高各方向的件数之积可得总件数,但应注意的是最上层 的件数起压码作用,其数量比下层要少,最好另外清点计
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