高等学校财务收支审计实施方案(doc 5).docx
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1、高等学校财务收支审计实施方案(doc 5) 高等学校财务收支审计实施方案(doc 5) 高等学校财务收支审计实施办法 第一条为了规范高等学校财务收支审计工作,保证审计工作质量,根据国家教委第24号令教育系统内部审计工作规定,制定本办法。 第二条本办法适用于各级人民政府举办的全日制普通高等学校和成人高等学校。普通中等专业学校、技工学校、成人中等专业学校可依照执行。 第三条本办法所称高等学校财务收支审计,是指高等学校或其上级主管部门审计机构依法对学校及其所属独立核算单位各项资金的筹集、管理和使用以及财产物资管理、使用的真实、合法和效益进行的审计监督。 第四条高等学校财务收支审计的目的,是促进学校加
2、强资金和财产物资的管理,提高使用效益,保障各项事业的顺利发展。 第五条审计机构对高等学校财务管理制度进行审计的主要内容: 1.财务管理体制是否符合国家的有关规定; 2.是否按规定设置财务机构并配备合格的财会人员,学校一级财务机构是否对全校各项财务工作实行统一管理; 3.会计核算是否符合会计法规和制度的规定; 4.财务规章制度和内部控制制度是否健全、有效。 第六条审计机构对高等学校预算管理情况进行审计的主要内容; 1.预算编制的原则、方法及编制和审批的程序是否符合国家、上级主管部门和学校的规定,各项收入和支出是否全部纳入预算管理,有无赤字预算; 4.各项支出所取得的效益如何,有无损失浪费等问题。
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