制程异常管理计划流程经过.doc

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编号:2658413    类型:共享资源    大小:106.72KB    格式:DOC    上传时间:2020-04-25
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异常 异样 管理 计划 规划 流程 经过 经由
资源描述:
\ 制程异常处理流程 MK-QF-PIE-0001 A/0 制订: 审核: 批准: 受控状态: 发放号: 2017-05-06发布 2017-05-06实施 制订/修订日期 版本 页次 修 订 內 容 备注 2017/5/6 A/0 ALL 新版发行; / 分发范围 文件制定者确定 总经办 ■ 管理者代表 ■ 文控中心 ■ 品质部 ■ 市场部(外贸) ■ 市场部(内销) ■ 工程部 ■ 研发部 ■ 生产一部 ■ 生产二部 ■ 生产三部 ■ 采购部 ■ 计划部 ■ 行政人事部 ■ 仓储部 ■ 财务部 1.目的 规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任,使异常能够得到及时解决,确保生产正常运行。 2.适用范围 适用于制程出现异常时的处理。 3.职责 3.1各生产车间:当生产过程中制程出现异常时发出《制程品质异常联络函》通知IPQC 3.2 品质部IPQC:对制程异常现象进行确认,并通知QE或PE来现场进行原因分析和处理 3.3品质部QE:对制程异常进行原因分析并确认责任部门,并对责任部门制订的改善对策进行验证 3.4工程部PE:对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门 3.5责任部门:负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。 4.工作流程 4.1制程异常发生的时机, 当同一不良现象重复出现且不良率达到一定比例时; 4.2 制程异常的发出、确认及通知: 4.2.1由车间生产线根据不良现象和事实填写《制程品质异常联络函》,填写内容包括:订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。经车间主管(经理)审核后给车间IPQC确认; 4.2.2 IPQC在收到车间发出的《制程品质异常联络函》后,对异常现象、不良数量、不良率进行确认,如果确认结果与车间填写的内容不相符时,可退回车间重新填写。 4.2.3 IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析: (1)如果是外观异常,电话通知QE工程师与PE工程师到现场进行原因分析; (2)如果是功能和结构性异常,电话通知结构工程师和PE工程师到现场进行原因分析; 4.3原因分析: 4.3.1 QE工程师和PE工程师接到通知后,应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认和原因分析。 4.3.2问题分析时应运用5WHY、5M1E、QC七大手法、IE手法等问题分析技术分析异常的根本原因,根据根本原因确认责任部门及提出临时对策。 4.3.3当所发生异常是开发设计缺陷时,由工程部PE工程师通知研发工程师到现场进行原因分析。 4.3.4工程部和品质部对问题的不良现象,不能够提出解决方案或工程部和品质部处理意见不一时,由品质部QE工程师负责召集PE工程师、生产部和研发部等相关部门进行会议讨论处理。 4.3.5正常情况下原因分析及临时对策的提出应在2小时内完成 4.3.6当责任部门确定后,QE工程师或PE工程师应电话通知责任部门责任人到异常发生的车间现场进行确认。 4.4改善措施的提出和实施: 4.4.1当责任部门确认后,责任人应对异常现象进行临时对策和防止异常再发生的永久性对策; 4.4.2临时对策为对已发生的异常的一种解决方法,永久性对策为防止异常再发生的一种纠正措施。 4.4.3如同一异常有多个责任部门时,每个责任部门责任人应针对各自的问题点提出临时措施和防止异常再发生的永久对策(《制程品质异常联络函》每个责任部门复印一份,分别制订改善对策); 4.4.4临时对策和防止再发生的永久性对策应具备完成日期。临时性对策应可马上实施,永久性对策的实施完成正常情况下不能超过一个月。 4.4.5 QE工程师或工程PE工程师应对责任部门制定的临时对策和永久性对策进行确认,当确认对策无法实施或不能防止再发生时,应要求责任部门重新制订对策。 4.4.6责任部门应在异常发生后2小时内制定临时对策,4小时内制定防止异常再发生的永久性对策。 4.4.7临时对策的实施部门为车间或责任部门,永久性对策的实施部门为责任部门。 4.5 制程异常的跟踪: 4.5.1品质部IPQC应对制程异常的处理进度进行跟踪,当责任部门完成临时对策和永久性对策后将《制程品质异常联络函》交还制程QE工程师,QE工程师确认临时对策和永久性对策有效后安排文员复印分发。分发部门:发生异常的车间、车间IPQC、责任部门、原因分析部门,原档交制程QE工程师。 4.6效果验证: 4.6.1制程QE工程师应对责任部门制定的临时对策和防止再发生的永久性对策的实施效果进行验证。 4.6.2如验证结果为有效,本次异常可关闭;如验证结果为无效,应要求责任部门重新制订对策和实施。 4.7 《制程品质异常联络函》的分发与归档 4.7.1责任部门制订异常的临时对策和永久性对策后,由制程QE工程师交给文员复印分发至异常发生部门、车间IPQC、责任部门、原因分析部门,原档交制程QE工程师保存; 4.7.2当制程QE工程师对改善效果进行验证后,《制程品质异常联络函》应重新分发,分发部门同5.7.1。 5.相关记录表单: 5.1《制程品质异常联络函》 5.2 文件收发登记表 5.3 制程异常处理流程图 文件收发登记表 分发部门 发行日期 版本 签收登记 回收登记 签收人 签收日期 回收人 回收日期 制程异常处理流程图 IPQC/QE PE/QE/IQC NO 制程异常反馈 判定是否开异常 判定是否停线 停线并开出停线通知单 Yes NO Yes 通知相关部门召开会议 QE主导会议召开 分析造成异常出现的原因 提出临时对策及改善措施 提出长期对策及预防措施 确认对策是否有效 产线开始试做并返工不合格品 继续生产 Yes NO 责任部门长期追踪验证 制程品质异常联络函 种类:■ 半品制程 □ 成品制程 □ 老化制程 客 户 发生日期 制程单号 生产数量 单位 产品代码 规格型号 异常状况说明: 班组长: 主管确认: 异常原因分析﹕ 签名﹕ 日期﹕ 异常临时纠正及改善措施﹕ 签名﹕ 日期﹕ 长期纠正及预防措施: 签名﹕ 日期﹕ 效果追踪及验证: 确认者: 确认日期: 备 注:1)此表单开出由PIE工程师主导,质量管理部协助处理, 2)表单由开出单位存档。
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