日常财务审核审批及报销制度内容完整文档.docx
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1、日常财务审核审批及报销制度内容完整文档 财务审核审批及报销制度 第一条为明确相关人员的财务审核审批权限和职责,保障日常管理流程顺畅,促使高效地控制费用,降低成本,同时防止和杜绝弄虚作假,徇私舞弊和不必要的流失浪费,特制订本制度。 第二条报销人员必须依次履行以下基本报销程序: 1.费用开支的基本报销程序:经办人签字,复核人证明或部门负责人确认,分管领导签字,财务审核,总经理审批。 2.实物开支的基本报销程序:经办人签字,验收人验收并登记物资台账-按照收、发、存序时登记,按月或季由财务资产部稽核(需要质检人员检验的,应有相应的质检手续),部门负责人确认,分管领导签字,财务审核,总经理审批。 第三条
2、审核审批基本内容: 1.经办人:填写报销单并核对原始单据和发票的内容单价金额是否正确,是否与合同相吻合。是否有事先申请报告,发票是否规范,用途是否清晰。 2.部门确认(或验收人或证明人):确认项目是否属实,单价是否合理,是否有验收人签字。 3.分管领导签字:确认项目已被批准,部门负责人已审核。 4.财务审核:审核费用是否按照报销标准报销,采购价格是否合理,是否按合同执行,相关人员是否已确认,核对项目单价金额是否正确,是否有事先申请报告,发票是否规范,票据是否完整,用途是否清晰(或在背面写清楚)。 5.总经理审批:审批项目是否属实,价格是否合理,相关人员是否已确认签字。 第四条资金会计(出纳)在
3、付款时,必须对原始单据的金额再次全面核对,确保付款金额与原始单据金额相符。同时,资金会计必须核对和确保付款的单据上同时有财务经理的审核和总经理的审批,才能付款。 第五条报销基本要求: 1.审核审批次序一般按以上基本报销程序依次逐级办理。 2.各项已批复的请示报告都必须作为报销附件。 3.报销人员原则上应在回单位后7日内报销。 4.报销单据应当使用碳素墨水书写,不得用铅笔或圆珠笔书写;报销单据不得涂抹刮擦,内容和项目必须齐全。 5. 报销单上除报销人、财务经理审核和总经理审批外,其他人员的签字全部在票据的背面书写。 6.报销单据必须能够清晰地看出发生项目的“用途”,未能直接在单据内容上看清楚“用
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