公司ISO9001_2022质量管理体系全套文件(管理手册与程序文件).docx
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1、公司ISO9001_2022质量管理体系全套文件(管理手册与程序文件) ISO9001-2022质量管理体系全套文件(管理手册及程序文件) 编号:HJ-QM-2022 XXX 依据ISO19001:2022 idt GB/T19001-2022 质量管理体系要求编制 控制类型: 文件版本: C/0 受控号: 持有者: 发布日期: 2022 年 9 月 26 日实施日期: 2022 年 9 月 26 日 质量手册目录 章节号章节名称 0.1 质量手册颁布令 0.2 管理者代表任命书 0.3 公司概况 1 前言 2 概述 2.1 总则 2.2 应用 2.2.1 覆盖本公司的管理活动2.2.2 覆盖
2、产品围 2.2.3 规性引用文件 2.2.4 术语和定义 2.2.5 质量手册管理 3 质量方针和质量目标 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的围 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1
3、.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 公司知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.4 记录控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品有关要求的确定 8.2.3 与产品有关要求的评审 8.3 产品的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.4 外部提供过程、产品和服务
4、的控制8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和度程度 8.4.3 外部供方的信息 8.5 生产和服务提供 8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更改控制 8.6 产品的放行 8.7 不合格品的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2 部审核 9.3 管理评审 9.3.1 总则 9.3.2 管理评审输入 9.3.2 管理评审输出 10 改进 10.1 总则 10.2 不合格与纠正措施 10.3 持续改进 附录
5、: 附录 A:组织图 附录 B:职能分配表 附录 C:部门职责和权限附录 D:工艺流程图 附录 E:程序文件目录附录 F:手册修改记录 0.1颁布令 为进一步完善公司部质量管理,不断提高公司对外质量保证能力,遵守公司领导层要求,在原已依据ISO9001:2022 标准建立质量管理体系的基础上,实施向ISO9001:2022版标准的转换。公司管理者代表组织管理层有关人员,遵守国际标准ISO9001:2022质量管理体系-要求编制本A版质量手册,结合本次标准转换,将更紧密的结合公司各系列产品生产特点及公司具体的管理经验模式,明确本公司的各项质量控制活动的管理要求,确定公司的质量方针和质量目标,阐述
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