物资采购、出入库管理制度.docx
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1、物资采购、出入库管理制度 物资采购及出入库管理制度 (草稿) 为加强对总务物资采购、出入库的管理,降低物资采购及管理成本,规范物资申购、领用程序,提高公司整体工作效率,特制定本制度。 本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材。本制度所称物资申购部门为公司各部门,物资管理部门为,物资领用部门为公司各部门。 一、物资的采购管理 1、对于正常的备库物资(包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品),保管员应定期进行盘点,库存数达不到最低保障时,保管员应及时填写物资采购申请单进行申购报批。 2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划,并负责提供采购物资标准,有
2、特殊要求应重点说明,若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样,经公司总经理签字后转物资采购部门实施。 3、生产部负责根据岗位特点,定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划,经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。 4、部门急需物品,由各部门填写物资采购申请单,并由仓库保管员进行把关审核,在确认库存不足或无库存时,应抓紧进行申购报批。 5、物资采购申请单批复后,交由采购部门进行采购。为提高工作效率,采购部门应及时与申购部门沟通,分清轻重缓急,本着“不多不少、不早不晚”的原则,及时编制采购合同或采购计划,确定物资采购顺序,以保证各项工作的顺利进行。 6、急用物资先采
3、后批的,应在采购结束后当即按流程补办物资采购申请单,不然不能办理入库及报销。 7、属于部门自采的特用物资,应本着急用急办、控制采购数量的原则,防止造成不合理库存或形成呆滞物资。 8、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险,杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。同时要对常规物资进行定期不定期的询价,以及对各分供方进行资质、风险评估。 9、物资采购结束后,采购部门或采购人员应凭物资采购申请单、入库单或收料单在三日内对采购单据进行处理。采购单据应为国家正规发票(或公司财务部认可的其它单据)。 二、物资验收入库及在库管理 1、仓库保管员对购回物资的数量、质量进行验收,并做到与物资采购申请单批复的名
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- 关 键 词:
- 物资 采购 入库 管理制度
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