内部财务管理制度.docx
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1、内部财务管理制度 以下内容从原文随机摘录,并转为纯文本,不代表完整内容,仅供参考。 内部财务管理制度 制度名称?内部财务管理制度?受控状态 编号 执行部门监督部门考证部门 第一章总则 第1条目的 为加强企业的财务工作,发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本制度。 第2条机构与职责 财务管理部是企业一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责企业日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有以下几方面。 (1)负责企业财务管理工作。编制企业各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管
2、库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好企业筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。 (2)负责企业会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。 (3)负责企业成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材
3、料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。 (4)建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为企业领导决策提供依据。 (5)负责进行企业内部审计工作。 第二章财务事项规定 第3条资金管理 (1)所有款项的支付,须经企业主管领导批准。如果主管领导不在,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见。 (2)财务专用章、法人章及支票必须分开保管,法人章由部门经理负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。部门经理或出纳
4、不在期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记。 (3)财务管理部原则上不得将已加盖财务专用章及法人章的支票预留在企业,如因工作需要,需先填好限额,并经主管领导批准。 (4)开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要企业予以配合支付给第三者时,必须有收款人的书面通知并经主管领导批准。 (5)往来款项的冲转(指非正常经营业务),须经主管领导批准。 (6)非正常经营业务调出资金须经过主管领导批准。 (7)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经主管领导批准。
5、 第4条行政费用支出管理 (1)企业管理人员的费用报销,须经主管领导批准后财务方可报支。 (2)涉及应酬等的非正常费用,须主管领导批准。 第5条企业差旅费开支管理 (1)企业员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。 (2)企业员工出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具。 (3)企业员工出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。 ?房租标准 A.?部门经理以上员工,房租标准为元/日。 B.?一般员工,房租标准为元/日。 ?伙食补贴、市内交通补贴标准 伙食补贴每人元/日,市内交通费每人元/日。 (4)实际报销金额超出企业的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经主管领导审批后支付。
6、第6条车辆维修费及汽油费管理 (1)企业车辆维修保养由总经理办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算。 (2)车辆的易损备品备件由总经理办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由总经理办公室建账予以核销使用。 (3)汽油票由总经理办公室统一保管并设账登记使用。 第7条办公费用、会议费用及其他费用管理 (1)企业办公用具由总经理办公室统一采购、管理。 (2)总经理办公室设立账册登记企业办公用品的采购、使用情况。 (3)总经理办公室财产台账为财务管理部附设账册。 (4)总经理办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报。 (5)企业各部门因工作
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