办公物品采购管理制度.docx
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1、办公物品采购管理制度 (三)办公物品采购管理制度 1、目的 (1)为了加强公司办公物品采购管理,规范办公物品采购工作,降低成本,保障办公正常秩序,特制订本规定。 (2)本规定适用于公司及其下属各分公司。 2、办公物品采购范围及权限 (1)办公物品采购管理工作的任务: 1)根据公司办公物品的需要,保障办公物品连续供应。 2)在保障供应的前提下,确保采购物品的质量合格。 3)开拓货源基地,降低采购成本。 (2)采购业务及范围:办公物品采购(含固定资产、低值易耗品)。 (3)公司采购原则上采取统一采购,定点采购方法: 1)公司所有固定资产的采购,由财务部根椐计划和预算实施统一采购。 2)公司低值易耗
2、品、办公用品的采购,由办公室根椐预算实施独立采购。 (4)若采购物品属专业技术物品时,由相应公司或部门配合采购员进行采购,相应部门应积极配合。 (5)采购审批权限范围与审核流程: 1)各分公司或部门所需物品申购均须事前填具采购申请单,按程序办理审批。 2)对每一件物品在市场预算报价单价100元以下范围的,可由申购人根据所需申 购物品的数量负责填写采购申请单,交办公室采购员核对签名后报财务部经理审核,再报办公室主任审批。 对每一件物品在市场预算报价单价100元以上至1000元以下范围的,可由申购 人根据所需申购物品的数量负责填写采购申请单交办公室采购员核对签名后报财务部经理审核,再报副总经理审批
3、。 对每一件物品在市场预算报价单价1000元以上范围的,可由申购人根据所需申 购物品的数量负责填写采购申请单交办公室采购员核对签名后报财务部经理审核,再报总经理审批。 3)采购流程: 申请人 办公室采购员 财务经理 办公室主任 副总经理 总经理 3、 供应商管理规定 (1) 供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办理。 (2) 供应商调查: 1) 采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符 合条件者应填具“供应商调查表”,作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈财务经理核准。 2) 采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次,以了解供应商的动态,同时
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