2022往来岗位职责_1.docx
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1、2022往来岗位职责往来岗位职责1职责描述:1、负责组织月度集团往来账核对,并对差异进行组织更正;2、负责每月与相关部门对账,对全部客户、供应商的往来对账单回收,并将往来对账单妥当保管,定期按客户装订成册,以备查询;3、定期进行往来账的清查核对工作,在清查过程中,若发觉的确无法收回的往来款项,应查明缘由,分清责任,并按规定程序上报有关部门及领导批示;4、依据财务部相关要求编制每月相关往来报表,依据公司经营须要出具相关往来分析报表。任职要求:1、本科学历及以上,年龄在26-37岁之间,5年以上工作阅历,有中级会计证书和制造业相关往来会计工作阅历者优先;2、娴熟操作office软件,娴熟运用exc
2、el中数据透视表、excel函数等;3、熟识国家税务政策、企业财务制度及流程,精通相关财税法律法规;4、具备良好的组织、协调、沟通实力、团队协作精神,抗压实力;5、品德端正,诚恳正直,有良好的职业操守,无不良从业记录。往来岗位职责21、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作2、依据已审核好的原始单据做好凭证。3、负责刚好与外部单位对帐,做到帐帐相符,做好应付账款的核算和处理,做到帐张相符、帐证相符。4、负责公司其他应付账款的核算和处理。5、负责公司日常的费用处理工作,并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。6、负责公司录入新购进的各项固定资产
3、的基本信息、运用部门与其他和原值与折旧,并生成凭证。7、依据公司的要票安排,向供应商索要发票。8、依据外账的须要,依据银行对账单从内帐中选择出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单,并交给邓老师。9、月末盘点,做到客观真实。10、装订内、外帐凭证。11、保管会计资料,完成领导交办的其他各项任务。往来岗位职责31.熟识制造业应收应付的往来账务处理流程;2.熟识ERP往来业务模块的账务处理;3.月末对已审核的应收/应付/其他应付款的原始凭证刚好填制记帐;4.根据公司要求刚好编制应收/应付财务报表并报送相关部门;5.做好自身及财务并执行领导支配的其他工作。往来岗位职责41、会同有关部门制定本企业的信用
4、政策,建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度,明确应收款项管理责任,主动了解客户资信状况,防止坏账损失。2、根据债权债务种类,应收应付对象的详细单位和个人分类设置总分类账和明细分类账,依据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。3、督促有关方面刚好进行往来款项的结算。当托收款项被对方单位部分或者拒付时,应主动协同有关部门查明缘由,刚好处理;对于购销业务以外的各种应收、暂付款项,要刚好催收结算;对于应付、暂收款项,要约定清偿;对于的确无法收回的应收账款,要刚好办理领用和报销手续,加强管理,对预借的差旅费,要刚好办理报销手续,收回余额,不得拖欠和挪用。4、会同有关部门定期组织往来款项的核对。对
5、于购销业务产生的应收、应付款,应协同选购及销售部门核对;对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单,或以个别特别方式核对;对于长期呆滞的往来款项,特殊是长期未能收回的债权,应会同有关部门刚好调查并向上级报告,做好往来款项的清收及核销工作,以供应企业资金的利用效率。5、期末计提商业汇票利息,安排长期应收应付款融资收益或费用,计提坏账打算金。6、办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。往来岗位职责51、依据银行存款凭条、各项费用单据,刚好、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。2、对客户销售单的二审要严格保管,必需款到刚好审单,特别状况需货品部、财务部负责人同意,总
6、经理同意,手续齐全方可审单。3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按规则折扣审核并记帐不得延误。4、依据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,刚好供应、分析客户欠款状况并处理应收款项的疑难问题,有效限制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必需按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、刚好作好订金的转季、转款工作。7、娴熟操作服装软件,运用好财务软件并能娴熟处理软件中的一般异样,提高会计电算化的业务实力。往来岗位职责61、在室主任领导和处财务科业务指导下严格遵守各项
7、财务制度和财经纪律。2、办理全段往来核算工作,审查往来通知书并刚好进行帐务处理。3、刚好与外部单位对帐,做到帐帐相符,为往来帐款及工程款的回收供应精确的信息。4、负责财务快报、季报、年报的编制工作,刚好供应财务决算和经济活动分析资料。5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、装订、保管工作。7、妥当保管会计资料,完成领导交办的各项任务。往来岗位职责7负责应收账款台账维护及账务处理,整理应收数据并定期跟踪回款状况,异样刚好处理;ERP系统中按流程新项目立项并刚好更新项目预算,生成并维护销售订单;选购发票刚好匹配相关入库单,并审核制单,进行发票抵扣
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