中小学校幼儿园财务收支内部审计制度.docx
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1、中小学校幼儿园财务收支内部审计制度 中小学校幼儿园财务收支内部审计制度 第一章总则 第一条为了规范和加强我校内部审计工作,充分发挥审计部门在学校内部财务收支和经济活动中的审计监督作用,提高学校资金使用效益、保障我校教育改革和发展的顺利进行,根据审计署审计署关于内部审计工作的规定和国家教委第24号令教育系统内部审计工作规定,结合我校实际,特制定本规定。 第二条学校内部审计工作在学校校长的直接领导下,依照国家法律、法规和政策以及上级和本校有关规章制度,对本校及所属各部门的财务收支及其有关经济活动进行内部审计监督,对学校领导负责并报告工作,同时接受政府审计机关及省教育厅审计部门的指导和监督。 第二章
2、学校内部审计的职责 第三条审计部门对学校及各部门的下列事项进行审计: (一)财务计划及单位的预算和决算; (二)预算内、外资金的管理和使用; (三)固定资产和材料的购置、管理和使用; (四)校办产业的资产、负债及损益; 109 (五)经济承包、目标管理单位的经济效益及利润分配; (六)基建、维修工程预决算; (七)学校处室主要负责人的经济责任; (八)学校领导及上级审计部门交办的其他审计事项。 第四条学校审计部门除对第三条进行审计外,根据校领导和上级审计部门的要求,对学校财务收支活动及重大经济事项进行内部审计调查,提出审计调查报告和加强宏观管理和调控的意见及建议。 第五条对上级规定需要审计部门
3、审签的结算报表及其他审签事项,审计部门必须进行审计,签署审计意见。 第三章学校内部审计的权限 第六条学校审计部门在审计范围内,具有下列权限:(一)根据审计工作需要,要求有关部门按时报送财务计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等; (二)审核凭证、帐表和决算,检查资金和财产,检测、调出财务会计软件,查阅有关文件资料; (三)参加研究与财经工作有关的会议; (四)对审计涉及的有关事项,向有关单位和人员进行调查并索取有关文件、资料和证明材料; (五)对正在进行的严重违反财经法纪,严重损失浪费 110 的行为,经校领导同意,作出临时制止决定; (六)对阻碍、防碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经校领
4、导批准,采取封存帐册和资料等临时措施,并提出追究有关人员责任的建议; (七)对学校财经方面的情况,提出奖惩建议、处理意见,对严重违反财经法纪和损失浪费的有关人员提出经济处罚措施或移交纪检、监察部门处理的建议; (八)检查经校领导批准的审计决定或审计意见书的执行情况,根据校领导的授权,进行经济处理和经济处罚; (九)对审计工作的重大事项,按照有关规定向上级主管部门和上级审计部门反映。 第四章学校内部审计工作程序 第七条审计处根据校领导的意见和上级审计部门的部署,拟定年度审计工作计划,报经主管校领导批准后组织实施。 对处室主要负责人或经济实体法人代表需要进行离任审计的,由学校组织人事部门发出委托审
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