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1、出入库管理制度流程.doc 精心整理 出入库管理制度 目的、职责和适用范围 目的 为规范公司物料管理,降低生产成本,保证公司物资与财产的准确、完好 , 规范物料出入库流程,确保生产的正常进行, 提高公司成本核算水平,实现公司精细化管理,结合公司实际情况特制定本制度。 适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 职责 1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作,负责生产物料出库的配料工作。 1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理,库房所有物料的出入库及储存管理。 1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理,负责下达物料采购计划。 1.3.4品管部负责物料质量检验
2、工作。 1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全,组织退料工作。 1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购,及时处理外购不合格品的退料与换料工作,负责外 购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 物料管理基本原则 帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作,如实登记仓库实物帐,经常清查、盘点所管辖的物料,确保 在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同,对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部 进行处理,保证帐、卡、物的一致性。 库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制,在确保不断料、不呆料、不囤料的情形
3、下,合理优化各物料的 库存数量,对常用物料的备货实行库存上、下限管理,减少库存占用资金,加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作,物资供应部负责主持联合其 他部门开展积压物料的处理工作。 安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作,减少存储过程中 的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施,做好防盗、防火、防潮工作。 物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全,仓库应按照5S 管理标准,加强对仓库物料的存储管理,物料堆 放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取,物料标识清晰。未经检验及正在检验
4、的物料要与仓库 的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则,减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈 建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则,做到一盘点、二核对、三发料、四减数。 精心整理 2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。 2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查,以便对质量发 生变化的物料采取措施进行再利用。 2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具,并随时校正妥善保管,度量衡量器具至 少每年做一次总体校正。 仓库分类 公司仓库按以下类型进行分类管理: 原料库 主要储存和管理公司
5、外购的各种原材料、零件、成品。主要包括仓库如下: 原材料库主要用来储存和管理本公司产品耗用的主要元器件 低值易耗品库主要用来储存和管理本公司产品加工所需的各种外购辅助材料,包括包装物、纸箱、线材等。 半成品库 3.3.2 委外加工半成品库:主要负责储存和管理由外加工单位加工收回后的半成品。 成品库 主要用来负责管理本公司加工完成已具备出厂销售条件的各种产成品。 待处理库 主要用来存放、跟踪处理不合格物料仓库。(取消,增加合格与不合格的标识) 物料出入库方式 根据本公司产品生产的工艺特点,物料采用以下五种入库方式与九种出库方式,所有出入库 应该按照下述方式准确出入库。 入库方式 序号物料入库方式
6、适用范围 1 采购入库适用于公司采购的各种物料,包括原材料、零部件、 成品等。系统中为外购入库。 适用于公司提供材料或零部件委托外单位(非本公司) 2 外协入库进行专项加工,完工后交回本司仓库的物料。系统中 为委外加工入库。 3 自制入库适用于本公司车间加工完成后,入半成品仓库和产成品仓库的物料。系统中为产成品入库。 4 调拨入库适用于将其他仓库的物料转移到本仓库。系统中为调拨入库。 5 盘盈入库适用于盘点时发现仓库物料实际库存数大于帐面库存数而无法查明原因时的物料。系统中为盘盈入库。 6 其他入库适用于其他形式的入库。系统中为其他出库。出库方式 序号物料出库方式适用范围 精心整理 1、适用于
7、各种自制半成品和产成品的生产加工,最终形 1生产出库成产品实体的组成部分而领用的原材料、零部件等物料;系 统中为生产领料单。 适用于公司提供材料或零部件委托外单位(非本公司) 2 外协出库进行专项加工时,仓库发出的物料。系统中为生产领料 单(添加加工单位) 3 基建出库适用于公司各种基建项目领用的材料。系统中为其他出库。 4 调拨出库适用于将本仓库转移到其他仓库的物料。系统中为调拨出库。 5 盘亏出库适用于盘点时发现实际库存小于帐面库存而无法查明原因时的物料。系统中为盘亏出库。 6 销售出库适用于公司对外销售的物料。系统中为销售出库。 7 报废出库适用于因各种原因存放在仓库需要报废的物料。 适
8、用于为维护公司正常运行非生产车间领用的各种物 8 其他出库料,包括工具用具、劳保用品、低值易耗品、机物料消 耗等。系统中为其他出库。 物料入库规定 物料入库流程 物料入库按照以下流程操作:送检 外购件入库规定 5.2.1 物料到达仓库或车间现场后,采购员进行收货工作,点清数量、型号,核对送货单、核对 无误后及时送检。 5.2.2 对于车间急用的外购件,可先由检验员检测 , 合格后转车间进行装配并补办相关检验单据及 办理出入库手续。 5.2.3检验员必须在产品或者样品送检后 2 个工作日内完成检验。根据检验结果,在合格物料的 外包装上贴上合格标签,交由仓管员办理入库手续,仓管员须在检验员出具检验
9、报告后 1 个工作 日内办理完入库手续。对于不合格物料,质检员须在外包装上贴上不合格标签,并在检验单上注明 不合格原因,于(产品或者样品送检后) 2 个工作日内出具不合格报告转交采购部处理并 及时通知物料申购单位。采购部应在接到通知的一个工作日之内进行处理。检验人员或者仓管人 员以及采购部不得无故延迟。 5.2.4入库单上填写的数量一定要与实物数量相符,严禁没见实物或超实物数量开入库单。 5.2.5 仓库于实物入库当天打印一式三联的入库单,库房留存白联,将黄联和粉联传递到采购,采 购部核对入库单和供应商所开发票,核对相符在采购管理将外购入库单下推成发票并将发票和入库 单传递到财务部入账,如果发
10、票与入库单不一致,采购员不得下推。物料进账、上卡和上货 架必须在物料入库 1 个工作日之内完成 , 在财务结帐日前 , 所有到库的合格物料均须完成进帐手续。 精心整理 5.2.5.2当月未开具发票的,采购部做估价入账并在财务结账日后 2 个工作日内将粉联传递到财务。 5.2.6库管人员点数时发现实际数量与送货单数量不符时, 及时与采购员联系, 采购员应在一天之 内核对清楚 , 并及时反馈给库管人员,实际数量与送货单数量不符,又却需入库的,需有物资供 应部经理签字确认。 5.2.7若供应商送来的物料种类或规格型号与收料通知单上所核准的内容不符时,仓管员应及时 通知采购部处理,不得办理入库手续。
11、外协加工件入库 委外加工半成品收回入库时,库房人员依据实际入库数量及委外加工送货单,由收料通知单下推 生成委外加工入库单,并将系统中的委外加工入库单单号填写在送货单上,之后将其中一联传递 到采购部,加工单位开具加工费发票后,采购部依据发票和委外加工入库单在仓存管理中将委外 加工入库单下推生成发票,并审核勾稽。当月未开具发票的由采购部对加工费估价入账。 自制件入库 5.4.1 生产车间生产完成的半成品和产品要及时送检,品管部应及时检验入库,自制件到达收货 地点时 , 库管员必须依产品入库单的内容,核对生产部门送来的物料名称、规格、数量等,核对 无误后,办理收料入库,并于当日上卡上账,并将系统上的
12、单据号写在相应的原始单据上。生产 部应与财务结账日的 2 日内,向财务报送月度产量表(见附件 3) 5.4.2仓库按品管部检验的合格数量在 1 个工作日内办理入库手续。对于即入即出的半成品,库 房可不做实物出入库,但出入库手续必须完整。 盘盈入库规定 5.5.1 当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时,仓管员应及时调查原因,按以下方式处理 并以书面形式向物资供应部、财务部报告: 5.5.2若为点数错误导致发料时实物数与出库单的数量不符,经库房主管及物资供应部经理批准, 由车间领料员确认后则应补发料给车间或以负数形式冲减出库数。 5.5.3若经调查确定为盘盈,必须填写“物料盘盈报告”,注明原因
13、报部门经理及总经理审批后, 以盘盈入库方式办理入库手续。 调拨入库规定 因仓库管理需要,在本公司内各仓库之间物料需要进行转移,由调入方仓库填写“调拨单”,经物资供应部审批后交调出仓库,办理调拨手续。 物料出库规定 生产出库规定 6.1.1.1 生产车间调度根据生产通知单在生产管理中做生产任务单,生产任务单必须录入合同号 / 计划号,并根据生产工序将生产任务单分解、下达,并根据生产计划下推生成领料单,并将生产 领料单打印一式三联,经生产调度签字后传递到库房进行备料,库房发出原料时,由领料人签字 并将一联领料单交领料人进行核对,核对无误后由库管人员对领料单进行审核,一联库房留存备 查,一联传递到财
14、务留存。 未设置 BOM的产品,由生产人员根据工艺保障部下发的材料表填制领料单。领料单应标明合同号 / 计划号、工程名称等要素;库房根据领料单办理出库。 精心整理 生产车间填制领料单,并应由技术部负责人签字,并在用途中标明小批量试制。 6.1.2因物料被人为的损坏或遗失而需重新领料时,仓库需凭手续齐全的“报废单”或有责任部 门经理签名的领料单才可进行发料,此类物料使用普通出库方式,主料须带合同号 / 计划号出库, 6.1.3 仓库放置在车间现场的物料,车间应按正常的领料手续办理领料,不准随意拿料、随意换料,保持现场的整齐。 6.1.4已经出库存放于车间以及其他各单位现场的物料由领料单位负责保管
15、,一旦遭遇盗窃、损 坏,车间主任和班组长需要承担责任。 售后服务领料出库规定 6.2.1领料规定 “三包”范围内的维修用材料,领料时需附顾客、业务人员和服务人员的传真、电子邮件和服务 记录单等书面资料,领料部门为售后服务部,出库方式为“其他出库”;用途要注明是调试用还是维修用,调试领用的要写明项目名称。 现场服务的维修人员,应在维修返回的一个工作日内向售后服务部统计员提交“售后服务记录单” 。售后服务部统计员应对“领料单”与“售后服务记录单”进行核对,检查物料的使用与领料数量 是否符合,多余物料应退回仓库。 6.2.1.3退仓物料处理 品管部完成退仓物料的重新验证后,在退料单上填写物料验证结论
16、和处理意见,必要时出具 不合格品报告,注明物料的不合格原因和责任划分。并将退料单和不合格品报告传递 给采购科和相应仓库备查,外购件不合格品运到“采购部积压品仓库”存放,自制件不合格品运 到零件仓库指定地点存放,由采购部和相应仓库组织作进一步处理;合格品则直接办理进仓手续, 入库方式为“售后服务退回”,单价参照同类物料的最新采购单价。月底将单据交售后服务统计员, 并可直接冲减售后服务的材料费。 外销出库规定 6.3.1销售出库: 产成品销售出库,由商务部根据销售合同及产成品入库单下推生成销售出库单,销售方式选赊销;库房根据销售出库单,审核后办理产品出库,财务人员根据已审核的销售出库单开具发票并在
17、系 统中下推生成销售发票,当月不能开具发票的将销售方式改为分期收款销售。保存后,由库房审 核。当销售产品退回时,由商务部做退货通知单,退回的物料要求与原物料型号规格一致,审核后 下推生成红字的销售出库单,并由库房审核后入成品库。当拆箱入半成品库时,分别做产成品 的出库和半成品的入库,出库类型为“其他出库”。已销售的物料又退回,须经过质检员检验合格后仓库才能接收。财务将红字的销售出库单与对应的销售出库单进行核销。 原料销售出库,由商务部根据销售合同填写销售出库单并录入系统,库房对销售出库单审核出库, 销售出库单未录入系统,库房不得发货。 销售出库单一式三联,商务部、财务部、库房各执一联 月底结账
18、日之后 3 日内,商务部应向财务部报送月度销售统计表(见附件 1),库房应向财务部报送产成品收发存报表和半成品收发存报表(见附件 2)。 6.4 盘亏出库规定 6.4.1当盘点发现仓库物料实际库存数小于帐面数时,库管员应及时调查原因,按以下方式处理 并以书面形式向物资供应部、财务部报告: 6.4.2若出账错误,则以原方式出库。 若为车间已经领用而未办理任何出库手续,则应补办出库手续,并做好登记。 精心整理 6.4.3若经调查确定为盘亏,必须填写“物料盘亏报告”,注明原因报物资供应部经理、系统主管 副总、总经理审批后,以“盘亏方式”出库。 6.5 借料出库规定 6.5.1特殊情况下需借料时,借料
19、部门需经物资供应部和本部门负责人签名批准后,方可到仓库 办理借料手续。 6.5.2车间严禁直接对其他部门借出物料,若只有车间才有此物料时,需由车间退回仓库,仓库 负数冲减原领用数量与金额,待借料单位退回时再次按正常手续办理出库。 6.5.3借料人必须在5个工作日内归还所借物料,如因特殊情况不能按时归还物料,借料人必须 到仓库办理续借手续。续借时间不能超过 5 天。 6.5.4归还物料时,必须经过质检的检验,检验合格,仓库注销原借料记录;如检验不合格,由 质检开具报废单,公司内部员工由借料责任人按价赔偿。 调拨出库规定 6.4.1因仓库管理需要,公司内各仓库之间物料需要进行转移,由调入方仓库填写
20、“调拨单”,经物资供应部经理审批后交调出仓库,办理调拨手续。 6.4.2仓库之间的调拨需有双方仓管员的确认,并在月底的报表上,调拨仓库之间的报表应相符; 除仓库之间的物料转移可采用调拨方式出库外,其它情况一律不能使用调拨出库的方式。 其他部门领用物料,需填写领料单,领料单应注明所领物料的名称、代码、规格型号、数量、用 途等要素,并需由部门主管或经理签字,以上要素不全库房可拒绝出库。 材料、半成品出库规定 物料退换规定 退料规定 7.1.1经过品管部检验的物料,车间填写一份一式三联的“退料单”,合同退料单上应注明型号规格、数量、退料原因等要素 物料报废规定 物资供应部至少每季度组织一次物料报废清
21、点、检查、申报、评审工作,报废物料由采购部 统一集中负责外销。 自制零部件报废 由物资供应部提出申请 , 检验员填写“报废单” ,经品质管理部签名确认后,交财务部经理、 主管副总经理审核批准报废,价值超过 5000 元以上须经总经理审批方能办理报废出库手续。 外购物料报废 由物料科提出申请 , 检验员填写“报废单” ,经品管部签名确认后,交财务部经理、采购部经理、主管副总经理会签批准报废,价值超过 5000 元以上须经总经理审批方能办理报废出库手续。仓 库盘点规定 9.1为确保仓库物料帐、物、卡的一致性,仓库应定期组织盘点。仓库每周组织一到两次库存盘 点,物资供应部每月组织一次库存准确率抽样检查并形成书面记录; 9.2 为了检查库存情况的准确性,财务部不定期的对公司的各个仓库的库存情况进行抽查。并将 抽查结果以书面形式上报总经理。 盘库结果计入绩效考核。 精心整理 附件 1 销售统计表 物料代码物料名称规格型号销售数量销售收入本期开票情备况注 合计 制单人:审核人: 附件 2 附件 3
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