办公费用报销管理制度.docx
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1、办公费用报销管理制度 办公费报销管理制度 第一章总则 第一条为加强办公用品的采购和使用的管理,本着“节约开支、避免浪费”的原则,特制定本制度。 第二条本制度办公用品是指办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等,具体包括:日常品(圆珠笔(芯)、碳素笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、稿纸等);控制品(文件夹、压杆夹、计算器、钉书机、笔记本、笔筒、水彩笔、档案盒、档案袋、票夹、印台、量具、刀具、软盘、刻录机、复印纸等);特批品(电脑、投影仪、打印机、复印机、相机、传真机、U 盘、墨盒等);生活品(卷筒纸、垃圾袋、洗衣粉、洗手夜等)。 第三条本制度从2022年8月
2、1日起实施,在执行过程中若有不完善之处,另作补充规定。 第二章办公费使用标准 第四条办公用品按如下使用标准: 1、副总、总监级以上按需配置领用; 2、部门经理每月20元之内; 3、普通员工每月10元之内。 第五条上述标准不含上岗一次性配置,不含电脑、投影仪、打印机、复印机、相机、传真机、U盘、墨盒等特批用品,特批品的配置与使用,由使用部门提出书面申请,报董事长(总经理)批准。 第三章办公用品的采购 第六条办公用品统一由行政部门采购和管理,并建立收发台账,其他任何部门不得擅自采购,否则,由此发生的费用,将不予报销。 第七条行政部门每月28日前负责盘点库存,提出办公用品需求计划。各部门在每月28日
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