业务跟单流程管理制度.docx
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1、业务跟单流程管理制度 东莞市万豪五金货架有限公司 Dongguan City Marriott shelf hardware Co., Ltd. 业 务 跟 单 流 程 管 理 制 度 文件编号WH-RR-1.0-101-2022 编制:彭向阳 批准: 实施日期: 业务跟单流程管理制度 一、目的: 为规范业务作业流程,理顺工作关系,提高工作效率,加强业务管理,提升客户服务,特制定本制度。 二、程序: 1、接单: 1.1释义:接单也即合同的签定,订单的取得。 1.2下单方式:客户下单的方式有:通过电话,传真, Email或书面合同等方式。 1.3接单的途径:交易会,出访,参展,邀请客户来访,网站
2、,等等。 1.4接单的形式: 1.4.1合同。 1.4.2确认书:它比合同要简化些,其中包括协议书。对异议,仲裁,不可抗力等条款都不列入,。 1.5接单的程序:接单的程序可分为询价,发价,还价和接受四个环节。 1.5.1报价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件,并愿意按照这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。在实际业务中,报价通常是一方在收到对方的询价后作出的。 1.5.2接受:买方或卖方同意对方在报价中提出的各项交易条件,并愿意按这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示。 1.6相关流程: 16.1业务应对订单相关的输入文件进行收集、整齐,并进行编号; 1.6.2业务必须按公司规定的
3、客户信息及跟踪表,进行建档和跟踪,了解客户信息和有计划的拜访; 1.6.3拜访方式分为:电话沟通、QQ沟通、上门造访、以及其他可以接受的方式; 1.6.4每月一号将将客户信息及跟踪表交副总/总经理审阅; 1.6.5业务科每季度要对客户经营状况和信誉度进行一次评审,以防止发生坏帐。 2、审单:即审核合同: 2.1审单内容:确认产品名称,规格,质量,数量,单价,价格条款,总额,付款方式,包装要求,交货期,交货方式。 2.2审单方法: 2.2.1产品名称,规格:审查时产品代码是不是自身的产品?与我们的产品资料能否对上号?有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。 2.2.2质量:也称品质。是货
4、物的外观形态和内在质量的综合。在货物买卖中,货物的品质不仅是主要交易条件,也是我们跟单员进行审单的首要条件。 2.2.3数量:应审查货物的数量是否可以及时备妥,其计量单位,重量以及约数有何规定。约数:如合同数量前加“约”,可使交货数量有适当的机动。 2.2.4单价,总额的审查: 2.2.5付款方式审查:A.付款方式是否能接受?支票,付定金、分期付款等等。B. 支付的货币能否接受? 2.2.6包装要求的审查: 2.2.7工厂的产品本身有自已的包装,展示给客户能否接受? 2.2.8客户提供的包装(彩印,尺寸)我们能否做?,客户要求包装时公司将其计价 2.2.9客户提供的包装资料是否齐全?(内包装,
5、外包装,标签,说明书)内包装:普合,白合,彩合,吸塑外包装:纸箱,木箱,桶装,编织袋。最主要是唛头印刷。 2.2.10交货期的审查:跟单员应审查交货期是否合理,公司是否能及时筹备到货物,并运输送达完成安装。交货期一般应规定一个期限,而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周,3周,或一个月,二个月,一个季度或更长。 2.2.11交货方式的审查:运输主要有海运,陆运,空运,邮寄等等。注:如运费由客户支付,客户决定交货方式。如我们付费,尽量用汽车运输。 2.3审单步骤: 2.3.1业务将客户的包装、交期、品质、规格、交货方式等在客户订单中进行详细的记录; 2.3.2填好客户订单后,送交总经理初审
6、; 2.3.3业务须填写工程设计任务书,将其与总经理批准后的客户订单,以及客户订单相关的输入性文件一起下发到工程科进行工程设计; 2.3.4工程科设计完成后,业务须将客户订单、订单相关的输入文件、开料表、设计图等送财务进行成本审核; 2.3.5通过财务成本审核后交总经理复审,通过后将客户订单下发到生产部。 3、关于样品: 要获取订单,备好样品是很重要的一步; 3.1 准备样品。 3.1.1工厂现有的款式 3.1.2新款 3.1.3客户来样。 3.2要领:无论老品,新品,还是客户来样,样品都要客人进行书面确认。新品修改最多三次。跟单员一定要保存好最终的确认样,做好更改记录,更改后必须有客户的书面
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