某公司制度体系建设管理办法范例.docx
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1、某公司制度体系建设管理办法范例 某公司制度体系建设管理办法(未颁布) 第一章总则 第一条为了规范公司制度建设过程,建立和完善公司制度体系,加强公司运作的规范化,特制定本办法; 第二条本制度只针对营运管理的制度体系(ISO体系制度由对应ISO文件控制)进行规范; 第二章组织 第三条公司由管理部牵头,成立专门的制度体系小组,统筹负责公司制度的编制、整理以及执行监控; 第四条制度体系小组每月应召开一次例会,讨论公司以及各部门的制度编制及推行情况,检讨存在的制度缺失或不合理、执行不力等问题,并明确下一步的工作方向; 第五条管理部以及其它各部门也可以根据实际情况需要(如在公司出现重大调整,公司制度与流程
2、需要大范围修订时),号召、组织召开制度体系小组会议; 第三章制度编制 第六条制度编制应重点围绕公司的核心业务流程进行,争取通过制度的编制达到梳理和优化流程,规范相应业务,同时对相关员工提供指引和进行约束; 第七条所有制度的编制都应目标明确,确保制度的编制和发放的效益,杜绝为了制度而制度; 第八条制度编制过程为:相关人编制草案或提纲讨论修订讨论(必要时)提交审批,制度编制过程中的讨论会议主要由与制度涉及业务相关的非高层人员参与,要求所有跨部门及直接对核心业务流程进行规范的制度的编制、讨论应有制度体系小组成员中管理部人员参与; 第九条各部门内部的制度(不是直接对核心业务流程进行规范的制度)由各部门
3、自行编制; 第十条所有制度在涉及到质量管理方面的内容时,不得与ISO 质量管理体系的相关要求相违背,各部门在编制部门内部制度时,不得与公司的规定相违背; 第十一条所有制度在编制时应力求言简意赅,表述清晰并且条理清楚,对于可以通过流程图形式表达的制度,提倡以流程图作为主要内容; 第三章制度发放、修订与实施 第十二条所有制度在发放前必须经过MIP系统审批: (一)制度在提交审批时,制度编制人应填写“制度编制/修订说明表”,简要说明编制制度的目的与预计可能取得的效益,并明确发放范围; (二)所有跨部门及直接对核心业务流程进行规范的制度审批:编制人提案相关部门负责人会签管理部长审核总经理审批总经理秘书
4、修订发文抄送各部门相关人员(按照发放范围抄送)审计主管备案; (三)其它制度审批:编制人提案相关模块经理会签部门负责人审批管理部审计主管修订、备案、发文抄送对应部门相关人员(按照发放范围抄送); 第十三条对于内容涉及范围广,相对比较重要的制度,为了确保其审批效率,回避MIP系统多人沟通、反复沟通时的效率不高的问题,公司提倡先由审核参与人员开会进行讨论,各相关部门人员达成一致意见后,由编制人根据讨论结果进行修订,再提交审批; 第十四条总经理秘书、审计主管在最终发文时,应确认MIP系统上设置的发放及备案范围是否与“制度编制修订说明表”中设定的发放范围相符合,同时所有制度应抄送管理部; 第十五条管理
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