公司采购管理制度及操作流程.docx
《公司采购管理制度及操作流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司采购管理制度及操作流程.docx(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、公司采购管理制度及操作流程 公司采购管理制度及操作流程-CAL-FENGHAI-(2022YEAR-YICAI)_JINGBIAN 公司采购管理制度及操作流程 采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一) 采购原则 1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写物品申请单; 4、
2、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写物品申请单或采购订单,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。 5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 6、单次采购在金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。 (二)采购申请 1、需采购部门填写物品申请单,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的物品申请单或采购订单交财务部审核。 2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。 3、紧急采购时,由需求部门
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 采购 管理制度 操作 流程
限制150内