2022年审计局半年工作总结范文(2).docx
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1、2022年审计局半年工作总结范文(2) 4、实施专项审计调查,突出对政策落实的监督。一是围绕上级条线要求,开展了国家和省科技创新政策落实状况跟踪审计,紧扣设备投入、人才投入、创新成果三个要素审查政策落实的实效。二是围绕“三农”问题,开展了_-_年全市村级财力建设扶持资金专项调查审计,关注经济薄弱村管理体制、运行机制和发展模式,衡量财政专项资金的在贯彻“三农”政策中的实际业绩。三是围绕生态环境建设,开展了_-_年苏州生态补偿条例执行状况专项调查,关注生态补偿条例、生态红线爱护规划的落实进程和生态补偿资金的运行状况,刚好揭示政策执行过程中存在的问题。5、提升国企审计,突出对国有资产的监督。推动对国
2、有企业的审计监督,维护国有资产的平安和效益。开展了国兴置业资产负债审计,以核实实物资产、货币资产的真实性、精确性为基础绽开审计,着重进行了前瞻性分析。在国企审计中,重点关注国有企业的风险限制和运营前景、国有资本的保值增值,为我市国有企业稳健发展供应针对性的审计建议。6、推动全市内部审计,突出指导作用的发挥。进一步加强了对全市乡镇、机关、企业内审机构的业务指导和监督,逐步建立以审计机关指导和监督为主,内审单位主动参加的新模式。针对经济责任审计、内部限制评审和推动内审全覆盖等方面进行业务指导,帮助提高内部审计项目质量。下发了_年_市内部审计工作指导看法,并把被审计单位是否已建立内部审计监督制度审计
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