公司财务管理内控制度.docx
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1、公司财务管理内控制度 公司财务管理内控 制度 1 财务管理及内控制度 第一章总则 第一条为了规范公司的会计核算,真实、完整地提供会计信息,维护投资者和债权人的合法权益,根据、以及国家其它有关法律、法规制定本制度。 第二条建立本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度,做好财务管理基础工作,如实反映公司财务状况,依法计算和缴纳国家税收,保证投资者权益不受侵犯;审慎经营,有效防范和化解资产损失风险。 第二章财务机构 第三条公司设置独立的财务机构。 第四条在总经理领导下,公司财务部管理整个公司的财务会计工作,主要职责: 、执行公司章程和股东大会、董事会的决议,全面负责公司日常事务的管理工作。根据公司
2、展规划组织并制定本部门的工作目标与责任制,并加以贯彻、落实。对总经理负责并报告工作。 、组织拟定公司的财务管理制度,并监督执行,负责审查向外报送的会计报表及提供的会计资料,并保证数据的真实可靠性。 2 、监督全公司的财务会计人员执行国家的财经法律、法规政策并遵守财经纪律,制止不符合财经法规、政策制度,不执行计划和违反财经纪律事项。 、搞好本部门的内外协调工作,并协助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作。 、进行成本费用的预测、控制、分析和考核,为公司领导决策提供参考。 、参与重大经营决策以及经济合同,协议的拟定,为公司领导提供财务方面的参考意见。 、对会计机构的设置、人员配备提出方案,
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- 关 键 词:
- 公司财务 管理 内控 制度
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