文件和记录管理控制程序文件.docx
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1、文件和记录管理控制程序文件 1 目的 为了规范品质文件,使供方及客户之资料,以及其它外部文件得到有效控制,防止使用失效和作废的各类文件,以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 2.1 公司各部门管理文件的编制、管制方法。 2.2 供方及客户文件(如技术图纸、测试报告、使用说明书等)的控制方法。 2.3 其它外来文件(如适用的法律、法规、行业标准、客户提供的图纸、技术资料等)。 2.4 确保对质量策划和运行所必要的外来文件得到识别,并控制其分发。 2.5 适用于本公司质量管理所要求的所有文件、记录的管理和控制 3 定义注释 3.1 受控文件:凡是直接影响产品质量的文件、资料
2、、程序文件。 3.2 非受控文件:不影响产品质量的文件或资料,如各类参考资料。 3.3 文件: 3.3.1质量方针:由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3.3.2质量目标:在质量方面所追求的目的。 3.3.3质量手册:质量管理的纲领性文件,它概括了本公司质量管理的构成及要素(过 程)。 3.3.4程序文件:直接支撑质量手册的主要文件,是对各部门运作过程及质量要求的 具体说明。 3.3.5作业指导书:它从程序文件中引申出来,详细叙述各部门运作过程及操作规程, 它是程序文件的支持性内容。 3.4 记录:凡是质量管理运行中的记录、报告及与产品相关的质量数据均属于记录 范围。 4 职
3、责 4.1 总经理或董事长:批准公司的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 4.2 管理者代表:负责制定质量手册及相关程序文件。 4.3 各职能部门:负责编写相应的程序文件、作业指导书及相关表格,及时签收和保 存受控文件、记录,并将已失效的受控文件、记录退回品管部。 4.4 品管部负责公司文件编号、审核,负责公司记录表单的印刷、存档、发放和管理。 4.5 管理部:负责本公司外来文件、公司受控文件的整体控制,填写公司文件清单即受控文件的打印、分发、原版文件、外来文件的保存等。 4.6 管理部负责空白表单、记录的管理。 4.7部门负责各自部门相关联记录的管理。 4.8 文件控制职责表 5 文件作业
4、程序 5.1编码原则: 注释: 公司名称:WISIN 文件类别:质量手册QM;程序文件QP;作业文件QW或SOP;表单记录QR 部门代号:总经理管理者代表JL;管理部GL;市场部SC;品管部QC;技术部JS; 供应链管理部GYL; 顺序号:001999。 各部门文件编号应按以上要求执行,不得有重复或误用的情形。 5.2 外来文件的编码以外单位编码为准。 5.2.1各标题内小标题顺序如下格式: 5 5.4 5.4.1 5.4.1 5.4.1.1 (a)以此类推 5.3 受控文件控制的一般要求 5.3.1文件和相关表单的版本号用一位大写字母表示,文件首版为A/0版,当修订时, 版本升为A/1A/9
5、、B/0B/9、C/1C/9、版,以此类推. 5.3.2同一类受控文件要求采用标准格式,以便于制定、保存。 5.3.3受控文件必须有编制人、批准人签名后方可发出,且编制与批准不可为同一人。 5.3.4受控文件如有生效日期以生效日期为准,否则,以最后审批日期为生效日期。 5.3.5质量手册及程序文件均由相关部门负责人会审。 5.4 文件制定/修改/废止作业 5.4.1制定:需制定文件的部门依据文件编写要求来制定文件,并经相关负责人员批 准后执行。 5.4.2修改/废止: 5.4.2.1文件需修改或废止时,由提出人员填写文件制订/修订/废止申请单,经 原制订部门主管审查及相应的负责人员批准后进行修
6、订及下发回收, 修订后将最新版本文件提交管理部存档。 5.4.2.2图纸BOM需要修改或废止时,由技术部设计人员、技术经理审批后在图纸上 修订并签字,复印盖章后下发相关部门替换旧版本图纸,同时修改后 的图纸原稿交管理部存档。 5.4.3质量手册和程序文件修改后,须将修改的内容和相关资料记录在文件修订记 录表中。 5.5 文件分发与回收 5.5.1 文件制定/修改后,管理部依文件编写原则对文件进行编号和制定版本号,并 在公司文件清单、公司表单清单中登录或修改,以控制文件的最新状态。 5.5.2 受控文件分发要求: (a) 质量手册的发放以质量手册控制为准; (b)程序文件发放至公司各职能部门;
7、(c) 各部门所制定的三级文件,发至使用部门,其它部门若需要再申请。 5.5.3 外来文件由接收部门人员审查后,交管理部存档并登录于外来文件清单 中予以控制。 5.5.4 管理部按受控文件分发要求,复印所需份数加盖“受控文件”章后分发给 相关部门。 5.5.5 在文件分发过程中,管理部须收回原有的旧版文件,并应在文件分发/ 回收记录表中签收。 5.5.6 对收回的旧版文件或作废文件,须予以销毁或盖上“作废章”,对于作废文 件正本,保留时应盖上“作废章”。 5.5.7 管理部应每季度视需要重新发出公司文件清单,以供各使用部门核对最 新版本。 5.6 文件的保存 5.6.1 受控文件由相关使用部门
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