采购业务流程及管理制度文档.docx
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1、采购业务流程及管理制度文档 采购业务流程及管理制度文档Procurement business process and management system documents 编订:JinTai College 采购业务流程及管理制度文档 小泰温馨提示:规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳 动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调 整修改及打印。 第一条采购部门的划分 1生产原材料采购:由采购部门负责办理。 2日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或 专人负责办理。 3对于重要材料的采购,必要时由
2、总经理指派专人或指 定部门办理采购作业。 一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列 一种最有利的方式进行采购: 1集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划 办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。 2长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现 有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。 4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方
3、可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。 5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责, 否则视为无效。 6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副 总经理以上级别人员办理。 第三条采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制 定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。 第四条询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深 入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 (二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在 议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。 (三)采购经办人员接
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