2022年城管局内部审计工作总结范文.docx
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1、2022年城管局内部审计工作总结范文 为仔细贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和财经法律法规,我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路,突出对局属各单位内部限制审计和群众关切的问题开展审计及财务监督检查,在促进依法行政,维护财经秩序,推动廉政建设,提升市民生活环境等方面发挥了主动的作用,较好地完成了年度各项工作任务。现就2022年内部审计工作总结如下:一、基本状况县城管局为县本级一级预算行政执法单位。内设办公室、卫生股、城管股、审批股、计财股5个内设机构,管理县执法大队、环卫一所、环卫二所、园林局等4个下属事业(含参公)单位。其中执法大队实行“
2、县级一级预算,内部二级核算”的预算和财务管理方法,环卫一所、环卫二所、园林局属一级预算全额拨款事业单位。二、内部审计工作开展状况1.加强领导健全机构,形成有效的内审工作机制。我局始终特别重视内部审计工作,局党组对经济责任审计工作赐予高度重视和支持,2022年局内部成立了以局党组书记为组长,分管领导为副组长,计财股人员为成员的审计小组,切实保证审计工作不中断。2.贯彻重点审计,全面督促检查的方针。在财务管理和收支的基础上,针对上级的有关精神和我局财务工作的实际状况,按八项规定要求重点对4个下属事业单位在财政经费支出、经营收入支出,固定资产管理、专项经费运用、政府选购管理、基本建设项目管理、个人收
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