2022年区审计局2022年工作总结.docx
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1、2022年区审计局2022年工作总结2022年以来,在区委,区政府的领导下,我区审计局仔细贯彻三个代表重要思想,以科学发展观为指导,严格依照审计署,省厅,市局工作会议精神,严格执行中华人民共和国审计法及中华人民共和国审计法实施条例,接着贯彻落实审计,加强管理,不断创新的工作方针,依法履行审计职责.进一步提升审计成果的质量和水平,全面推动各项审计工作,集中力气加大对重点领域,重点部门和重点资金的审计监督力度和对重大违法违纪问题的查处力度,规范财政财务管理,维护财经秩序,促进党风廉政建设,保障我区经济的健康发展,取得了明显的成效.现将工作状况报告如下: 2022年工作回顾 今年我局已完成对区财政同
2、级预算执行状况和其他财政收支状况审计,审计共涉及区财政局等11个部门和3个街镇;任期经济责任审计项目8个;行政事业单位财务收支审计项目2个;专项审计3个,预料于12月中旬全部完成年初审计工作任务.查出违规金额文秘杂烩网2172万元,应上缴财政2152万元,已上缴财政2148万元.截至10月30日提交审计专题,综合性报告和信息简报25篇次. (一)2022年的主要工作 本年度审计工作重点为财政同级审, 经济责任审计,征地拆迁补偿资金审计,专项资金运用效益审计等. 1,抓住重点,突出财政预算执行状况审计 同级审依旧是我局工作的重点.通过加强对财政预算执行状况审计,可以促进被审单位增加法律意识,责随
3、意识,廉政意识.在往年的基础上,今年我局进一步加大对细化部门预算,政府选购,国库集中支付等状况的监督,对重点部门,重点领域,重点资金进行重点审计,共查出违规金额2137万元,管理不规范资金4534万元,应上缴财政2137万元.查出的主要问题有:预算外收支两条线的管理不够到位;专项资金运用的管理不够到位;工会帐户的管理不规范. 2,加大经济责任审计的力度 本年度共对8个单位领导的经济责任进行审计,在审计过程中,我局接着坚持主动稳妥,量力而行,提高质量,防范风险十六字方针,将审计重点放在:贯彻执行上级政府有关部门制定的方针政策状况;检查专项资金的运用状况;本文来源:文秘114 http:/*财政,
4、财务收支的真实性及效益状况;遵守廉政规定及财经纪律状况.发觉的主要问题有:预算外收支两条线的管理不够到位;专项资金运用的管理不够到位;对财务长期挂账的清理力度不够;会计科目的归类划分管理不够明确,科学等. 3,转变思路,加大征地拆迁补偿资金的审计力度. 今年我局第一次开展对征地拆迁及其补偿资金项目的审计,主要对资金流转程序,资金平安问题等进行审计调查.抽查了杏林街道,侨英街道,后溪镇等三个街镇的征地拆迁补偿资金的运用,管理状况.在审计过程中擅长发觉蛛丝马迹,敢于碰硬,不怕得罪人,对可疑项目一查究竟,照实报告,并按规定程序移交相关部门.做到审计有记录,过程可监控,结果可核查,绩效可考核. 4,关
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