首次开会发言稿(共13页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 首次开会发言稿 各位领导,同事:大家好! 2009年第两次内审首次会议现在开始 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展 下面我介绍一下审核组的成员: 接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据. 审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件 审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所 审核的依据共四个方面: 1.ISO9001:2000标准的要求 2.公司现有的质量
2、管理体系文件 3.相关的法律,法规和行业标准 4.客户的合同或特殊要求 下面,我介绍一下审核的方法: 审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈 大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责希望大家能够理解抱着”有则改之,无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果 接下来,我介绍一下不符合的分级: 根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类: 严重不符合 一般不符合 观察项 严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的 一般不符合:偶然的.
3、孤立的片面的.不会造成严惩影响的 观察项:缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势 下面,我说一下末次会议的时间 请领导讲话 审核正式开始 内审首末次会议发言模版 在试验的同时进行测量放样工作; 5)前工段成孔; 6)后工段布线、激发、采集数据; 7)进行资料处理、解释;编写报告。 要求是:前一道工序未检查验收不得进行下道工序。针对三维施工的施工特点,可以以线束或片段进行施工报验工作。 各工序施工结束后,施工方填报报验审批表,监理单位进行签字审批。施工方不进行报验,监理单位不履行审批手续,不承认其工程量。 2、鉴于三维地震施工点多、面广、施工分散,为保证施工安全和质量,本工程将实行质量安全大检查制度
4、,对检查中发现的违规行为,要根据其危害程度,采取警告、驱离工地、经济罚款等方法进行处罚。具体日期及参加人员见通知。 3、本工程实行进度日报制度,要求施工方在每天晚上或第二天早将先一天施工进度情况书面上报监理部。 4、工程实行监理例会制度,例会上施工方对进度、质量、安全情况进行汇报,监理对进度、质量、安全进行评价,对出现的问题进行通报、处理。 5、工程重大事项实行备忘录制度。 6、有关工程的业务往来均以工作联系单等书面形式进行,不具备条件时可以先进行口头传达,事后应补书面记录。没有书面的任何指令都是无效的指令,都不是本工程的文件或资料。 7、对工程中存在的问题以监理通知的形式书面通知施工方限期整
5、改、施工方完成整改后填写监理通知回复单的制度。 三、本工程的监理工作 1、审批试验方案;旁站监理试验过程;审批试验总结,确认符合勘探区实际的生产要素。 2、检查测量放线的精确度,对偏离设计位置的测点进行采取检查或抽查的办法进行确认。 测量放样阶段,施工方应及时没在设计位置但误差在设计和规范允许的偏移范围内的测点情况上报监理,监理部将对其进行现场检查或抽查。可以定时、定片将测量班报交监理核查。 3、采取巡视的工作方法对炮井的位置、深度、层位、装药量进行检查或抽查,要求炮孔偏移量在规范和设计范围内。室内检查成孔班报,要求如实记录所有偏离设计设计位置的炮井情况。 3、巡视检查检波器的插放位置、数量、
6、状态等,要求偏移量小于规范规定。要求插放直、稳、牢、平。 4、检查爆破工作及其安全生产情况。 5、抽查或检查地震仪器道一致性和爆炸信号测试等日检记录,抽查或检查生产记录质量及其评级情况和仪器班报记录情况。 6、室内复评生产记录。 监理要对生产记录进行100%的复评。施工方在完成了2级检查验收要及时将全部资料包括仪器班报、爆炸班报和生产记录交监理进行检查、复评工作。 7、室内检查爆炸记录的现场处理工作。 西安煤炭建设监理中心 项目总监:党广民 2014年4月 ISO 内审首次会议发言稿 内审首次会议发言稿 在坐的各位:大家好! 2010 年第一次内审首次会议现在开始 首先非常感谢公司领导的大力支
7、持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展 下面我介绍一下审核组的成员: 接下来我代表审核组确认一下审核的目的范围和依据. 审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合 ISO9001:2000 标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件 审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所 审核的依据共四个方面: 1.ISO9001:200标准的要求 2.公司现有的质量管理体系文件 3.相关的法律,法规和行业标准 4.客户的合同或特殊要求 下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看
8、,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈 大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责希望大家能够理解抱着有则改之,无则加免的心态接受所形成的审核发现的结果 接下来,我介绍一下不符合的分级: 根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类: 严重不符合 一般不符合 观察项 严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的 一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项:缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势 下面,我说一下末次会议的时间 请领导讲话 审核正式开始 各位同仁:
9、早上好! 公司今天将进行一次全面的内审,这次审核以 ISO9001:200版质量管理体系标准和质量手册、程序文件为依据,全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。此次内审的范围是公司所属的各个部门,时间为今天一整天。 大家知道 ISO9001 认证是销售市场的需要,客户的需要,他是市场的准入证,实践证明 ISO9000 是一门科学的企业管理工具,是打造高素质队伍的熔炉,是保证产品质量,提高工作效率、实现经济效益的根本途径之一。其中内审环节的质量直接关系到体系运行质量和成败,内审的重要性不言而喻
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