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1、精选优质文档-倾情为你奉上2017年度呼图壁中等职业技术学校部门决算公开说明目 录第一部分 呼图壁中等职业技术学校部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算支出决算情况说明(三)政府性基金预算收支决算情况说明(四)政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况(一)国有资
2、产占用情况说明(二)国有资产收益征缴情况说明(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况(11张):收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况(9张):财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款
3、收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况(1张):资产负债简表五、部门决算附表(5张):资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表(2张)部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张):2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、 部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。二、 1主要职能:呼图壁中等职业技术学校履行中等职业学历教育,专业技术人员继续
4、教育,农村富余劳动力转移培训及职业技能短期培训,职业资格鉴定等职责。三、 2机构情况,呼图壁中等职业技术学校是财政全额拨款一级预算单位。机构人员情况统计机构数为1。四、 3人员情况,截止2017年12月我校在职在编事业人员56人,退休28人。本年度调出3人,调入2人,退休2人,绿色通道招录1人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看,呼图壁中等职业技术学校部门决算包括:呼图壁中等职业技术学校部门本级决算。纳入呼图壁中等职业技术学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注1呼图壁中等职业技术学校单位本级第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情
5、况说明2017年度收1029.45万元,与上年相比,减少了171.55万元,降低了14.28%,支出1029.45万元,与上年相比,减少了171.55万元,降低了14.28%,结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:人员经费增加。2017年预算数795.98万元,调整数1029.45万元,决算数1029.45万元,增加233.47万元。无其他有关说明内容。(二)部门收入总体情况说明本年收入合计1029.45万元,其中:财政拨款收入1028.63万元,占99.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;
6、其他收入0.82万元,占0.07%。增减变化的主要原因是:人员经费增加。2017年预算数795.98万元,调整数1029.45万元,决算数1029.45万元,增加233.47万元。无其他有关说明内容。(三)部门支出总体情况说明本年支出合计1029.45万元,其中:基本支出1029.45万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年预算数795.98万元,调整数1029.45万元,决算数1029.45万元,增加233.47万元。无其他有关说明内容。二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明20
7、17年度财政拨款收入1028.63万元,与上年相比,减少172.04万元,降低14.32%。增减变化的主要原因是:人员增加。财政拨款支出1028.63万元,与上年相比,减少172.04万元,降低14.32%。其中:基本支出1028.63万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:人员增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。2017年预算数795.98万元,调整数1029.45万元,决算数1029.45万元,增加233.47万元。无其他有关说明内容。(二)一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出1028.63万元。与上年相比,减少172.04万元,
8、降低14.32%。增减变化的主要原因是:人员增加。其中:按功能分类科目,支出0.93万元,支出935.07万元,支出92.63万元,按经济分类科目,工资福利支出711.28万元,商品和服务支出223万元,对个人和家庭的补助支出94.36万元。2017年预算数795.98万元,调整数1029.45万元,决算数1029.45万元,增加233.47万元。无其他有关说明内容。(三)政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变
9、化的主要原因是:无政府性基金预算。2017年政府性基金预算0万元,决算数0万元无其他有关说明内容。(四)政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。其中:按功能分类科目:支出0万元,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元。2017年政府性基金预算0万元,决算数0万元无其他有关说明内容。三、部门结转结余情况年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。无其他有
10、关说明内容。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(0万元,增长0%,增加原因是无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无公务用车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无接待费用。具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元。呼图壁县中等职业技术学校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费0万元,其
11、中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,呼图壁县中等职业技术学校单位国内公务接待0批次,0人次。2017年三公经费预算数0万元,决算数0万元。无其他有关说明内容。五、机关运行经费支出情况2017年度呼图壁县中等职业技术学校单位机关运行经费支出222万元,比上年减少191万元,降低46.24%。主要原因是进一步规范了机关运行管理压减各项运行经费支出。无其他有关说明内容。六、政府采购情况呼图壁县第一中学单位政府采购计划52.72万元,其中:政府采购货物支出14.08万
12、元、政府采购工程支出35.84万元、政府采购服务支出2.8万元;实际采购48.86万元,其中:政府采购货物支出11.83万元、政府采购工程支出34.28万元、政府采购服务支出2.75万元。无其他有关说明内容。七、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况说明截至2017年12月31日,资产总计3837.70万元,其中:流动资产639.58万元,固定资产3198.12万元,其中:房屋12411.32(平方米),价值701.88万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)
13、、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值2365.11万元。无其他有关说明内容。(二)国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日,呼图壁县中等职业技术学校单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。无其他有关说明内容。(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。无其他有关说明内容。第三部分 专业名词解释财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补
14、助收入。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收
15、支缺口的资金。上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配:反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出:指事业单位在专业业务
16、活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮
17、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。:指中专教育;,指其他组织事物;,指机关事业单位基本养老保险缴费支出。第四部分 部门决算报表(见附表)一、 报表封面二、收入支出决算总表三、收入决算表四、支出决算表五、收入支出决算表六、项目收入支出决算表七、行政事业类项目收入支出决算表八、基本建设类项目收入支出决算表九、支出决算明细表十、基本支出决算明细表十一、项目支出决算明细表十二、财政专户管理资金收入支出决算表十三、财政拨款收入支出决算总表十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表二十一、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十二、资产负债简表二十三、资产情况表二十四、国有资产收益征缴情况表二十五、基本数字表二十六、机构人员情况表二十七、非税收入征缴情况表二十八、部门决算相关信息统计表二十九、政府采购情况表三十、2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表专心-专注-专业
限制150内