用友ERP操作手册采购部(共16页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上用友ERP系统采购部岗位操 作 手 册手册名称:采购部操作手册适用部门:采购部编写人员:版本号1.0编写日期2012年12月1日对口支持业务采购订单业务问题、操作问题到货单业务问题、操作问题采购发票业务问题、操作问题采购结算业务问题技术财 务 部软件问题、错误提示计 算 机网络、硬件、系统故障 目 录一、部门职责:采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、 开发新的供应商,进行供应商资料的维护和更改,加强供应商资源管理。2、 及时根据采购计划录入采购订单,为生产部安排采购和生产做依据。3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单,并通知质检部门验货。4、
2、收到采购发票后,在系统中录入采购发票,并通知财务部进行采购结算。5、 作好各种采购统计,为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分:采购计划员:系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定采购部经理:对于采购管理工作完成情况审核,进行月末结帐处理。采购业务员:进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。仓管人员:采购入库单录入、材料出库单录入,调拨业务处理三、系统业务处理流程:542311、 采购计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成采购计划;2、 采购部部长对采购计划进行调整审核,安排采购业务员参照采购计划生成采购订单;3、 采购业务员根据到货情况,在采购系统中参照采购订单生成到货单
3、4、 业务员通知检验部门质检,仓管员根据到货到办理入库手续;5、 采购发票到后,采购员在系统中录入采购发票,并通知财务进行采购结算四、部门日常业务系统处理:1、日常业务类型的界定:供应商档案维护、采购计划、采购订单、到货单(退货单)、采购发票(运费发票)、采购入库单,采购结算、月末结帐2、采购业务日常处理:1) 供应商档案维护:原则:供应商分类+四位流水号操作路径:【设置】【基础档案】【客商信息】【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面:红色“*”的内容是必输项,如图所示:供应商分类为“01”,所以供应编码为“”,供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把
4、简称回填到里面去,所属地区码原则要求录入,方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属部门与业务员。2) 采购计划生成:MRP采购计划:根据销售订单或市场预测,通过MRP运算,确定向供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量,即MRP运算中“外购MRP件”末级物料形成的需求。操作路径:【业务】【生产管理】【MRP计划维护】【MRP采购计划】【操作流程】1. 进入MRP采购计划列表界面,显示MRP采购计划列表。2. 双击选定的MRP采购计划,或按维护,系统弹出过滤条件窗口。3. 录入过滤条件,按过滤,显示符合条件的MRP采购计划。4. MRP采购计划可以修改、配额、审核。5. 已审核的MRP采购计划
5、可以弃审、调整。在此可以看到采购计划列表:选择最后一条状态为未审核的记录,其余的状态为“过期”的采购计划可直接删除,双击或点击【维护】跳出过滤介面:3)采购订单下达:采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容,也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货通过采购订单的管理,可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。1. 根据采购管理的请购单、生产管理的MRP采购计划填制,也可以在采购管理直接录入采购订单,在此特别要求采购订单必须参照采购计划
6、生成。2. 采购订单发送给供应商,企业根据供应商的反馈可对采购订单进行修改、审核。3. 企业也可以在内部审核后发送给供应商,如需修改则弃审采购订单后再修改。4. 货物到达企业后,填制采购到货单,或直接根据采购订单生成到货单。5. 经过仓库的质检和验收,填写采购入库单。6. 对于已执行完成的订单和不再执行的订单,可以关闭订单。已关闭订单打开后,仍可使用。7. 通过采购订单执行统计表,可以查询订单的货执行情况。8. 可以查询临期或逾期的采购订单。具体操作介面:单击增加,右键拷贝采购计划,录入条件后,单击过滤选择对应记录,单击确定返回到采购订单介面。录入供货单位及其他项目,保存、审核、已审核的单据可
7、以变更。4)采购到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节,一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写,确认对方所送货物、数量、价格等信息,以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。【菜单路径】:业务到货到货单单击【增加】在表体位置,点击右键【拷贝采购订单】过滤出已审核的采购订单,已执行完毕的采购订单不会再出现,选择对的记录,生成采购到货单,返回。生成的到货单,可修改,保存,退出。打印给质检部门5)采购发票:采购发票是供应商开出的销售货物的凭证,系统将根据采购发票确认采购成本,并据以登记应付账款。企业在收到供货单位的发票后,如果没有收到供货单位的货物,可以对发票压单处理,待货物到达后,
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